Tài khoản 154 trong QĐ 48

  • Thread starter lelam.lam
  • Ngày gửi
L

lanmanh

Guest
1/4/09
1
0
0
39
hải phòng
Mình ko biết nữa nhưng cty mình la cty xd và thiết kế thi phải tính giá thành như thế nào? Sử dụng tài khoản 154 rồi tách ra 4 tài khoản con sau đó kết chuyển vào tài khoản 155 để tính giá thành, sau đó kết chuyển vào tài khoản 632. Mong các bạn chỉ giúp.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
R

ravento

Guest
20/10/08
24
1
3
hà đông
bạn kết chuyển vậy là sai , tất cả chi phí trên được kết chuyển trực tiếp sang tk 632. TK 154 chi được theo dõi chung khi bạn đã tập hợp chi tiết trên từng sổ chi tiết : TK 1541,1542,1543.
tại sao lại phải kết chuyển sang 632? mình tìm thấy ở webketoan cũng có 1 bài về tập hợp chi phí tính giá thành theo qd 48http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=59276 thì thấy rằng chỉ cần tập hợp tất cả chi phí vào tk 154 (tk 154 có thể chi tiết phù hợp với từng doanh nghiệp) rồi sau đó kết chuyển sang tk 155 để tính giá thành thôi, có thấy liên quan ji đến tk 632 đâu.
bạn kieutrang1688 bảo phải kết chuyển sang tk 632 thì có tài liệu nào chứng minh ko?
 
H

huyvan

Guest
7/5/09
5
0
0
35
Hà Nội
ke toan

Các bac oi cho em hoi ty.
ngày truoc em hoc thì tài khoản: - CPNVLTT là tk 621
- CPNCTT là tk 622
- CP sản xuất chung là tk 627
có phải bây giờ theo quyết định 48 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tất cả những chi phí trên phản ánh vào tài khoản 1541,1542,1543 à
Công ty em làm mới thành lập mà chỉ có 1 mình em làm kế toán nên em khó khăn quá
Có bác nào giải thích giúp em qua địa chỉ mail nhé: nguyenthi.van2008@gmail.com
em cảm ơn !:talk:
 
R

ravento

Guest
20/10/08
24
1
3
hà đông
Các bac oi cho em hoi ty.
ngày truoc em hoc thì tài khoản: - CPNVLTT là tk 621
- CPNCTT là tk 622
- CP sản xuất chung là tk 627
có phải bây giờ theo quyết định 48 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tất cả những chi phí trên phản ánh vào tài khoản 1541,1542,1543 à
Công ty em làm mới thành lập mà chỉ có 1 mình em làm kế toán nên em khó khăn quá
Có bác nào giải thích giúp em qua địa chỉ mail nhé: nguyenthi.van2008@gmail.com
em cảm ơn !:talk:
theo quyết định 48 thì không có các tk 621,622,627 vì vậy bạn phải tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất vào tài khoản 154( trong tk 154 bạn có thể chi tiết cho phụ hợp với tình hình của công ty bạn không nhất thiết là chỉ có 1541,1542,1543)
 
B

binht

Guest
21/3/08
17
0
0
38
thuong tin
Theo mình bạn cứ tập hợp tất cả chi phí vật liệu, nhân công, chi phí chung vào tài khoản 154 và tự làm thế nào cho phù hợp và dễ hiểu nhưng tớ nghĩ tập hợp 151.1542.1543 vào 154 thì chưa có quyết định nào có định khoản như thế cả.
 
R

ravento

Guest
20/10/08
24
1
3
hà đông
cậu định khoản như thế là sai nặng lắm nhé
bạn hiểu sai ý mình rồi, thực ra thì toàn bộ chi phí sản xuất vẫn tập hợp vào tk 154, do qd 48 không có các tk 621,622,627 như qd 15 nên việc tập hợp chi phí theo từng khoản mục NVLTT, NCTT,SXC rất khó tập hợp riêng rẽ vì vậy tk 154 cần phải chi tiết để có thể tập hợp chi phí dễ dàng hơn thôi
VD có thể chi tiết TK1541-CPNVLTT,TK 1542-CPNCTT,TK 1543CPSXC...
ngoài ra bạn có thể chi tiết tk 154 cho phù hợp với tình hình công ty bạn như chi tiết theo phân xưởng chẳng hạn.việc chi tiết thành các tk cấp 2 của tk 154 hoàn toàn không có qd nào quy định cả mà bản thấn doanh nghiệp tự xây dựng cho phù hợp với tình hình sxkd của mình thôi
sau đó từ các tk chi tiết ta sẽ tập hợp toàn bộ(không phải kết chuyển đâu nha) chi phí phát sinh vào tk 154 ( nôm na là tk 154 là tổng của các tk chi tiết của nó)
 
Sửa lần cuối:
T

trangs2anh

Sơ cấp
26/5/09
5
0
1
37
hải phòng
bạn thúy hà nói đúng đấy, theo mình thấy thì : nếu đưa ra thành 1541/1542/... thì cuối kỳ cũng kết chuyển bthường thôi mà. VD nhe:
bình thường bạn kết chuyển N155/C 154
trong TRƯỜNG HỢP có nhiều 154 thì bạn làm thành N155/C1541/C1542/C154... là được thôi mà
 
T

trangs2anh

Sơ cấp
26/5/09
5
0
1
37
hải phòng
các bạn ơi cho mình hỏi nếu theo QĐ 48 có bạn nói ko có TK 621,622,627 vậy các chi phí sẽ hạch toán vào TK 154 cấp 2 tương ứng, có tài liệu hay văn bản jì làm chứng ko ah?
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
các bạn ơi cho mình hỏi nếu theo QĐ 48 có bạn nói ko có TK 621,622,627 vậy các chi phí sẽ hạch toán vào TK 154 cấp 2 tương ứng, có tài liệu hay văn bản jì làm chứng ko ah?

Bạn xem kỹ quy định về phân cấp tài khoản trong QĐ48 hoặc QĐ15 nhé. Quy định rất rõ đấy.
 
P

phuongkfp

Guest
29/5/08
33
0
6
Hà Nội
Giả sử T10 sản xuất nhưng tháng 12 mới bán mà lại bán bán thành phẩm (154) và cả thành phẩm (155) thì mình hạch toán thế này các bạn bảo có đc k nhé:
Tháng 10:
- Nợ 1541/1542/1547: 150
Có 152: 100
Có 334: 50
- Nợ 154: 150
Có 1541/1542/1547: 150
- Sản phẩm hoàn thành: Nợ 155: 100
Có 154: 100
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ T10 mình chưa biết định khoản thế nào? Còn Nợ 154: 50
Tháng 12:
- Bán sản phẩm
Nợ 111:
Nợ 3331:
Có 511
Nợ 632: 100
Có 155: 100
- Bán bán thành phẩm:
Nợ 111:
Nợ 33311
Có 511
Nợ 632: 50
Có 154: 50
Nếu có gì thiếu sót, mong các bạn góp ý/

Bạn ơi, xem lại định khoản đi. Sao lại kết chuyển từ TK chi tiết sang TK mẹ vậy ? Bán hàng thì phải ghi tăng thuế phải nộp (Có 33311) chứ, sao lại ghi Nợ 33311 ? Bạn sửa lại đi nhé.
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
36
Hai Phong
mình nghĩ bạn nhầm lẫn jì rồi,làm jì có TK 1541,1542,1543. Trong các nghiệp vụ kế Toán khi tập hợp chi phí có bút toán K/c:
Nợ TK 154
Có TK 621
Có TK 622
Có TK 627
Mà hơn nữa mình chưa nghe thấy K/c từ các TK chi tiết sang TK tổng hợp bao jờ.Mà chỉ có tổng hợp tK chi tiết sang TK tổng hợp thôi.Bạn lên xem lại đi nha.Chúc bạn thành công.
 
H

hang0678

Sơ cấp
18/3/09
8
0
0
HN
Thực ra QĐ48 của bộ tài chính ban hành năm 2006 để đơn giản hoá cho các DN vừa và nhỏ trong việc tập hợp chi phí và tính giá thành SP thôi, trước đây tất cả các DN đều phải thực hiện theo QĐ15 là tập hợp chi phí NVLTT vào TK621, NCTT vào TK622, Máy thi công vào TK623 và CP sx chung vào TK627 cuối kỳ kết chuyển sang TK 154 và khi SP đã hoàn thành thì từ TK 154 lại KC sang TK 155, nhưng theo QĐ48 dùng cho DN vừa và nhỏ thì tất cả các chi phí trên đều tập hợp hết vào TK 154( còn việc mở chi tiết thì theo yêu cầu quản lý chứ k bắt buộc) sau đó SP hoàn thành thì KC sang TK 155
 
D

duong thuy loc

Guest
29/3/08
4
0
0
39
Phan Thiết
lam so tinh duoc gia thanh san pham khi khi chua tinh duoc chi phi dien nuoc, dien thoai
 
B

binhtayson

Guest
31/7/09
3
0
0
táyon
Theo nguyên tắt TK 154=1541+1542+1543+......+154(n)những Tk cấp 2 nay chúng ta tách ra để dễ theo thõi thôi cho nên ban khong theo định khoan như vây được
 
O

Oanh Luong

Guest
29/6/09
7
0
0
Son la
Mình đồng ý với ý kiến của các bạn là dù là TK 1541,1542 hay .. thi cũng là TK cấp 2 của 154 rồi. Đâu cần phải kết chuyển nữa. Nên chỉ cần ghi là:
Nợ 154: 150
Có 152:100
Có 334: 50
còn CF KD DD cuối kỳ thi kệ số dư vậy thôi vì tháng 12 bạn đã bán bán thành phẩm và phản ánh giá vốn rồi mà. nhưng sao bán hàng lại ghi Nợ 33311. mình tưởng phải ghi là:
Nợ 111:
Có 511:
Có 333:
 
C

conkhi68

Guest
20/8/09
2
0
0
tphcm
Xin chao cac Anh Chi
Minh xin tu gioi thieu, minh la thanh vien moi toanh, vua moi gia nhap vao Hoi Ke toan. Minh cong tac tai Truong mau giao ngoai cong lap. Thuc hien che do ke toan thao QD48.
Truoc day do khong biet nen minh thuc hien theo KT-HCSN, gio phai chuyen sang lam theo QD48 nen thay vo van kho khan, nho cac anh chi giup do.
Minh da tham khao rat nhieu y kien cua cac anh chi trong dien dan, nhung sao chi thay y kien cua nganh xay dung ma khong thay phan nao cua ben giao duc, vay anh chi nao co biet ve phan hach toan cua ben giao duc xin chi giup cho minh voi
Xin cam on cac anh chi nhieu
 
C

conkhi68

Guest
20/8/09
2
0
0
tphcm
Cách hạch toán ở trường mẫu giáo tư thục theo QD48

Xin chào các anh chị,

Em vừa vào làm cho một trường MG tư thục, hiện tại trường sử dụng chế độ KT theo QĐ48. Em chưa quen với cách hạch toán này vì trước giờ em chỉ làm ở hành chính sự nghiệp thôi. Mong các anh chị giúp đỡ.
Em xin cám ơn
 
B

beplovely

Sơ cấp
18/8/09
21
0
0
hà nội
Kết chuyển là kết chuyển thế nào? Hình như bạn nhầm to rùi thì phải. Cùng là 154 thì kết chuyển cái gì chứ? Chỉ cần đối chiếu số liệu trên TK tổng hợp và TK chi tiết xem có thống nhất với nhau không thui.
 
B

beplovely

Sơ cấp
18/8/09
21
0
0
hà nội
Kết chuyển là kết chuyển thế nào? Hình như bạn nhầm to rùi thì phải. Cùng là 154 thì kết chuyển cái gì chứ? Chỉ cần đối chiếu số liệu trên TK tổng hợp và TK chi tiết xem có thống nhất với nhau không thui.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA