Muốn không dư ra một đồng mình làm tròn số được không

  • Thread starter phamduypn
  • Ngày gửi
P

phamduypn

Trung cấp
27/5/10
157
0
16
37
hcm
số dư đầu kỳ TK 131 của mình là: 61,792,499 đồng, khi khách hàng thánh toán qua ngân hàng là: 61,792,500 đồng, mình có thể làm tròn số đầu kỳ để khỏi dư ra 1đ được không các bạn.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
số dư đầu kỳ TK 131 của mình là: 61,792,499 đồng, khi khách hàng thánh toán qua ngân hàng là: 61,792,500 đồng, mình có thể làm tròn số đầu kỳ để khỏi dư ra 1đ được không các bạn.

Không được, bạn nên hạch toán 1 đ đó vào thu nhập khác
Nợ 131/ Có 711.
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Bạn ko được làm tròn, tốt nhất là trên chứng từ số tiền như thế nào thì hạch toán như thế
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

phamduypn

Trung cấp
27/5/10
157
0
16
37
hcm
bạn ko được làm tròn, tốt nhất là trên chứng từ số tiền như thế nào thì hạch toán như thế

Như vậy khi khách hàng trả hết tiền, trên bảng cân đối số phát sinh TK 131 dư bên có 1 đ vẫn để vậy, BCĐKT vẫn để vậy hả bạn,

Số dư đầu năm của bảng CĐSPS bên nợ nhỏ hơn bên có 1d, mình nghỉ làm tròn được số này thì may quá,nó sẽ cân bằng hết. có cách nào tốt hơn chỉ giúp mình với
 
Sửa lần cuối:
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Như vậy khi khách hàng trả hết tiền, trên bảng cân đối số phát sinh TK 131 dư bên có 1 đ vẫn để vậy, BCĐKT vẫn để vậy hả bạn,

Số dư đầu năm của bảng CĐSPS bên nợ nhỏ hơn bên có 1d, mình nghỉ làm tròn được số này thì may quá,nó sẽ cân bằng hết. có cách nào tốt hơn chỉ giúp mình với

nếu như thía bạn chỉ có thể cho vào tk 711 thôi bạn ạ!
 
P

phamduypn

Trung cấp
27/5/10
157
0
16
37
hcm
nếu như thía bạn chỉ có thể cho vào tk 711 thôi bạn ạ!

Bạn à: Trong bảng CĐSS cuối năm ngoái Bên Nợ : 1,456,912, bên có :1,456,913, nhưng tổng cộng bằng nhau:1,456,912 có lẻ dấu đi đâu một số, không lẻ từng tháng một mình cũng dấu đi một số thi mệt quá, đưa vào chi phí 711 cụ thể như thế nào các bạn chỉ giúp mình với.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Bạn à: Trong bảng CĐSS cuối năm ngoái Bên Nợ : 1,456,912, bên có :1,456,913, nhưng tổng cộng bằng nhau:1,456,912 có lẻ dấu đi đâu một số, không lẻ từng tháng một mình cũng dấu đi một số thi mệt quá, đưa vào chi phí 711 cụ thể như thế nào các bạn chỉ giúp mình với.

Vậy thì có lý do nữa là các số lẻ. Bạn phải xem lại các số liệu, xem số nào lẻ đề điều chính cho số đầu năm mới.
 
P

phamduypn

Trung cấp
27/5/10
157
0
16
37
hcm
Vậy thì có lý do nữa là các số lẻ. Bạn phải xem lại các số liệu, xem số nào lẻ đề điều chính cho số đầu năm mới.

Mình không hiểu, vì người cũ làm mình cũng chưa nhiều kinh nghiệm nên cũng khó lắm các bạn ơi, mình cứ sợ
 
V

vuthithanhhao

Sơ cấp
Không có cách nào được đâu, bạn phải xem lại cách hạch tóan từ đầu năm đi. Bên Nợ luôn bằng bên có, vậy nên khi làm tròn thì hai bên cũng phải cùng làm tròn. Có sự chênh lệch thì bạn phải xem lại. Cho vào 711>>> kết chuyển sang 911>>> rồi lại kết chuyển sang 421>>> cuối cùng nó vẫn lệch thôi.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Mình không hiểu, vì người cũ làm mình cũng chưa nhiều kinh nghiệm nên cũng khó lắm các bạn ơi, mình cứ sợ

Ví dụ: trong phần sổ sách cũ: TK 1111 : 100.000,4 , TK 156: 200.000,4
TK 4111: 300.000,8 và như vậy, sẽ được làm tròn ( trong phần mềm cũng nhu excel), nhìn thấy sẽ là:
Cân đối

Nhưng khi bạn nhập lại theo trực quan:
TK 1111 : 100.000 , TK 156: 200.000
TK 4111: 300.001

Sẽ không cân đối , lệch 1 đồng
 
tinhdonphuong

tinhdonphuong

Trung cấp
13/12/12
78
0
0
Hà Nội
Ðề: Muốn không dư ra một đồng mình làm tròn số được không

Bạn ko được làm tròn, tốt nhất là trên chứng từ số tiền như thế nào thì hạch toán như thế
 

Xem nhiều