Giải đáp thắc mắc về BCTC

  • Thread starter thechung
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
C

cutamthat

Guest
24/2/11
4
0
0
36
ha nam
Chào các bạn Cty mình làmko có phần mềm kế toán nên bạn nào có cách quản lý và cách lập trên exel thì gửi cho mình với ( mình mới đi làm nên còn nhiều điều chưa biết ) yahoo của mình llà hanh_pl8
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

kitt

Sơ cấp
11/6/10
5
0
0
41
hồ chí minh
Hàng tồn kho của mình bị âm ,mình không biết làm thế nào để giải quyết,giúp mình với ,cty mình làm về mua bán mì

chỉ cho mình cách giải quyết hàng bị âm đi, mình không biết làm t hế nào
 
Sửa lần cuối:
H

hoangle2010

Sơ cấp
tại sao mình không gửi được câu hỏi nhỉ?

Nhờ các bạn giúp mình với, mình cần gấp:Cty mình thành lập năm 2009.
Năm 2009 bên mình lãi 1.046.835đ, trong bảng BCKQKD chỉ tiêu 51 của mình không tính do vậy chỉ tiêu 50= chỉ tiêu 60 = 1.046.835đ
Năm 2010, mình hạch toán Nợ 821/Có 3334: 1.046.835đ*25%=261.709đ, và đã nộp thuế
Lợi nhuận trước thuế năm 2010 bên mình là 57.862.680đ, mình hạch toán Nợ 821/Có 3334: 57.862.680đ*25% =14.465.670đ
sau đó hạch toán thuế TNDN 2 năm này vào KQKD : Nợ 911/Có 821 : 261.709đ +14.465.670đ=14.727.379đ
và lợi nhuận sau thuế 2010: 57.862.680đ-14.727.379đ
Mình làm như thế có được không hay phải làm lại báo cáo KQKD?
Trường hợp 2: trong BCLCTT năm 2009 MS 02 mình bị sót 197.000đ, dẫn tới MS70 bị sai với MS100 trong bảng CĐKT. trong trường hợp này mình sửa ngay vào số kỳ trước của BCLCTT năm 2010 theo số đúng có được không?
Cảm ơn các bạn
 
Sửa lần cuối:
T

truongmyngoc

Trung cấp
1/11/10
92
0
0
36
quảng ngãi
Bạn đã có hướng dẫn làm LCTT chưa? Nếu không cho mình hòm thư hoặc YM mình gửi cho nhé.

em chưa có hướng dẫn làm lctt
mail của em là: ngoc48dn5@yahoo.com.vn
có tài liệu gì anh gửi cho em vơi
em mới đi làm chưa biết gì nhiều
nhờ anh giúp đỡ
cảm ơn anh trước nha
 
T

tranhuyen1002

Sơ cấp
7/3/11
11
0
1
Vũng Tàu
Chào bạn thechung! Mình đang làm BCTC nhưng còn khoản này chưa biết xử lý sao cho hợp lý. Nhờ bạn tư vấn giúp!
Đơn vị mình có 1 khoản tiền mặt đã chi ra từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa có chứng từ. Vậy mình nên xử lý khoản này như thế nào?
yahoo cua mình: huyentran_vt2@yahoo.com
 
T

tkxdao06

Sơ cấp
30/6/10
17
0
1
bacninh
các bạn ơi cho mình tham gia với mình mới vô làm ở cty thì chị kế tóan củ nghĩ nên bây giờ mình không biết làm BCTC để nộp hồ sơ quyết tóan năm ( sắp hết hạn rồi hu hu ..) nhờ các anh chị chỉ dùm với, cty mình chỉ phát sinh chi phí đầu vào vài thứ linh tinh mà không có đầu ra, mong tin các bạn, tks nhieu nhieu.Ý quên mình phải tìm ở đâu mẩu BCTC
 
MUNo1

MUNo1

Sơ cấp
29/3/10
11
0
1
36
Hà Nội
Các anh chị cho em hỏi: "Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ" trong BCTC năm nay là bắt buộc các DN phải làm phải không ạ? Công ty em đang làm theo QĐ 48, mà trong QĐ 48 đâu có bắt buộc làm mẫu đó. Em nộp BC tài chính rồi mà chưa có mẫu đó. Em phải làm bổ sung như thế nào ạ ?
 
