K
Chào mọi người.
Công ty mình là công ty xây lắp trong quá trình thi công cty cho mấy ông đội trưởng tạm ứng thì mình hạch toán là Nợ 141 có 111,112.Nhưng khi họ hoàn ứng chứng từ(HĐ GTGT như xi măng,sắt, thép......... thì mình định khoản như thế nào vậy có phải làm Nợ TK 154 có TK 141 không vậy.Mong mọi người giúp mình với đang rắc rối với vấn đề này đây.
Công ty mình là công ty xây lắp trong quá trình thi công cty cho mấy ông đội trưởng tạm ứng thì mình hạch toán là Nợ 141 có 111,112.Nhưng khi họ hoàn ứng chứng từ(HĐ GTGT như xi măng,sắt, thép......... thì mình định khoản như thế nào vậy có phải làm Nợ TK 154 có TK 141 không vậy.Mong mọi người giúp mình với đang rắc rối với vấn đề này đây.