Tổng hợp các câu hỏi về TSCĐ, CCDC

  • Thread starter banglangtimlhx
  • Ngày gửi
B

BachMai

Guest
20/7/06
45
0
0
Gò Vấp
Vậy cho mình hỏi Thuế GTGT khi mua tài sản có được khấu trừ vì tài sản mua quá lâu k?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Hóa đơn GTGT quá 3 tháng thì sẽ ko được kê để khấu trừ
 
B

BachMai

Guest
20/7/06
45
0
0
Gò Vấp
Các bạn xem mình hạch toán có đúng k nhé!
Vì tài sản mình mua T6 năm rồi k đưa vào khấu hao nên thuế GTGT k đc khấu hao nữa chỉ được đưa vào chi phí mình ghi vào năm nay :
Nợ 211 96.000.000
Có 111 96.000.000
Phí trước bạ
Nợ 211 1.920.000
Có 111 1.920.000
Phí bảo hiểm
Nợ 211 374.000
Có 111 374.000
Phí kiểm định
Nợ 211 150.000
Có 111 150.000
Khấu hao TSCĐ 10 năm (trích mỗi tháng)
Nợ 214 820.783
Có 211 820.783
Kết chuyển vào chi phí hàng tháng
Nợ 642 820.783
Có 214 820.783
Có đúng k vậy các bạn???
 
win100

win100

TV đang tích cực
16/8/06
86
0
0
Gara moto
Cty bạn mua TSCĐ từ năm trước thì khi định khoản không liên quan đến TK 111 nữa.
 
phong2v

phong2v

Guest
Các bạn xem mình hạch toán có đúng k nhé!
Vì tài sản mình mua T6 năm rồi k đưa vào khấu hao nên thuế GTGT k đc khấu hao nữa chỉ được đưa vào chi phí mình ghi vào năm nay :
Nợ 211 96.000.000
Có 111 96.000.000
Phí trước bạ
Nợ 211 1.920.000
Có 111 1.920.000
Phí bảo hiểm
Nợ 211 374.000
Có 111 374.000
Phí kiểm định
Nợ 211 150.000
Có 111 150.000
Khấu hao TSCĐ 10 năm (trích mỗi tháng)
Nợ 214 820.783
Có 211 820.783
Kết chuyển vào chi phí hàng tháng
Nợ 642 820.783
Có 214 820.783
Có đúng k vậy các bạn???
1 Câu mà hỏi mấy chỗ, xem bài trả lời bên này nhé http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=33363
 
H

Ha Chau

Guest
Tài sản cố định

Chào tất cả các anh chị và các bạn!
Là một thành viên mới của Webketoan, mình có một câu hỏi nhỏ rất mong được sự chỉ giúp của các anh chị và các bạn.
Công ty mình mới thành lập, hiện đang xây dựng văn phòng làm việc. Trong quá trình thi công thì xảy ra thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng. Vậy chi phí khắc phục thiệt hại trên sẽ được hạch toán vào đâu?
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Bạn lập biên bản xác định thiệt hại có đầy đủu chứng cứ xác minh việc này đưa vào chờ phân bổ sau khi đã giảm trừ các giá trị thu hồi.
 
H

Ha Chau

Guest
Bạn có thể nói rõ hơn về cách hạch toán được không? Đưa vào chi phí chờ phân bổ, sau đó phân bổ vào khoản mục chi phí nào?
 
H

Ha Chau

Guest
Có anh chị nào biết thì chỉ bảo giúp em với!!!
 
H

Han Phuong

Guest
7/5/07
25
0
0
40
Hai Duong
bên bạn tự làm hay thuê XD vậy?
Nếu bên bạn tự làm thì theo mình nếu việc XD vẫn xòn đang dở dang thì bạn tiến hành XD tiếp, vậy toàn bộ CP mà bạn mua về để khắc phục thiệt hại bạn vẫn hạch toán vào như bình thường và làm tăng gía trị TS hoàn thành sau này thôi mà
Còn nếu bạn đi thuê thì sẽ phát sinh thêm phần CP khác phục thiệt hại này. Tùy thuộc vào bên bạn với bên XD giải quyết
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Trong trường hợp chi phí thiết hại được xác định là một khoản chi phân bổ vào chi phí khoản thiệt hại trong quá trình sản xuất. Sau khi tổng hợp chi phí thiệt hại phải trừ đi phần khắc phục hậu quả như được bảo hiểm bồi thường, bán thu hồi phế liệu v.v... bạn hạch toán vào TK 242 phân bổ dài hạn tùy theo mức độ thiệt hại có TK 241 chi phí XDCB. Hàng kỳ phẩn bổ vòa TK chi phí thường là TK 642 khoản mục chi phí thiệt hại. không thể đưa vào Nguyên giá công trình được bởi như vậy sẽ làm sai lệch khi phản ánh giá trị XDCB. Việc phản ánh giá trị XDCB phải tuân theo thiết kế và dự toán đươc duyệt.
 
H

Ha Chau

Guest
Mình cũng nghĩ như bạn thd6758, nhưng mình không tìm thấy trong chuẩn mực kế toán hay văn bản nào hướng dẫn cách hạch toán trong trường hợp này. Bạn thd6758 có thể chỉ cho mình biết căn cứ vào văn bản kế toán nào để hạch toán như vậy không?
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
42
Tp. Cần Thơ
Trong trường hợp chi phí thiết hại được xác định là một khoản chi phân bổ vào chi phí khoản thiệt hại trong quá trình sản xuất. Sau khi tổng hợp chi phí thiệt hại phải trừ đi phần khắc phục hậu quả như được bảo hiểm bồi thường, bán thu hồi phế liệu v.v... bạn hạch toán vào TK 242 phân bổ dài hạn tùy theo mức độ thiệt hại có TK 241 chi phí XDCB. Hàng kỳ phẩn bổ vòa TK chi phí thường là TK 642 khoản mục chi phí thiệt hại. không thể đưa vào Nguyên giá công trình được bởi như vậy sẽ làm sai lệch khi phản ánh giá trị XDCB. Việc phản ánh giá trị XDCB phải tuân theo thiết kế và dự toán đươc duyệt.

Cho mình hỏi lại phần này bạn ơi, Theo mình được biết thì 241 là XDCB, là những chi phí hình thành nên TSCĐ được tập trung vào đây, sau khi hoàn thành TSCĐ ( VD: xây dưng nhà...) Thì đưa nó vào TSCĐ.
Còn trong trường họp này, bạn không làm tăng NG TSCĐ thì đâu hạch toán vào 241 được. Đưa vào 242 Chí phí trả trước dài hạn. rồi kết chuyển từ từ vào chi phí.
 
H

Ha Chau

Guest
Cho mình hỏi lại phần này bạn ơi, Theo mình được biết thì 241 là XDCB, là những chi phí hình thành nên TSCĐ được tập trung vào đây, sau khi hoàn thành TSCĐ ( VD: xây dưng nhà...) Thì đưa nó vào TSCĐ.
Còn trong trường họp này, bạn không làm tăng NG TSCĐ thì đâu hạch toán vào 241 được. Đưa vào 242 Chí phí trả trước dài hạn. rồi kết chuyển từ từ vào chi phí.

Bạn ấy không hạch toán vào Nợ 241, mà khoản chi phí thiệt hại hạch toán Nợ 242/Có 241. Hàng kỳ phân bổ Nợ 642/Có 242.
Nhưng mình đang thắc mắc nếu phân bổ định kỳ như vậy thì phân bổ trong bao nhiêu năm? Vấn đề là văn bản nào quy định về vấn đề này.
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
42
Tp. Cần Thơ
Bạn ấy không hạch toán vào Nợ 241, mà khoản chi phí thiệt hại hạch toán Nợ 242/Có 241. Hàng kỳ phân bổ Nợ 642/Có 242.
.

Hạch toán như vậy là sao?
Mình vẫn không hiểu nếu hạch toán N242/C241. Vậy bạn treo C241 hoài sao?
Còn thời gian thì tùy theo giá trị của nó nữa.
 
H

Ha Chau

Guest
Hạch toán như vậy là sao?
Mình vẫn không hiểu nếu hạch toán N242/C241. Vậy bạn treo C241 hoài sao?
Còn thời gian thì tùy theo giá trị của nó nữa.

Trong quá trình xây dựng bạn đã tập hợp chi phí liên quan trực tiếp đến công trình vào bên Nợ 241 rồi mà. Sau khi xảy ra thiệt hại thì những tổn thất bạn sẽ hạch toán giảm trừ 241 đi( Có 241). Bạn đã hiểu chưa?
 
C

Cam Phuong99

Guest
14/9/07
59
1
0
Hà Nội
Tài sản cố đinh

Chào các anh chi em trong diễn đàn.
Minh làm trong đơn vị HCSN có thu.Năm nay đơn vị minh có sửa chữa cải tạo nhà.Nhưng phần sửa chữa này giám đốc bảo không được ghi tăng tài sản .Vạy minh phải sử lý sao đây? Giúp mình với
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Chào các anh chi em trong diễn đàn.
Minh làm trong đơn vị HCSN có thu.Năm nay đơn vị minh có sửa chữa cải tạo nhà.Nhưng phần sửa chữa này giám đốc bảo không được ghi tăng tài sản .Vạy minh phải sử lý sao đây? Giúp mình với
Nếu bạn chỉ sửa chữa cải tạo nhà thôi thì phần chi phí đó bạn treo vào TK 242 và phân bổ dần vào CPQL.
Thân
 
C

Cam Phuong99

Guest
14/9/07
59
1
0
Hà Nội
Nếu bạn chỉ sửa chữa cải tạo nhà thôi thì phần chi phí đó bạn treo vào TK 242 và phân bổ dần vào CPQL.
Thân

Đơn vị mình không sử dụng TK242.Trường hợp TSCĐ của minh là nâng cấp và cải tạo nhà để kinh doanh
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Nâng cấp cải tạo nhà bạn hạch toán tăng nguyên giá nhé!
hihihi! Sorry, không để ý bạn làm bên hành chính sự nghiệp
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA