Mỗi tuần một chuyên đề

Khấu hao TSCĐ

  • Thread starter hieuro
  • Ngày gửi
T

TRẦN THỊ HƯƠNG

Guest
Trong thuc te lam ke toan thi thuong hay bo di phan gia tam tinh. Nhung theo thay minh giang, cong thuc khau hao se nhu the nay :
Gia trị khau hao = (Nguyen gia - Gia tri thanh ly) / Thoi gian su dung.
1. Mua TSCD :
No TK 211
No TK 133
Co TK 331
2. Tinh khau hao :
No TK Lien quan (154,641,642....)
Co TK 214
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Trên lý thuyết và bài tập thì thế, nhưng ở thực tế thì khác em à. Phổ biến là các công ty nước ngoài, họ thường hay ước tính trước các giá trị thanh lý của tài sản, vì hao mòn tài sản khác với khấu hao tài sản em ah. Theo sổ sách là 10 năm, nhưng do môi trường, khí hậu của nơi mà tài sản đó đang sử dụng khác nhau thì hao mòn tài sản khác nhau.

Sorry vì xì-pam bài.

Theo bác Snoopy nói thì cái đó chỉ là hao mòn thực tế & hao mòn sổ sách thôi. Dĩ nhiên 2 cái này khác nhau hoàn toàn.

Còn "Hao mòn TSCĐ" & "Khấu hao TSCĐ" có khác nhau à? Khác nhau chỗ nào thế?? :wall::wall: Bác Snoopy nói cho cả nhà rõ ạ.
 
C

cococheck

Guest
11/10/07
11
0
0
vương quốc dưa hấu
Sẵn tiện trong chủ đề này bàn về khấu hao TSCĐ thì cho mình hỏi là:
- Trên thực tế giả sử đơn vị chọn phương pháp KH đường thẳng
- Ngày 12/01/2007 đơn vị mua TSCĐ nguyên giá 20 triệu đồng không có biên bản nghiệm thu đưa TS vào sử dụng, nhưng có hóa đơn VAT (HĐ ghi ngày 12/01/2007)( TSCĐ này ước tính sử dụng trong 8 năm)
- Đơn vị áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế.
- Đến cuối quý I/2007 (tức là vào ngày 30/03/2007) đơn vị mới hoạch toán tăng TSCD đã mua ngày 12/01/2007
- Đến ngày 30/09/2007 khi lập báo cáo giữa niên độ đơn vị xác định CP khâu hao phát sinh trong kỳ của TS tên như sau:
(20 triệu : (8 nămx9 tháng))x6 tháng=1.666.666,67 trđ
tất nhiên là đến cuối năm 30/12/2007 đơn vị sẽ trích thêm KH 3 tháng nữa cho tài sản trên:
tức = (20 triệu : (8 nămx9 tháng))x3 tháng=833.333,37 trđ
- Sang các năm sau thì không có biến động gì đối với TS này nên đơn vị xác định CP khâu hao cho 1 năm sau = (20 triệu : 8 năm)
Vậy cách làm của đơn vị có đúng hay không???
 
Sửa lần cuối:
B

buihuyen

Guest
12/11/07
13
0
1
39
cam xuyen-ha Tinh
Em nghĩ giá thanh toán tạm tính thì được trừ vào Nguyên giá TSCD chứ ah?
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Sẵn tiện trong chủ đề này bàn về khấu hao TSCĐ thì cho mình hỏi là:
- Trên thực tế giả sử đơn vị chọn phương pháp KH đường thẳng
- Ngày 12/01/2007 đơn vị mua TSCĐ nguyên giá 20 triệu đồng không có biên bản nghiệm thu đưa TS vào sử dụng, nhưng có hóa đơn VAT (HĐ ghi ngày 12/01/2007)( TSCĐ này ước tính sử dụng trong 8 năm)
- Đơn vị áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế.
- Đến cuối quý I/2007 (tức là vào ngày 30/03/2007) đơn vị mới hoạch toán tăng TSCD đã mua ngày 12/01/2007
- Đến ngày 30/09/2007 khi lập báo cáo giữa niên độ đơn vị xác định CP khâu hao phát sinh trong kỳ của TS tên như sau:
(20 triệu : (8 nămx9 tháng))x6 tháng=1.666.666,67 trđ
tất nhiên là đến cuối năm 30/12/2007 đơn vị sẽ trích thêm KH 3 tháng nữa cho tài sản trên:
tức = (20 triệu : (8 nămx9 tháng))x3 tháng=833.333,37 trđ
- Sang các năm sau thì không có biến động gì đối với TS này nên đơn vị xác định CP khâu hao cho 1 năm sau = (20 triệu : 8 năm)
Vậy cách làm của đơn vị có đúng hay không???

