Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

  • Thread starter hoang kim thoa
  • Ngày gửi
K

kinkinkin88

Guest
17/3/08
33
0
0
17
Ha noi
Kế toán hàng tồn kho

Các bác cho em hỏi một chút nhé!
Công ty em là Cty TM và làm Dự án là chính.
Cuối năm các doanh nghiệp nhà nước cần giải ngân và họ muốn mình phải làm bàn giao với họ, phải xuất hoá đơn để họ có chứng từ thanh toán. Nhưng hàng của dự án đến cuối năm vẫn chưa nhập về được (do trục trặc hải quan). Vậy em phải làm thế nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Phạm luật nha

Các bác cho em hỏi một chút nhé!
Công ty em là Cty TM và làm Dự án là chính.
Cuối năm các doanh nghiệp nhà nước cần giải ngân và họ muốn mình phải làm bàn giao với họ, phải xuất hoá đơn để họ có chứng từ thanh toán. Nhưng hàng của dự án đến cuối năm vẫn chưa nhập về được (do trục trặc hải quan). Vậy em phải làm thế nào?

Trả lời là không làm thế được !
 
T

thutem20285

Guest
18/4/08
42
0
0
goc pho diu dang
Lần trước em có đọc trong diễn đàn có bạn đã viết máy tính không dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên nó chỉ là công cụ dụng cụ thôi, và trích phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nhưng tiện đây anh chị cũng cho em hỏi thêm, ngày 29 tháng 9 công ty em vừa quýêt toán thuế các cán bộ thuế đã bóc phần trích trước máy tính của em ra vì máy tính của em là 9 triệu em đưa vào tài khoản 142 và trích trong 12 tháng. em vẫn chưa hiểu tài sao Thúê lại bóc phần chi phí đó của em. Họ nói trích truớc tối thiểu phải trích trong 2 năm trở lên. Vậy là sao hả các anh chị?
 
C

chinh2265038

Sơ cấp
AFGAlistan cũng nhập kho:
Khi mua về Nhập: Nợ 153,1331;
có 331,111,112
Khi xuất cho bộ phận BH, QL: Nợ 641,642
Có 153
Nếu CCDC giá trị lớn phải phân bổ thì đưa vào 242 trước rồi xuất từng kỳ cho 641,642
 
kim dung nguyen

kim dung nguyen

Trung cấp
25/12/07
174
0
16
quang ngai - TpHCM
anh chị cho em hỏi nhé: mức phân bổ công cụ dụng áp dụng thế nào?
VD: mua xe trị giá 365t thì đưa vào TSCĐ đúng ko ạ, vậy khi phân bổ thì mấy năm?
anh chị nào có bài khi nào thì nên đưa vào công cụ dụng cụ, khi nào thì nên đưa vào tài sản cố định chỉ dùm em với.
 
C

cham nguyen

Guest
30/12/08
4
0
0
35
hà nội
nếu hàng về mà chưa có hóa đơn thì kề toán làm thủ tục nhập kho ,lưu phiếu nhập vào tập hồ sơ hàng chưa có hóa đơn,ghi giá trị nhập kho theo giá tạm tính:
nợ tk 152:giá tạm tính
có tk 331:phải trả cho ng bán
Khi nhận được hóa đơn sẽ tiến hành điều chỉnh giá tạm tính theo giá ghi trên hóa đơn
trường hợp giá tạm tính > giá trên hóa đơn:
nợ tk 331:phải trả cho ng bán
có tk 152;nvl
đồng thời pa thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ
nợ tk 133
có tk 331
Th giá tạm tính < giá trên hóa đơn
nợ tk 152
có tk 331
*nếu trong kì hóa đơn về thì hạch toán bình thường
 
C

cham nguyen

Guest
30/12/08
4
0
0
35
hà nội
anh chị cho em hỏi nhé: mức phân bổ công cụ dụng áp dụng thế nào?
VD: mua xe trị giá 365t thì đưa vào TSCĐ đúng ko ạ, vậy khi phân bổ thì mấy năm?
anh chị nào có bài khi nào thì nên đưa vào công cụ dụng cụ, khi nào thì nên đưa vào tài sản cố định chỉ dùm em với.
chị mún bít nó có phải là TSCĐ không chị hãy đọc tiêu chuẩn kế toán 03,04
 