Sửa lần cuối:
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Các anh chị cho em hỏi: "Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ" trong BCTC năm nay là bắt buộc các DN phải làm phải không ạ? Công ty em đang làm theo QĐ 48, mà trong QĐ 48 đâu có bắt buộc làm mẫu đó. Em nộp BC tài chính rồi mà chưa có mẫu đó. Em phải làm bổ sung hay làm như thế nào ạ ?
Mẫu này theo qui định là không bắt buộc mà chỉ khuyến khích (QD48) tuy nhiên gần đây có một số Chi cục (ở HN) yêu cầu nộp thêm, không hiểu họ căn cứ vào đâu, nếu bạn nộp BCTC rồi thì không cần thiết phải nộp bổ sung.
 
MUNo1

MUNo1

Sơ cấp
29/3/10
11
0
1
36
Hà Nội
Mẫu này theo qui định là không bắt buộc mà chỉ khuyến khích (QD48) tuy nhiên gần đây có một số Chi cục (ở HN) yêu cầu nộp thêm, không hiểu họ căn cứ vào đâu, nếu bạn nộp BCTC rồi thì không cần thiết phải nộp bổ sung.

Cảm ơn anh VTM nhiều lắm. Anh nói vậy em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều ! :)
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Hàng tồn kho của mình bị âm ,mình không biết làm thế nào để giải quyết,giúp mình với ,cty mình làm về mua bán mì

chỉ cho mình cách giải quyết hàng bị âm đi, mình không biết làm t hế nào

Mình xin lỗi anh chị em, mấy ngày nay bận quá giờ mới vào được, Bạn xem lại việc nhập xuất xem nhé, hàng âm sao mà xuất được, hoặc tính lại đơn giá xuất kho đi nha

tại sao mình không gửi được câu hỏi nhỉ?

Nhờ các bạn giúp mình với, mình cần gấp:Cty mình thành lập năm 2009.
Năm 2009 bên mình lãi 1.046.835đ, trong bảng BCKQKD chỉ tiêu 51 của mình không tính do vậy chỉ tiêu 50= chỉ tiêu 60 = 1.046.835đ
Năm 2010, mình hạch toán Nợ 821/Có 3334: 1.046.835đ*25%=261.709đ, và đã nộp thuế
Lợi nhuận trước thuế năm 2010 bên mình là 57.862.680đ, mình hạch toán Nợ 821/Có 3334: 57.862.680đ*25% =14.465.670đ
sau đó hạch toán thuế TNDN 2 năm này vào KQKD : Nợ 911/Có 821 : 261.709đ +14.465.670đ=14.727.379đ
và lợi nhuận sau thuế 2010: 57.862.680đ-14.727.379đ
Mình làm như thế có được không hay phải làm lại báo cáo KQKD?
Trường hợp 2: trong BCLCTT năm 2009 MS 02 mình bị sót 197.000đ, dẫn tới MS70 bị sai với MS100 trong bảng CĐKT. trong trường hợp này mình sửa ngay vào số kỳ trước của BCLCTT năm 2010 theo số đúng có được không?
Cảm ơn các bạn

Trường hợp 1: Lãi và thuế năm nào hạch toán vào năm đó bạn à, không hạch toán thuế năm 2009 vào năm 2010, nó sẽ tạo độ lệch trong CDKT, Bạn nên hạch toán chính xác giữa các năm với nhau
Trường hợp 2: LCTT trực tiếp hay gián tiếp vậy ban

Chào bạn thechung! Mình đang làm BCTC nhưng còn khoản này chưa biết xử lý sao cho hợp lý. Nhờ bạn tư vấn giúp!
Đơn vị mình có 1 khoản tiền mặt đã chi ra từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa có chứng từ. Vậy mình nên xử lý khoản này như thế nào?
yahoo cua mình: huyentran_vt2@yahoo.com

