Cty mình nhập khẩu máy móc làm TSCĐ nên được miễn thuế GTGT, sau 1 thời gian sử dụng Cty muốn bán TSCĐ này (Giá bán= NG- Hao mòn đã trích), phần thuế GTGT trong HĐ đỏ ghi như thế nào?
Vì mình là DNTN muốn chuyển (bán) cho Cty (cùng 1 giám đốc, thực chất là cùng 1 chủ sở hữu), nếu phải nộp thuế GTGT để rồi được khấu trừ thuế cho cùng 1 chủ SH thì mình thấy hơi vô lý. Các pác có văn bản nào hướng dẫn cho cái zụ này không?