Bạn làm Bảng kê 02A nhé, ghi giảm dthu và thuế đầu vào.Đồng thời bạn làm biên bản hủy và thu hồi hóa đơn với lý do: Hàng trả lại.Và bạn ghi vào phiếu nhập số lượng hàng bị trả lại đó nha.Trong tờ khai thuế GTGT tháng 11 này bạn nhớ ghi giảm dthu va thuế đó nha.nguoiquangnam nói:Nếu hàng bán từ tháng 6 đẽ kê khai và khấu trừ thuế đầu ra rối, tháng 11 hàng bị bên bán xuất trả kèm theo hóa đơn thì phải xử lý thuế như thế nào?
Là thuế đầu ra chứ ạhBạn làm Bảng kê 02A nhé, ghi giảm dthu và thuế đầu vào
Bạn vào đây tham khảo thêm nhé.Nếu hàng bán từ tháng 6 đẽ kê khai và khấu trừ thuế đầu ra rối, tháng 11 hàng bị bên bán xuất trả kèm theo hóa đơn thì phải xử lý thuế như thế nào?
Em vẫn đang đi học nên vẫn chưa rõ hết về các loại sổ sách nhưng theo em được biết thì Bảng kê 2 là sổ của hình thức sổ Nhật kí Chứng từlevy nói:Bạn làm Bảng kê 02A nhé, ghi giảm dthu và thuế đầu vào.Đồng thời bạn làm biên bản hủy và thu hồi hóa đơn với lý do: Hàng trả lại.Và bạn ghi vào phiếu nhập số lượng hàng bị trả lại đó nha.Trong tờ khai thuế GTGT tháng 11 này bạn nhớ ghi giảm dthu va thuế đó nha.
mrnguyendhien nói:Em vẫn đang đi học nên vẫn chưa rõ hết về các loại sổ sách nhưng theo em được biết thì Bảng kê 2 là sổ của hình thức sổ Nhật kí Chứng từ
Như vậy nếu cty đó đang SD cách ghi sổ KT theo hình thức NKC hoặc Ht Chứng từ Ghi sổ hoặc NK sổ cái thì làm sao có thể lập Bảng kê được?
E nói vậy ko sai chứ?
Như vậy thì các bác khắc phục trường hợp này thế nào???????????:wall: :wall: :wall:
thực ra khách hàng đã trả hàng lại từ trước nhưng kế toán cũ không phản ánh nghiệp vụ này, mình mới vào và đang cố gắng xử lý nó đâylevy nói:Bạn làm Bảng kê 02A nhé, ghi giảm dthu và thuế đầu vào.Đồng thời bạn làm biên bản hủy và thu hồi hóa đơn với lý do: Hàng trả lại.Và bạn ghi vào phiếu nhập số lượng hàng bị trả lại đó nha.Trong tờ khai thuế GTGT tháng 11 này bạn nhớ ghi giảm dthu va thuế đó nha.
HEEEEHH, cảm ơn Út nhiều nhe, nhưng biên bản hủy hóa đơn cũng phải có hai bênmua-bán ký fsi3 hông? làm liền đây,,chúc bà con công tác tốt :flowersun :flowersun :flowersunut_mai1101 nói:Nếu vậy thì đơn giản hơn rùi! Bạn chỉ cần làm phiếu nhập hàng bán bị trả lại (theo mẫu có sẵn đó) và làm điều chỉnh tờ khai thuế nữa là xong, không cần lập, còn lý do trả hàng thì đã có trong biên bản hủy hóa đơn rồi, nhớ phải làm biên bản hủy hóa đơn đấy nhé
Chúc vui ve, đừng đập đầu vào tường nữa... hehe