Sao lại vậy, chi cho khoản gì bạn chi tiết hơn được không, giờ chỉ có hoàn chứng từ và hạch toán lại, Nếu là chi phí không hợp lý loại ra khỏi quyết toán thuế mà thôi

các bạn ơi cho mình tham gia với mình mới vô làm ở cty thì chị kế tóan củ nghĩ nên bây giờ mình không biết làm BCTC để nộp hồ sơ quyết tóan năm ( sắp hết hạn rồi hu hu ..) nhờ các anh chị chỉ dùm với, cty mình chỉ phát sinh chi phí đầu vào vài thứ linh tinh mà không có đầu ra, mong tin các bạn, tks nhieu nhieu.Ý quên mình phải tìm ở đâu mẩu BCTC

Nếu chưa có doanh thu, thì một số phí như tiền điện, nước vẫn hạch toán bình thường mà. Nếu không làm được thì bạn thuê dịch vụ cung được, giá cả phải chăng =))

*********************
Mẫu này theo qui định là không bắt buộc mà chỉ khuyến khích (QD48) tuy nhiên gần đây có một số Chi cục (ở HN) yêu cầu nộp thêm, không hiểu họ căn cứ vào đâu, nếu bạn nộp BCTC rồi thì không cần thiết phải nộp bổ sung.

Thanks VTM nhiều, cùng nhau giải thích cho các bạn nhé, vì mọi người cũng bận, ít thời gian inline, mỗi người góp sức một chút
 
Sửa lần cuối:
K

kita102

Trung cấp
19/3/09
65
2
0
tp HCM
Cho em hỏi về hạch toán lương chính thức và lương thử việc ạ.
Chị kế toán trước chi tiền lương nhân viên nhưng không thu tiền BHXH, BHYT. Em đã thỏa thuận với nhân viên và sẽ thu lại đc. Vậy em hạch toán như sau được không ạ?
N642/C111
N138/C338 (nhân viên đã nghỉ)
hay N334/C338 (trừ lương NV)
khi nộp cho BHXH:
N338/C111
A/C cho em ý kiến với ạ

về lương thử việc thì em hạch toán thẳng vào 642 được ko ạ? N642/C111
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Cho em hỏi về hạch toán lương chính thức và lương thử việc ạ.
Chị kế toán trước chi tiền lương nhân viên nhưng không thu tiền BHXH, BHYT. Em đã thỏa thuận với nhân viên và sẽ thu lại đc. Vậy em hạch toán như sau được không ạ?
N642/C111
N138/C338 (nhân viên đã nghỉ)
hay N334/C338 (trừ lương NV)
khi nộp cho BHXH:
N338/C111
A/C cho em ý kiến với ạ

về lương thử việc thì em hạch toán thẳng vào 642 được ko ạ? N642/C111

Lương thử việc bộ phần nào, nêu SX thì 154, 627 còn nếu Vp thì 642, bán hàng thì 641 bạn à

Bạn hạch toán vậy là đúng, nhưng chú ý lệ trích vào chi phí, thu của người lao động cho phù hợp bạn nhé

Chúc bạn làm việc tốt
 
K

kita102

Trung cấp
19/3/09
65
2
0
tp HCM
Em muốn hỏi thêm là cty e có trường hợp để lương tới 3 tháng = 9tr mới trả. Vậy trường hợp này có phải đóng thuế TNCN không ạ? Chậm lương vậy là do chuyển tiền qua TK cứ bị sai TK hoài đó ạ. Nếu tính thuế thì tội nghiệp anh này lắm ạ.
 
T

ThanhTam09

Sơ cấp
11/12/10
7
0
0
Hà Nội
Em xin chào anh chị !
Em đang có 1 số thắc mắc quá ạ , mong anh chị trả lời giúp em :)

TK156 hàng hoá : hàng tồn kho thực tế ( em tạm gọi là số A ) lại lớn hơn nguồn vốn ( vì vốn công ty em ít lắm ạ ) .

