file này Thầy kg tích hợp cả NXT hàng hóa vào nữa ạ? vì nếu có thì tiện quá ạ
Cho em hỏi xíu nhé bác Tồn. File em down về sử dụng phần phát sinh bình thường. Riêng bảng CĐPS ở phần tổng cộng sumif ko được. Em copy công thức làm lại số thì đúng nhưng cộng tay kiểm tra thì lại sai. Em ko hiểu thế nào, bác Tồn chỉ giúp em với.
Bác Tôn ơi!
2 có 2 vấn đề nhờ bác giải đáp hộ
+ Ở sổ cái tại sao 1 số tài khoản vẫn công thức đó lại ghi sai ?
+ Ở Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi " sai do đặt mã " là sao thế a?
Em nhận file qua mail có khác so với file trên diễn đàn là sao vậy anh Tồn?
Bác Tồn ơi cho e xin file kế toán theo QĐ 48, bổ sung theo thông tư 138 ngày 04/10/2011 theo địa chỉ mail: thaonguyen_globle84@yahoo.com.vn
a ơi.ko hiểu sao khi e nhập ở sheet phát sinh đúng rùi. lên bảng cân đối số phát sinh cũng ra đúng là số tổng của các tháng cho tk đó.nhưng khi sang tới sổ cái thì không hiểu sao lại ko lên hết thành ra tổng số phát sinh của tk trên bảng cân đối số phát sinh và sổ cái khác nhau.nên trên sổ cái báo sai.ví dụ: e trích khấu hao tscđ t2,3,4,5,6,7 thì lên bảng cân đối phát sinh đúng là tổng của 6 tháng đó cộng lại,nhưng trên sổ cái lại chỉ hiển thị được của t2,3,4,5 thôi thành ra tổng phát sinh trên sổ cái sẽ nhỏ hơn.hic.a giúp e với ạ
Cả nhà ơi, sao mình down về định dùng thử mà có protect sheet là sao? xóa đi để nhập kiểu gì giờ?
Phần số dư đầu kỳ cả nhà nhé!
A cho e hỏi thêm là trên bảng nhập phát sinh ta đều nhập theo chi tiết tài khoản. Vậy thì khi in sổ cái thì làm thế nào ạ?ví dụ: e in sổ cái Tk 111 nhưng sổ đối chiếu lấy từ sheet phát sinh nên tk sẽ là chi tiết 1111 . Do đó hiển thị sổ cái Tk 111 sẽ báo sai, còn nếu để là 1111 thì đúng. Như vậy thì sổ cái biến thành sổ chi tiết mất ạ?