M
:now: Chào cả nhà! Em có một vấn đề thế này ạ: Bên em la cquan HCSN có thu mới thành lập (tách ra từ Sở chủ quản) được phân bổ dự toán vào tháng 7 năm nay, khi em làm giấy rút dự toán về chi lương tháng 7 cho đơn vị thì đơn vị cấp trên đã thanh toán lương cho 1 đ/c thuộc nhà em rùi, nên em viết Pthu lại phần lương đã được chi của đ/c đó. Vậy Hạch toán ntn ạ?
Còn nữa, khi chi lương cho CBCC thì định khoản Nợ 334/Có 111 đúng ko ạ?
Phiền các bác nốt thắc mắc nữa thôi ạ: thời hạn để thanh toán số tạm ứng đã rút tại kho bạc là 31/12 năm nay hay là 31/3 năm sau ạ, bởi vì em có xem thông tư 59/2003 BTC thì thời hạn chỉnh lý QT cho đơn vị NS cấp TP là tới 31/3 mà chị kế toán ngoài kho bạc em lại ko chịu vậy?!
Không dám phiền các bác nữa ạ, giúp em nhanh với nha. Chúc cả nhà mạnh khoẻ!
Còn nữa, khi chi lương cho CBCC thì định khoản Nợ 334/Có 111 đúng ko ạ?
Phiền các bác nốt thắc mắc nữa thôi ạ: thời hạn để thanh toán số tạm ứng đã rút tại kho bạc là 31/12 năm nay hay là 31/3 năm sau ạ, bởi vì em có xem thông tư 59/2003 BTC thì thời hạn chỉnh lý QT cho đơn vị NS cấp TP là tới 31/3 mà chị kế toán ngoài kho bạc em lại ko chịu vậy?!
Không dám phiền các bác nữa ạ, giúp em nhanh với nha. Chúc cả nhà mạnh khoẻ!