Vì vậy để chữa cháy em đc anh levanton bày cho là có thể nợ người bán ( hỏi anh ý đến đấy thì anh ý bận nên em ngại quá ko dám hỏi tiếp , hix ) . Do đó em thêm Có TK 331 là 1 số B .

Em muốn hỏi là trong cột Nợ TK156 nếu em ghi số A thì chắc chắn là ko cân và lại lớn hơn vốn , do vậy em nên ghi thế nào cho cân ạ ? Mấy hôm nay em đau đầu cái việc này quá , mong các anh chị trong 4r giúp em với ạ !

Em cám ơn rất nhiều :)
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Em xin chào anh chị !
Em đang có 1 số thắc mắc quá ạ , mong anh chị trả lời giúp em :)

TK156 hàng hoá : hàng tồn kho thực tế ( em tạm gọi là số A ) lại lớn hơn nguồn vốn ( vì vốn công ty em ít lắm ạ ) .

Vì vậy để chữa cháy em đc anh levanton bày cho là có thể nợ người bán ( hỏi anh ý đến đấy thì anh ý bận nên em ngại quá ko dám hỏi tiếp , hix ) . Do đó em thêm Có TK 331 là 1 số B .

Em muốn hỏi là trong cột Nợ TK156 nếu em ghi số A thì chắc chắn là ko cân và lại lớn hơn vốn , do vậy em nên ghi thế nào cho cân ạ ? Mấy hôm nay em đau đầu cái việc này quá , mong các anh chị trong 4r giúp em với ạ !

Em cám ơn rất nhiều :)

Hàng tồn kho thực tế, có số liệu "tồn kho theo SS" không bạn ?
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Anh em tiếp tục đăng câu hỏi, tôi và VTM sẽ tiếp tục trả lời cho anh em nếu có thể
 
A

a2z

Sơ cấp
14/9/08
31
0
0
45
HN
Chào các anh/chị. Em đăng câu hỏi này bên box Nguồn vốn mà ko ai giúp được nên bê qua bên này đông vui, với lại, cũng chính vì nó mà em chưa chốt được BCTC ạ nên chắc cũng phù hợp.

Công ty em là cty CP mới chuyển đổi từ TNHH. Khi mới thành lập (TNHH) thì một số thành viên cho mượn TSCĐ, công cụ dụng cụ… Chị kế toán trước đã hạch toán nợ từng thành viên vào 338, đối ứng các TK lien quan tương đương với giá trị quy ra tiền (có biên bản) của số TSCĐ, công cụ dụng cụ này.
Hien nay số TS đã khấu hao kha khá và số công cụ này đã được phân bổ vào SXKD trong kỳ rồi.
Cuối nâển thành CP và tăng vốn thì các thành viên muốn chuyển số nợ phải trả thành viên thành vốn góp. Em phải làm thế nào ạ
+ cứ đơn giản tất toán 338 của họ đối ứng 411 ?

Em băn khoăn là:
+ Số công cụ đó đã phân bổ quá nửa rồi thì làm sao?
+Chuyển thành vốn góp vậy liệu có ảnh hưởng gì đến thuế thu nhập cá nhân của họ không?
+Em có phải ghi vào thuyết minh báo cáo tài chính về việc chuyển nợ thành viên thành vốn góp không ạ?
+ Có văn bản nào về vd này không ạ?
Em cảm ơn các anh chị nhiều

Anh Chung đang on-line, anh nghiên cứu giùm ạ. Camr ơn anh.
 
H

hoangyenak

Guest
24/2/11
6
0
1
39
Binh Duong
Chào bạn!

Với những người chưa có KN làm BCTC thì bạn có vui lòng chỉ dẫn lại từ đầu k?

Mình học ra nhưng chưa đi làm KT bao giờ, vào Cty mình thấy rối lắm.

Không biết KT trước hạch toán vào đâu, đến HTKK cũng k thấy có lưu lại gì? Cty lựa chọn hình thức sử dụng trên Excel nhưng k thấy ghi gì trên đó. Mình vào làm thì mấy KT cũ nghỉ hết trơn rồi. Kiểu này chắc mình là người nghỉ tiếp theo ui...

hic...hic...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA