Chị à, có kiểu ghi này thật ạ? Hay là ý chị bảo phần số tiền bằng chữ mình ghi theo tiếng Việt Nam?xuantham nói:Tất cả tiền hàng, tiền thuế và tiền thanh toán thì đều ghi theo ngoại tê.
Trên hoá đơn ghi tỉ giá tại thời điểm ghi hoá đơn.
Còn dòng tiền ghi bằng chữ thì họ ghi theo số tiền Việt Nam.
vongphuc nói:Chị à, có kiểu ghi này thật ạ? Hay là ý chị bảo phần số tiền bằng chữ mình ghi theo tiếng Việt Nam?
xuantham nói:Một số công ty hoá đơn họ viết như thế này :
Tất cả tiền hàng, tiền thuế và tiền thanh toán thì đều ghi theo ngoại tê.
Trên hoá đơn ghi tỉ giá tại thời điểm ghi hoá đơn.
Còn dòng tiền ghi bằng chữ thì họ ghi theo số tiền Việt Nam.
Cty mua kê khai và đã quyết toán thuế rồi , không có vấn đề gì với mấy cái hoá đơn viết như vầy
Viet Huong nói:Chị ơi, không nhân ra tiền VND thì căn cứ đâu để viết số tiền bằng chữ. Theo em thì cách này không hợp lệ.
bạn có thể nói rõ hơn được khôngtonbatuong nói:Có 1 DN kê khai nhầm như sau: tháng 6 kê mua theo HĐ GTGT qua fax, tháng sau mới bán số hàng mua này và kê mua lần nữa theo HĐ đỏ chính thức, tháng 9 mới phát hiện; vậy phải điều chỉnh bút toán đỏ và điểu chỉnh lại kê khai thuế sao cho hợp lý?
Mình đưa tình huống này để các bạn góp ý...
AC3K nói:Tháng 10 này bạn điều chỉnh giảm Thuế GTGT đầu vào cho tháng gần kề bạn khai trùng (tức là tháng bạn kê hóa đơn đó lần thứ 2). Bạn nhớ kèm theo Bảng giải trình là được. Trong bảng giải trình nói rất rõ.
Bạn làm Bảng giải trình thuế GTGT nhé Và đieu chinh tren to khai thue tháng 10 này. thế là xong. okLe Thi Hong Phuong nói:Kính gởi các anh chị
Cho Muội hỏi chút xíu nha.
Muội mới ra trường chưa được bao lâu, mình xin vào làm việc ở 1 cty bán máy vi tính.
trong quá trình làm việc (1 tháng), muội phát hiện ra wá trời chổ sai của chị kế toán trước. cụ thể
1. thuế giá trị gia tăng tháng 02-05 còn chuyển sang kỳ sau là 12.515.234đ nhưng tháng 03 không kê vào mục B (ghi 0)
2. Tháng 04-05 HH DV bán ra chịu thuế GTGT là 149.744.318 nhưng lại ghi 2 lần vào II 1.1 và II1.2. làm doanh thu tăng lên gấp đôi là 299.488.636
3. tháng 06-05 ở mục thuế GTGt được chuyển sang ghi 9.287.090 (thay vì 9.267.090)
4.tháng 07-05 ở cột I.1 hàng hoá Dv bán ra trong kỳ ghi 125.696.023 9thay vì 127.571.507) vì trong bảng kê hàng hoá DV mua vào Sum sai
Muội có lên trên chi cục thuế xin mẩu giải trình nhưng không biết phải làm sao cho đúng.
Các anh chị ơi giúp muội với.
Thuế GTGT tăng của báo chí là 0%.thuhuong77 nói:các bạn ơi cho mình hỏi một chút!
Minh mới chuyển sang làm cho một tạp chí nên không hiểu rõ về kế toán của bên báo chí lắm mình không rõ là khi bọn mình bán báo nếu xuất hoá đơn thì thuế suất là bao nhiêu?
có bạn nào làm kế toán ở các cơ quan báo chí, tạp chí chỉ giúp mình với
Cám ơn nhiều!
AC3K nói:Thuế GTGT tăng của báo chí là 0%.
ok, mình lầm.Nguyen Tu Anh nói:AC3K xem lại Thông tư 120/2003/TT-BTC nhé!
Xuất bản, nhập khẩu, phát hành: báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số,... là đối tượng không chịu thuế GTGT, chứ không phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.