Tài khoản 154 trong QĐ 48

  • Thread starter lelam.lam
  • Ngày gửi
L

lelam.lam

Thành viên sơ cấp
19/4/07
16
0
0
38
dailoc
#1
Công ty mình áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48.Trong TK 154 mình lập thêm 03 tài khoản chi tiết : 1541 CP NVL trực tiếp, 1542 CP nhân công trực tiếp, TK 1543 CP sản xuất chung, Cuối kỳ mình kết chuyển 03 tài khoản đó vào lại TK 154 không biết có đúng không nữa . Bạn nào có biết xin giúp mình với, mình cảm ơn nhiều !
 
H

Hiển-nđ8

Thành viên thân thiết
#2
Việc bạn lập thêm 3 tài khoản con để tiện theo dõi từng loại chi phí mình nghĩ là không có gì sai .Nhưng bạn nói cuối kì kết chuyển 3 TK con đó vào Tk mẹ thì mình không đồng tình :Vì Tk154 có số dư là tổng của cả 3 Tk con kia chứ không thể nói là do kết chuyển cuối kì mà có được .Chúc bạn thành công !
 
T

thanhhp

Thành viên sơ cấp
18/4/07
7
0
0
hai phong
#3
Công ty mình áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48.Trong TK 154 mình lập thêm 03 tài khoản chi tiết : 1541 CP NVL trực tiếp, 1542 CP nhân công trực tiếp, TK 1543 CP sản xuất chung, Cuối kỳ mình kết chuyển 03 tài khoản đó vào lại TK 154 không biết có đúng không nữa . Bạn nào có biết xin giúp mình với, mình cảm ơn nhiều !
 
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
#4
Theo mình bạn nên chi tiết như thế này:
1541: CP NVL trực tiếp ( 6211)
1542: CP nhân công trực tiếp (622)
1543: CP máy thi công(623)
1544: CP sx chung(627)
1545: CP sx kinh doanh do dang (154)
sau đó cuối kỳ bạn kết chuyển hoặc phân bổ chi phí từ 1541,1542,1543,1544 sang 1545. Việc này cũng tương tự nhu k/c hoặc phân bổ tử 6211, 622, 623, 627 sang TK 154 theo như QĐ 15.
Rổi sau đó k/c sang 155 để tính giá thành. Nếu có cpsx kd dở dang thì 1545 sẽ có số dư cuối kỳ.
 
Thích: uyên <3
ngocluyen12

ngocluyen12

Thành viên sơ cấp
24/4/07
706
0
0
Hai phong
#6
Theo mình bạn nên chi tiết như thế này:
1541: CP NVL trực tiếp ( 6211)
1542: CP nhân công trực tiếp (622)
1543: CP máy thi công(623)
1544: CP sx chung(627)
1545: CP sx kinh doanh do dang (154)
sau đó cuối kỳ bạn kết chuyển hoặc phân bổ chi phí từ 1541,1542,1543,1544 sang 1545. Việc này cũng tương tự nhu k/c hoặc phân bổ tử 6211, 622, 623, 627 sang TK 154 theo như QĐ 15.
Rổi sau đó k/c sang 155 để tính giá thành. Nếu có cpsx kd dở dang thì 1545 sẽ có số dư cuối kỳ.
ô hay sao lại kết chuyển sang 154 nhỉ. Chẳng qua bạn chi tiết tài khoản 154 cho dễ theo dõi thôi chứ. Nó vốn dĩ là 154 rồi còn gì, kết chuyển gì nữa
 
H

hienxb

Thành viên thân thiết
8/12/06
72
0
6
TPHCM
#7
Theo mình bạn nên chi tiết như thế này:
1541: CP NVL trực tiếp ( 6211)
1542: CP nhân công trực tiếp (622)
1543: CP máy thi công(623)
1544: CP sx chung(627)
1545: CP sx kinh doanh do dang (154)
sau đó cuối kỳ bạn kết chuyển hoặc phân bổ chi phí từ 1541,1542,1543,1544 sang 1545. Việc này cũng tương tự nhu k/c hoặc phân bổ tử 6211, 622, 623, 627 sang TK 154 theo như QĐ 15.
Rổi sau đó k/c sang 155 để tính giá thành. Nếu có cpsx kd dở dang thì 1545 sẽ có số dư cuối kỳ.
sao lại kết chuyển vào 154.
theo sách hướng dẩn của BTC thì tất cả các chi phí đều đưa thẳng vào 154.
chứ ko qua TK1541,1542,1543...
những TK này mình tách ra để tiện cho việc theo dỏi các chi phí thôi.
 
N

nguyenthiluu

Thành viên sơ cấp
24/9/08
2
0
1
37
hcm
#8
Theo mình thì các tài khoản 1541, 1542,1543 là tài khoản con của tk 154, còn cuối kỳ thì có kết chuyển thì chuyển từ 154 sang 155 rồi sau đó tính giá vốn của thành phẩm kho bit như vậy được không nhỉ. còn 154 chưa chắc là phải có số dư cuối kỳ, nếu sản xuất thành thành phẩm hết thì sao
 
D

DucMej

Thành viên sơ cấp
21/2/09
34
0
0
Ha Noi
#9
1541.1542.1543 dùng để tiện theo dõi chi tiết chi phí mà thôi, thường cuối quí k/c 154 sang 155 giá vốn thành phẩm. 154 dư hay không phụ thuộc vào spdd.
 
N

nemchuaranf4

Thành viên sơ cấp
19/11/08
39
0
0
Hà Nội
#10
ô hay sao lại kết chuyển sang 154 nhỉ. Chẳng qua bạn chi tiết tài khoản 154 cho dễ theo dõi thôi chứ. Nó vốn dĩ là 154 rồi còn gì, kết chuyển gì nữa
Giả sử T10 sản xuất nhưng tháng 12 mới bán mà lại bán bán thành phẩm (154) và cả thành phẩm (155) thì mình hạch toán thế này các bạn bảo có đc k nhé:
Tháng 10:
- Nợ 1541/1542/1547: 150
Có 152: 100
Có 334: 50
- Nợ 154: 150
Có 1541/1542/1547: 150
- Sản phẩm hoàn thành: Nợ 155: 100
Có 154: 100
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ T10 mình chưa biết định khoản thế nào? Còn Nợ 154: 50
Tháng 12:
- Bán sản phẩm
Nợ 111:
Nợ 3331:
Có 511
Nợ 632: 100
Có 155: 100
- Bán bán thành phẩm:
Nợ 111:
Nợ 33311
Có 511
Nợ 632: 50
Có 154: 50
Nếu có gì thiếu sót, mong các bạn góp ý/
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
52
Binh duong
#11
Công ty mình áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48.Trong TK 154 mình lập thêm 03 tài khoản chi tiết : 1541 CP NVL trực tiếp, 1542 CP nhân công trực tiếp, TK 1543 CP sản xuất chung, Cuối kỳ mình kết chuyển 03 tài khoản đó vào lại TK 154 không biết có đúng không nữa . Bạn nào có biết xin giúp mình với, mình cảm ơn nhiều !
Bạn không cần mở thêm TK chi tiết đâu. Chỉ cần mở sổ chi tiết theo dõi chi phí NVL, NC, SXC. Cuối kỳ bạn phải tính CP NVL, NV, SXC trong Z SP là bao nhiêu để kết chuyển vào 155 thôi.
 
R

ravento

Thành viên sơ cấp
20/10/08
24
1
3
hà đông
#14
pass đó là pass modify bạn vẫn xem đc mà, ấn vào read only ấy
như vậy nè:
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi654.photobucket.com%2Falbums%2Fuu270%2Fravento%2Funtitled.jpg&hash=9ca13ad2a82c568977d5ba4f67a3b5cc
[/IMG]
 
Sửa lần cuối:
T

tulenb2010

Thành viên sơ cấp
25/3/09
8
1
0
tphcm
#15
minh chi tiết vào tk154 để dẽ theo dõi cuối lỳ kc vao 632 giá vốn là ok rui chứ tại sao lại đưa vao 154 la sai đó
 
A

anchung79

Thành viên sơ cấp
6/4/07
18
0
1
31
Q9 TPHCM
#16
sao lại kết chuyển từ 154 sang 154, rắc rối thế.
Bản thân Tk 154 đã là tổng của các 1541,1542... rồi. kết chuyển nữa thành ra nhân 2 số phát sinh TK 154 hả.
 
B

buithuyha

Thành viên sơ cấp
22/12/07
70
1
0
Hà Nội
#18
Trời ơi TK 154 là TK mẹ còn 1541, 1542, 1543 là mình chi tiết ra thôi mà cuối tháng các bạn đều phải kết chuyển về 155 để tính giá thành. Còn cuối năm thì TK 154 chi tiết mình sẽ có một cái tổng 154 (=1541+1542+1543) thôi mà. Nếu bạn nào làm PM kế toán thì nó tự cộng còn làm trên excel thì bạn làm một sum (1541,1542,1543) thế thôi mà.
Chúc các bạn thành công
 
Thích: susu902016
R

ravento

Thành viên sơ cấp
20/10/08
24
1
3
hà đông
#19
Trời ơi TK 154 là TK mẹ còn 1541, 1542, 1543 là mình chi tiết ra thôi mà cuối tháng các bạn đều phải kết chuyển về 155 để tính giá thành. Còn cuối năm thì TK 154 chi tiết mình sẽ có một cái tổng 154 (=1541+1542+1543) thôi mà. Nếu bạn nào làm PM kế toán thì nó tự cộng còn làm trên excel thì bạn làm một sum (1541,1542,1543) thế thôi mà.
Chúc các bạn thành công
đúng là vậy rùi vì các tài khoản cấp 1 thì chỉ là tài khoản tổng hợp của các tài khoản con của tài khoản đó thui, làm sao mà kết chuyển từ tài khoản con sang tài khoản tổng hợp được.vậy cái tài liệu mà mình gửi ở trên làm như vậy đã đúng chưa bạn buithuyha
 
K

kieutrang1688

Thành viên sơ cấp
5/5/09
2
0
0
30
phuoc son -q.nam
#20
bạn kết chuyển vậy là sai , tất cả chi phí trên được kết chuyển trực tiếp sang tk 632. TK 154 chi được theo dõi chung khi bạn đã tập hợp chi tiết trên từng sổ chi tiết : TK 1541,1542,1543.
 

Thành viên trực tuyến

  • khacdaunamviet

Xem nhiều