N
mình cũng chưa biết làm bảng cân đối phát sinh . các bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho mình với nhé! thank
Bạn ơi: Báo một tháng ra 2 số 2 ngày (ngày 10 và 25) có khi xuất hóa đơn số nào ra số đó, có khi họ dồn lại một tháng xuất luôn 2 số, còn rêng quàng cáo thí cuối tháng xuất 1 lầnĐể mình vừa mô tả vừa đưa ra cách giải quyết cho bạn nhé:
Công ty bạn mua dịch vụ báo tháng và dịch vụ quảng cáo trên tờ báo đó đúng không? Hàng tháng, Công ty báo xuất cho công ty bạn 1 hóa đơn về báo tháng, và một hóa đơn về quảng cáo (gọi là spot - chỗ quảng cáo nhé) cho công ty bạn đúng không. Và theo hợp đồng Công ty bạn có quyền bán một số spot quảng cáo của mình trên báo cho các khách hàng bên ngoài đúng không? (phải có hợp đồng nhé bạn) hoặc là tự quảng cáo cho chính mình.
Thứ nhất: đối với hóa đơn về báo tháng của bạn(nếu đúng như mình nghĩ) thì không thể ghi vào TK 156 được mà phải ghi vào chi phí trong kỳ.
Thứ hai: Đối với quảng cáo thì bạn phải theo dõi và thống kê được là tổng số spot mà mình được quảng cáo trên mặt báo hàng ngày và hàng tháng là bao nhiêu? và phải tách được phần mình bán cho khách hàng số lượng là bao nhiêu và phần mình tự quảng cáo là bao nhiêu? Vì nó sẽ ảnh hưởng đến cách hạch toán.
==> Đối với spot quảng cáo mà bạn bán ra bên ngòai để khách hàng quảng cáo thì phải ghi nhận doanh thu và tương ứng với giá vốn mà bạn đã tách ra.
==> Phần mình tự quảng cáo sẽ được đưa vào 641 - chi phí bán hàng (vì nó không tạo ra doanh thu nên không thể đưa vào giá vốn).
Nếu trường hợp của bạn như mình nghĩ thì giải quyết như trên còn nếu không thì bạn ghi rõ trường hợp của bạn cho mình nhé. Giống như mình đưa ra giả định vậy đó.
ban ôi cho mình xin số điện thoại của bạn đi, mình sẽ gọi và hỏi bạn rõ hơn, mình nói bạn và mình ko rõ lắm. Xin cám ơn, bạn gởi số điện thoại qua mail. hoahongtrencat9999@gmail.com nha
Andy hiền cho email mìh gửi mẫu qua ban tham khao va lam nhé , chứ mọi người chỉ khó hình dung lắm
Bạn khảo link này nhaEm là sv năm 4, đang đi thực tập và xin số liệu làm khóa luận, nhưng em ko biết đọc bảng cân đối số phát sinh nhue thế nào để đưa vào bảng cân đối kế toán, anh chị nào chỉ dùm em vs a, em cảm ơn:wall: