số dư đầu kỳ TK 131 của mình là: 61,792,499 đồng, khi khách hàng thánh toán qua ngân hàng là: 61,792,500 đồng, mình có thể làm tròn số đầu kỳ để khỏi dư ra 1đ được không các bạn.
Không được, bạn nên hạch toán 1 đ đó vào thu nhập khác
Nợ 131/ Có 711.
Chuyển!Vậy có kết chuyển 911/711: 1 đ không bạn
bạn ko được làm tròn, tốt nhất là trên chứng từ số tiền như thế nào thì hạch toán như thế
Như vậy khi khách hàng trả hết tiền, trên bảng cân đối số phát sinh TK 131 dư bên có 1 đ vẫn để vậy, BCĐKT vẫn để vậy hả bạn,
Số dư đầu năm của bảng CĐSPS bên nợ nhỏ hơn bên có 1d, mình nghỉ làm tròn được số này thì may quá,nó sẽ cân bằng hết. có cách nào tốt hơn chỉ giúp mình với
nếu như thía bạn chỉ có thể cho vào tk 711 thôi bạn ạ!
Bạn à: Trong bảng CĐSS cuối năm ngoái Bên Nợ : 1,456,912, bên có :1,456,913, nhưng tổng cộng bằng nhau:1,456,912 có lẻ dấu đi đâu một số, không lẻ từng tháng một mình cũng dấu đi một số thi mệt quá, đưa vào chi phí 711 cụ thể như thế nào các bạn chỉ giúp mình với.
Vậy thì có lý do nữa là các số lẻ. Bạn phải xem lại các số liệu, xem số nào lẻ đề điều chính cho số đầu năm mới.
Mình không hiểu, vì người cũ làm mình cũng chưa nhiều kinh nghiệm nên cũng khó lắm các bạn ơi, mình cứ sợ