L

littletrang

Sơ cấp
12/1/09
26
0
1
TP.HCM
Chào bạn,
Các TK152,153,156 đề là những tài khoản phải nhập kho mà:
Có 2 trường hợp:
- Giá trị của CCDC nhỏ: (Ta ghi 2 bút toán):
+ Nhập kho:
Nợ 153
Nợ 133111
Có 111, 112, 331
+ Xuất kho PB vào CP
Nợ 641, 642, 627
Có 153
-Giá trị của CCDC lớn (Ta ghi 3 bút toán)
+Nhập kho:
Nợ 153
Nợ 133111
Có 111, 112, 331
+Xuất kho ra PB:
Nợ 142,242
Có 153
+ Hàng tháng PB vào chi phí:
Nợ 641,642,627
Có 142, 242 (giá trị CCDC phân bổ cho 1 tháng, bạn nên lập bảng PB)
 
L

Longtcst

Guest
3/4/08
1
0
0
49
Quangr Ngãi
Nếu nhận công cụ dụng cụ của cấp trên cấp cho đơn vị mình thì hạch toán như thế nào?
 
Ngọc Quyên

Ngọc Quyên

Guest
25/1/07
35
0
0
38
TP HCM
Bạn thuy diem thân mến
Khi bạn mua CCDC mà sử dụng trực tiếp thì bạn không phải nhập kho nữa mà bạn phân bổ luôn vào 142 hoặc 242 .Tùy theo giá trị của CCDC ghi trên hóa đơn mà bạn cho vào 142 hay 242 .Nếu bạn mua về mà chưa sử dụng ngay thì nhập kho như anh Hồng Trường nói .Vậy nha
 
D

daibangxanhntd2

Sơ cấp
25/4/08
9
0
1
Nam Dinh
Hàng về chưa có HĐơn: Kế toán lưu phiếu nhập kho vào hồ sơ "Hàng chưa có HĐ". Nếu trong tháng HĐ về thì ghi sổ bình thường còn nếu cuối tháng HĐ chưa về thì ghi theo giá tạm tình:
Nợ 152,133/Có 333
- Nếu tháng sau HĐ về thì điều chỉnh theo giá thực tế bằng
1. Xoá giá tạm tình bằng bút toán đỏ rồi ghi giá thực tế bằng bút toán bình thường.
2. Ghi số Clẹch giữa giá tạm tính với gía thực tế bằng bút đỏ nếu (giá tạm tính>giá thực tế) hoặc bằng bút toán thường nếu giá tạm tính < giá thực tế
3. Dùng bút toán đảo để xoá giá tạm tình rồi ghi giá thực tế như bình thường

Đó là dùng cho phương pháp kế toán thủ công, vậy đối với công tác kế toán máy thì hình thức xử lý ra sao?
 
D

daibangxanhntd2

Sơ cấp
25/4/08
9
0
1
Nam Dinh
Cho minh hoi ti nha
Tront/h mua hàng cuối tháng chưa có HD VAT,
+ Kế toán tiến hành nhập theo đơn giá trong hợp đồng, sang tháng sau HD GTGT về trong t/h nay có phải cập nhật thông tin của HD GTGT không?
+ Nếu không có hợp đồng kinh tế, KT ghi theo giá tạm tính thì tháng sau điều chỉnh như thế nào?
Xin cảm ơn!
 
H

huongkt

Guest
3/11/06
67
0
0
Hải Dương
* Trường hợp hàng về nhưng chưa có hoá đơn GTGT, hạch toán theo giá trong hợp đồng:
a.Nợ 151: Giá theo HD
Có 111,112...: Giá theo HD
b.Khi hàng về:
Nợ 152, 156
Nợ 133
Có 151
*Nếu không có HDKT, hạch toán theo giá tạm tính:
a. Nợ 151: giá tạm tính
Có 111, 112 ...: giá tạm tính
b. Khi HD về điều chỉnh:
- TH hàng về có giá trị lớn hơn giá tạm tính:
Nợ 152, 156: giá hoá đơn
Nợ 133:
Có 151: giá tạm tính
Có 111, 112 ...: Phần chênh lệch
- TH hàng về có giá trị nhỏ hơn giá tạm tính:
+ Nợ 152: giá tạm tính
Có 151: Giá tạm tính
+ Hạch toán theo hoá đơn mua về:
Nợ 152, 156 ...
Nợ 133:
Có 111, 112 ...:
Chào thân ái!
 
D

dang duy man

Guest
9/3/09
4
0
0
36
quy nhon
các công cụ mua dung cho quản lí thì phải hạch toán vào ben nợ tài khoản "chi phí quản lí doanh nghiệp" 642 và ghi có các tk liên quan.
nhập kho làm gì
 
S

sonlahaiphong

Guest
17/1/09
2
0
1
34
ha noi
e thay the nay!
+ khi nguyên vl về nhập kho, căn cứ vào giá tạm tính, kế toán tiến hành ghi sổ ( Nợ tk 152, có tk 331) theo giá tạm tính.
+ khi nhận được hóa đơn, căn cứ vào giá thực tế trên hoá đơn, kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá tạm tính sang giá thực tế,
+ nếu giá tạm tính = bằng giá thực tế ===> phát sinh thuế, ghi Nợ tk133, có tk 331
+ nếu giá tạm tính < giá thực tế, kế toán ghi bút toán bổ sung
Nợ tk 152, [phần trênh lệch}
nợ tk 133 { toàn bộ thuế}
có tk 331 { phần trênh lệch giá và thuế}
+ nếu giá tạm tính > giá thực tế
 
S

sonlahaiphong

Guest
17/1/09
2
0
1
34
ha noi
hehe, them nua,
nếu giá tạm tính > giá thực tế,
điều chinh? bang 2 cách,
c1, xoá toàn bộ định khoản đã ghi theo giá trước đây bằng mực đỏ, or dấu âm, sau đó ghi lại định khoản theo giá thực tế.
c2, ghi âm phần trênh lêch,
nợ tk 152 { phần trênh lệch ghi âm}
nơ tk 133 { VAT đầu vào theo hoá đơn }
có tk 331
sinh vien, ktqd, kiem toan 49A, chuc may man
 
H

huong020788

Guest
1/6/09
7
0
0
35
vanlamhungyen
:013:các bác ơi giúp em với :cho em hỏi các phương phát làm giảm nguyên vật liệu trong doanh nghiệp với(em hiện đang là sinh viên các bác giúp em với hiiiiiiiiiiii)
 
L

loanmegalink

Sơ cấp
15/6/09
42
0
0
44
Hà Nội
Nếu mua về dùng luôn không qua kho thì cho TK 142 nếu giá trị nhỏ, còn giá trị lớn cho vào TK 242,
Nếu doanh thu trong kỳ cao thì có thể phân bổ trong vài tháng thui
 
cttqq

cttqq

Guest
24/3/08
16
0
1
38
Phú Khánh - Thái Bình
Nếu mua về chưa sử dụng ngay thì phải nhập kho chứ.Khi xuất ra dùng thì xuất kho ghi Nợ 642,142,242/Có 153 rồi phân bổ dần.Còn nếu mua về sd luôn thì không nhập kho nữa ghi Nợ 642,142,242/Có 111,112,331
Nếu phân bổ chi phí hàng tháng thì ghi: Nợ 642/Có 142
 
T

thuytrangnguyen

Guest
26/6/09
4
0
1
36
Quang Nam
Tùy theo tình hình tại công ty mà bạn phản ánh cho đúng. Nếu mua về xuất dùng ngay thì bạn phản ánh Nợ TK642
Nợ Tk133
Có Tk 111,112,331.
Nếu mua về chưa xuất dùng ngay thì phải nhập kho, sau đó xuất kho và phản ảnh vào chi phí liên quan.Nợ TK 153
Nợ Tk133
Có Tk 111,112331
khi xuất. Nợ Tk642
Có Tk 153.
Mình nghĩ như vậy sẽ phù hợp. Còn thông thường thì các công ty thường xuất dùng ngay. Thân Chào.:angel:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA