Trao đổi về hoá đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
37
cạnh nhà hàng xóm
Vay thong tu 153 co thay the thông tu 129 ko ạ?
Thông tư 153 quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ còn thông tư 129 quy định về thuế GTGT, hai thông tư hoàn toàn khác nhau làm sao thay thế nhau được hả bạn???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tlv

Sơ cấp
11/5/09
7
0
0
Tuy Hoà
Hóa đơn không được khấu trừ

Hóa đơn đầu vào không được phép khấu trừ.
Ngày 29/12/2010,Nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGt cho bên em 202.350.454đ thuế VAT 20.235.045đ. Đến 09/06/2011 Cty e chuyển trả số tiền trên và em lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào T6 khấu trừ số tiền trên. Vây, số thuế khấu trừ trên có hợp lệ không?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Hóa đơn đầu vào không được phép khấu trừ.
Ngày 29/12/2010,Nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGt cho bên em 202.350.454đ thuế VAT 20.235.045đ. Đến 09/06/2011 Cty e chuyển trả số tiền trên và em lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào T6 khấu trừ số tiền trên. Vây, số thuế khấu trừ trên có hợp lệ không?
Được hay không tuỳ thuộc cách làm của bạn.
Làm hợp đồng mua bán, ghi hạn thanh toán 6 tháng kể từ ngày xuất hoá đơn, nhờ bên kia ký giúp .... vậy là xong.

(Sorry: Nhầm vì tưởng đã kê hoá đơn vào kỳ báo cáo tháng 12)
 
Sửa lần cuối:
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
37
cạnh nhà hàng xóm
Hóa đơn đầu vào không được phép khấu trừ.
Ngày 29/12/2010,Nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGt cho bên em 202.350.454đ thuế VAT 20.235.045đ. Đến 09/06/2011 Cty e chuyển trả số tiền trên và em lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào T6 khấu trừ số tiền trên. Vây, số thuế khấu trừ trên có hợp lệ không?
Thông tư 129 có quy định.....................
thông tư 129 nói:
c.8..........
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.
 
Sửa lần cuối:
T

tlv

Sơ cấp
11/5/09
7
0
0
Tuy Hoà
Được hay không tuỳ thuộc cách làm của bạn.
Làm hợp đồng mua bán, ghi hạn thanh toán 6 tháng kể từ ngày xuất hoá đơn, nhờ bên kia ký giúp .... vậy là xong.
Cty em đã làm hợp đồn nguyên tắc với bên bán,thanh toán từng lần và thời hạn thanh toán chậm nhất đến ngày 31/12/2011. Nhưng hôm nay nhận được thông báo của CT theo Thông tu số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008“ Trường hợp cơ sơ kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 06 tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót”.đề nghị cty em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ theo hóa đơn không đúng theo quy định nêu trên.Vậy, em phải làm kê khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ theo đề nghị của CT hay như thế nào?
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
37
cạnh nhà hàng xóm
Cty em đã làm hợp đồn nguyên tắc với bên bán,thanh toán từng lần và thời hạn thanh toán chậm nhất đến ngày 31/12/2011. Nhưng hôm nay nhận được thông báo của CT theo Thông tu số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008“ Trường hợp cơ sơ kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 06 tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót”.đề nghị cty em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ theo hóa đơn không đúng theo quy định nêu trên.Vậy, em phải làm kê khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ theo đề nghị của CT hay như thế nào?
Theo mình nghĩ trường hợp này nếu bạn có thể nhờ bên bán ký giúp hợp đồng mới với thời hạn thanh toán 6tháng kể từ ngày xuất hoá đơn như anh VTM đã nêu. Thì đem cái hđ đó lên cơ quan thuế trình bày với họ là ok, không cần phải điều chỉnh giảm.
Thân!!!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Cty em đã làm hợp đồn nguyên tắc với bên bán,thanh toán từng lần và thời hạn thanh toán chậm nhất đến ngày 31/12/2011. Nhưng hôm nay nhận được thông báo của CT theo Thông tu số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008“ Trường hợp cơ sơ kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 06 tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót”.đề nghị cty em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ theo hóa đơn không đúng theo quy định nêu trên.Vậy, em phải làm kê khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ theo đề nghị của CT hay như thế nào?

CQ thuế làm vậy là đúng rồi. Vấn đề khai bổ sung ra sao thì bạn tiếp tục xem ở link này: http://www.webketoan.vn/forum/phan-...01-khbs-cua-htkk-3-0-a-138620.html#post912724
 
I

insieutoc

Sơ cấp
21/12/10
6
0
1
HCM
Đầu năm công ty em có đặt in hóa đơn số lượng là 500 tờ (do thời gian gấp rút nên đặt để có xài). Hiện nay số hóa đơn đó đã hết. Em muốn hỏi các anh chị vấn đề này:
Lần đầu khi em phát hành hóa đơn của công ty em là:
- Mẫu số: 01GTKT3/001
- ký hiệu : AA/11P
- Số: 0000001 đến 0000500
EM xin hỏi là bây giờ em đặt in tiếp thì:
- Mẫu số: 01GTKT3/002
-Ky hiệu: AA/11P
- Số: 0000501 đến 0001000
Như vậy có đúng không? Xin các anh chị cho em y kiến. Em cảm ơn.

hic có anh chi nào làm cái vụ này rồi chưa? giúp em với.

Bạn đặt tiếp thì như thế này :
- Mẫu số: 01GTKT3/001
-Ky hiệu: AA/11P
- Số: 0000501 đến 0001000
Còn muốn in từ số 0000001 thì sửa ký hiệu, ví dụ từ AA sang AB
Công ty mình chuyên in hóa đơn GTGT nên làm vụ này nhiều rồi
www.insieutoc.com
 
Sửa lần cuối:
T

trung91

Sơ cấp
8/8/09
38
0
0
33
hải dương
quy trình huỷ hoá đơn

:wall:Cả nhà cho mình hỏi, trong tháng 7 mình cần phải huỷ 1 hoá đơn. Vậy mình làm biên bản huỷ cho 2 bên ký vào và lưu biên bản cùng với hoá đơn huỷ đó. Biên bản đó có phải nộp cho cơ quan thuế không?
 
U

uocmoxanhbn2009

Trung cấp
28/9/09
123
0
16
bắc ninh
:wall:Cả nhà cho mình hỏi, trong tháng 7 mình cần phải huỷ 1 hoá đơn. Vậy mình làm biên bản huỷ cho 2 bên ký vào và lưu biên bản cùng với hoá đơn huỷ đó. Biên bản đó có phải nộp cho cơ quan thuế không?

Nếu hoá đơn bạn đã xé rời khỏi quyển thì bạn làm biên bản thu hổi hoá đơn đó ghi rõ lý do và hoá đơn xuất thay thế.Biên bản đó chỉ cần lưu tại đơn vị và xuất trình khi cần không cần nộp cho cơ quan thuế. Còn nếu hóa đơn chưa xé thì bạn chỉ cần gạch chéo ghi rõ xoá bỏ và xuất thay thế vào hoá đơn nào.
 
H

happyn

Guest
13/9/10
2
0
0
Hô Chí Minh
Chẳng là thế này! Công ty bộ phận gõ hóa đơn bi sai 2 ben thong nhat khilàm biên bản hủy hay biên ban điều chỉnh lúc truoc thi theo thong tu 129, gio lại làm theo thông tu 153.
Liệu nhu vậy có đụng ko?
e rìm hết các mẫu tren inter nhung toàn theo 129 thôi!
 
T

ttttam

Guest
10/6/11
8
0
0
hcm
Đúng rồi hóa đơn tự in là cty mình sẽ mua phần mềm in hóa đơn, máy in và giấy về bỏ vào in,
đặt in thì làm hợp đồng với cty in sãn sau đó về sử dụng máy in để in phần thông tin khách hàng hoặc viết tay,
các bạn có thể liên hệ theo d/c này nếu muốn đặt in hóa đơn,

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP NHẤT NGUYÊN
Đ/c: 14/34 Đào Duy Anh - P9 - Phú Nhuận - Tp.HCM
Điện thọai: 08.36.013.813 - Di động: 0933 566 352 Ms Tâm
.:: Công Ty Cổ Phần Liên Hiệp Nhất Nguyên ::.
 
U

uocmoxanhbn2009

Trung cấp
28/9/09
123
0
16
bắc ninh
Chẳng là thế này! Công ty bộ phận gõ hóa đơn bi sai 2 ben thong nhat khilàm biên bản hủy hay biên ban điều chỉnh lúc truoc thi theo thong tu 129, gio lại làm theo thông tu 153.
Liệu nhu vậy có đụng ko?
e rìm hết các mẫu tren inter nhung toàn theo 129 thôi!

Bạn làm biên bản thu hồi hoá đơn đã lập rồi 2 bên ký xác nhận vào đó. Mẫu trong WKT có rồi mà, bạn chịu khó tìm lại.
 
N

nhunamnguyen

Guest
18/5/08
7
0
0
Ha Noi
Nếu hoá đơn viết và chỉnh sửa số 5 thành số 8, có dấu của bên xuất hoá đơn ở phần chỉnh sửa đó, vậy có được không?
 
G

giang la

Sơ cấp
16/3/11
11
0
0
quangnam
Thủ tục đăng ký cho chi cục thuế trước khi đặt in hóa đơn

Các anh chị ơi em mới vào nghề nên rất bở ngở, giờ phải bắt đầu in hóa đơn để sử dụng mà em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, em đọc mấy thông báo hướng dẫn làm mà càng đọc càng rối,các anh chị có kinh nghiệm chỉ dẫn cho em với nhé, em cảm ơn nhiều.
 
U

uocmoxanhbn2009

Trung cấp
28/9/09
123
0
16
bắc ninh
Các anh chị ơi em mới vào nghề nên rất bở ngở, giờ phải bắt đầu in hóa đơn để sử dụng mà em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, em đọc mấy thông báo hướng dẫn làm mà càng đọc càng rối,các anh chị có kinh nghiệm chỉ dẫn cho em với nhé, em cảm ơn nhiều.

Nếu bên bạn là DN mới thành lập và thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in thì bạn cứ liên hệ với cty có đủ ĐK in hoá đơn để đặt in hoá đơn, không cần làm thủ tục gì với cơ quan thuế. Khi nào có hoá đơn rồi thì bạn gửi thông báo phát hành hoá đơn tới cơ quan thuế trước khi sử dụng là 05 ngày.
 
N

nguyentuantu180688

Cao cấp
8/5/10
313
0
0
36
quang ninh
Công ty mình sử dụng 2 loại hóa đơn giá trị gia tăng: Loại 2 liên và loại 4 liên. Trên cả 2 loại hóa đơn này đếu in giống nhau phần ký hiệu là: ND/11P. Vậy có sao không các bạn nhỉ. Trên 2 loại hóa đơn này khác nhau ở phần Mẫu số: 01GTKT4/001 và 01GTKT2/001
 
J

Jessie Nguyen

Sơ cấp
6/8/10
27
0
1
Nha Trang
Nên đặt in hoá đơn hay tự in hoá đơn

Chào các anh, chị.
Công ty em đang chuẩn bị làm thủ tục tự in hoá đơn vì sang năm 2012, bắt buộc các DN phải tự in hoá đơn. Hiện nay có 2 hình thức: tự in hoá đơn bằng phần mềm in hoá đơn và đặt in hoá đơn ở các Cty nhận in hoá đơn. Em đang băng khoăn không biết phải chọn hình thức nào để vừa dễ sử dụng và vừa có hiệu quả cao. Mong các anh, chị ở diễn đàn tư vấn giúp em.
Trân trọng cảm ơn./.
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
38
Hải Hậu - Nam Định
cty bạn 1 tháng dùng bao nhiêu tờ? theo mình thì đặt in hay hơn.cty mình cũng đặt in.
 
T

thetear1311

Guest
Bạn phải đọc kỹ nội dung trong thông tư 153 nhé, trong đó có nêu điều kiện của doanh nghiệp tự in đó, xem có đủ các điều kiện quy định không, còn theo mình thì nên đặt các đơn vị chuyên về in đủ tiêu chuẩn in cho, thủ tục bây giờ cũng đơn giản và nhanh gọn nữa.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA