Thông tư 153 quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ còn thông tư 129 quy định về thuế GTGT, hai thông tư hoàn toàn khác nhau làm sao thay thế nhau được hả bạn???Vay thong tu 153 co thay the thông tu 129 ko ạ?
Thông tư 153 quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ còn thông tư 129 quy định về thuế GTGT, hai thông tư hoàn toàn khác nhau làm sao thay thế nhau được hả bạn???Vay thong tu 153 co thay the thông tu 129 ko ạ?
Được hay không tuỳ thuộc cách làm của bạn.Hóa đơn đầu vào không được phép khấu trừ.
Ngày 29/12/2010,Nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGt cho bên em 202.350.454đ thuế VAT 20.235.045đ. Đến 09/06/2011 Cty e chuyển trả số tiền trên và em lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào T6 khấu trừ số tiền trên. Vây, số thuế khấu trừ trên có hợp lệ không?
Thông tư 129 có quy định.....................Hóa đơn đầu vào không được phép khấu trừ.
Ngày 29/12/2010,Nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGt cho bên em 202.350.454đ thuế VAT 20.235.045đ. Đến 09/06/2011 Cty e chuyển trả số tiền trên và em lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào T6 khấu trừ số tiền trên. Vây, số thuế khấu trừ trên có hợp lệ không?
thông tư 129 nói:c.8..........
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.
Cty em đã làm hợp đồn nguyên tắc với bên bán,thanh toán từng lần và thời hạn thanh toán chậm nhất đến ngày 31/12/2011. Nhưng hôm nay nhận được thông báo của CT theo Thông tu số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008“ Trường hợp cơ sơ kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 06 tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót”.đề nghị cty em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ theo hóa đơn không đúng theo quy định nêu trên.Vậy, em phải làm kê khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ theo đề nghị của CT hay như thế nào?Được hay không tuỳ thuộc cách làm của bạn.
Làm hợp đồng mua bán, ghi hạn thanh toán 6 tháng kể từ ngày xuất hoá đơn, nhờ bên kia ký giúp .... vậy là xong.
Theo mình nghĩ trường hợp này nếu bạn có thể nhờ bên bán ký giúp hợp đồng mới với thời hạn thanh toán 6tháng kể từ ngày xuất hoá đơn như anh VTM đã nêu. Thì đem cái hđ đó lên cơ quan thuế trình bày với họ là ok, không cần phải điều chỉnh giảm.Cty em đã làm hợp đồn nguyên tắc với bên bán,thanh toán từng lần và thời hạn thanh toán chậm nhất đến ngày 31/12/2011. Nhưng hôm nay nhận được thông báo của CT theo Thông tu số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008“ Trường hợp cơ sơ kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 06 tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót”.đề nghị cty em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ theo hóa đơn không đúng theo quy định nêu trên.Vậy, em phải làm kê khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ theo đề nghị của CT hay như thế nào?
Cty em đã làm hợp đồn nguyên tắc với bên bán,thanh toán từng lần và thời hạn thanh toán chậm nhất đến ngày 31/12/2011. Nhưng hôm nay nhận được thông báo của CT theo Thông tu số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008“ Trường hợp cơ sơ kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 06 tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót”.đề nghị cty em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ theo hóa đơn không đúng theo quy định nêu trên.Vậy, em phải làm kê khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ theo đề nghị của CT hay như thế nào?
Đầu năm công ty em có đặt in hóa đơn số lượng là 500 tờ (do thời gian gấp rút nên đặt để có xài). Hiện nay số hóa đơn đó đã hết. Em muốn hỏi các anh chị vấn đề này:
Lần đầu khi em phát hành hóa đơn của công ty em là:
- Mẫu số: 01GTKT3/001
- ký hiệu : AA/11P
- Số: 0000001 đến 0000500
EM xin hỏi là bây giờ em đặt in tiếp thì:
- Mẫu số: 01GTKT3/002
-Ky hiệu: AA/11P
- Số: 0000501 đến 0001000
Như vậy có đúng không? Xin các anh chị cho em y kiến. Em cảm ơn.
hic có anh chi nào làm cái vụ này rồi chưa? giúp em với.
:wall:Cả nhà cho mình hỏi, trong tháng 7 mình cần phải huỷ 1 hoá đơn. Vậy mình làm biên bản huỷ cho 2 bên ký vào và lưu biên bản cùng với hoá đơn huỷ đó. Biên bản đó có phải nộp cho cơ quan thuế không?
Chẳng là thế này! Công ty bộ phận gõ hóa đơn bi sai 2 ben thong nhat khilàm biên bản hủy hay biên ban điều chỉnh lúc truoc thi theo thong tu 129, gio lại làm theo thông tu 153.
Liệu nhu vậy có đụng ko?
e rìm hết các mẫu tren inter nhung toàn theo 129 thôi!
Các anh chị ơi em mới vào nghề nên rất bở ngở, giờ phải bắt đầu in hóa đơn để sử dụng mà em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, em đọc mấy thông báo hướng dẫn làm mà càng đọc càng rối,các anh chị có kinh nghiệm chỉ dẫn cho em với nhé, em cảm ơn nhiều.