Theo QĐ 206 của Bộ tài chính thì khấu hao tính tăng (giảm) từ ngày tăng (giảm).
 
B

Butchiden

Guest
20/9/07
6
0
0
40
Hoang mai
Công ty mình mới mua 1 máy tính sách tay trị giá 19tr. Mình cho vào TSCĐ nhưng mình không biết thời gian khấu hao hợp lý là bao nhiêu. Các bạn giúp mình với.
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Máy tính khấu hao lâu nhất là 5 năm còn bình thường chỉ 3 năm thôi do nó luôn đổi mới mà
 
H

Hoàng Hồng Yến

Guest
25/7/07
51
0
0
43
Hà Đông Hà Tây
- Bạn Butchiden ơi, tìm đọc quyết định 206 của Bộ tài chính để tham khảo hướng dẫn về việc trích khấu hao nhé. Mình thường làm như vậy đó, ở đó quy định rõ về thời gian trích khấu hao mà.
 
N

nhancctv

Guest
19/11/07
1
0
0
da nang
cho mình hoi khi mua TSCĐ vao ngay 29/10 nhưng khi hach toan vao tháng 05/11 thi co sao khong ban ? vi minh doi tra tien xong moi hạch toan ho xuat hoa don truoc
 
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
40
Ha noi
Theo QĐ 206 của Bộ tài chính thì khấu hao tính tăng (giảm) từ ngày tăng (giảm).

Oài! Ko phải chứ, doanh nghiệp có thể ghi nhận tăng TS nhưng chưa sử dụng thì có quyền chưa trích KH đúng ko? Hơn nữa nếu TS chưa sử dụng mà vẫn trích KH (hao mòn thực tế) thì số KH trích phải nhỏ hơn số KH ước tính (do công suất ko đạt so với công suất ước tính)!
Khi thay đổi mức trích KH lại phải báo cáo lại với Thuế, nói chung là lằng nhằng vì vậy các doanh nghiệp thường tùy cơ ứng biến và đa phần trích KH luôn khi tăng TS!
 
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
40
Ha noi
Sẵn tiện trong chủ đề này bàn về khấu hao TSCĐ thì cho mình hỏi là:
- Trên thực tế giả sử đơn vị chọn phương pháp KH đường thẳng
- Ngày 12/01/2007 đơn vị mua TSCĐ nguyên giá 20 triệu đồng không có biên bản nghiệm thu đưa TS vào sử dụng, nhưng có hóa đơn VAT (HĐ ghi ngày 12/01/2007)( TSCĐ này ước tính sử dụng trong 8 năm)
- Đơn vị áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế.
- Đến cuối quý I/2007 (tức là vào ngày 30/03/2007) đơn vị mới hoạch toán tăng TSCD đã mua ngày 12/01/2007
- Đến ngày 30/09/2007 khi lập báo cáo giữa niên độ đơn vị xác định CP khâu hao phát sinh trong kỳ của TS tên như sau:
(20 triệu : (8 nămx9 tháng))x6 tháng=1.666.666,67 trđ
tất nhiên là đến cuối năm 30/12/2007 đơn vị sẽ trích thêm KH 3 tháng nữa cho tài sản trên:
tức = (20 triệu : (8 nămx9 tháng))x3 tháng=833.333,37 trđ
- Sang các năm sau thì không có biến động gì đối với TS này nên đơn vị xác định CP khâu hao cho 1 năm sau = (20 triệu : 8 năm)
Vậy cách làm của đơn vị có đúng hay không???

Tôi nghĩ đơn vị đã làm đúng!
 
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
40
Ha noi
cho mình hoi khi mua TSCĐ vao ngay 29/10 nhưng khi hach toan vao tháng 05/11 thi co sao khong ban ? vi minh doi tra tien xong moi hạch toan ho xuat hoa don truoc

Tôi nghĩ là ko sao, nhưng lần sau thì bạn lên hạch toán ngay tại ngày bàn giao tài sản, và đủ điều kiện ghi nhận TS theo chuẩn mực kế toán!
Giả sử từ ngày 30/09 đến ngày 04/11 TS của bạn đã mua mà bị mất chẳng hạn thì lúc đó chẳng kêu ai được, đúng ko! Vì vậy bạn cứ theo đúng chế độ mà làm, vừa gọn vừa an toán!
 
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
40
Ha noi
Máy tính khấu hao lâu nhất là 5 năm còn bình thường chỉ 3 năm thôi do nó luôn đổi mới mà

Ai bảo muộn nhất là 5 năm nhỉ??? Mình nhớ ko nhầm thì theo QD 206 thì là từ 3-8 năm kơ mà???
 
R

Ruadat

Guest
18/11/07
3
0
0
HP
VD ne ban thu tham khao nhe...M cung moi vao lam KT bon minh cung hoc hoi nhe.ok?
 
N

nguyentuyet

Trung cấp
5/3/05
150
0
0
40
hue
Tính khấu hao

Cty em năm nào cũng quyết toán. Bây giờ em phát hiện khấu hao của 1 số TSCĐ kế toán tính sai kể từ lúc đưa TS vào sử dụng. Bây giờ bàn giao phân đó cho em, em sẽ phải tính lại, hay là những năm trước qt xong thì khỏi tính lại, năm nay em tính lại cho đúng số khâu hao hay là vấn theo củ
( khấu hao năm 5tr, nhưng mấy năm trước họ chỉ tính 4,5tr, những TS đó vẫn còn đang sử dụng)
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Chưa hiểu rõ bạn đang thắc mắc gì ??
Nhưng có thể hiểu là thay vì khấu hao 5tr/tháng nhưng kế toán chỉ trích có 4.5tr/tháng.
Vậy bạn xem lại thời gian khấu hao thế nào.
Nếu tổng thời gian khấu hao chia ngược lại mà đúng con số 4.5tr/tháng thì cứ tiếp tục trích khấu hao với con số này.
Nhưng nếu có vấn đề hoặc giả dụ như bạn nói thay vì đúng ra phải là 5tr/tháng mà chỉ trích có 4.5tr/tháng thì bạn phải tính toán lại sao cho hợp lý
Có thể chữa cháy tạm thời như sau:
Xem lại thời gian khấu hao còn bao nhiêu rồi cho thời gian còn lại đó gánh thêm phần chi phí đã trích thiếu của những năm trước.
Tính sao cho đến thời điểm kết thúc trích khấu hao thì phần nguyên giá cũng vừa trích hết.
Vài lời giải bày thế không biết vừa ý bạn chưa nhỉ
 
N

NHO CHANH

Guest
19/11/07
33
0
6
40
Biên Hòa-Đồng Nai
Các bạn nè cho mình hỏi với. Nếu tài sản cố định là xe otô 4 chỗ mình có được phép trích khấu hao theo PP khấu hao giảm dần ko?hay chỉ được dùng PP khấu hao đường thẳng?
 
N

nguyentuyet

Trung cấp
5/3/05
150
0
0
40
hue
như vậy liệu có được ko? tức là tính lại khấu hao cho những thời gian còn lại
 
T

thuyhuyen

Trung cấp
15/6/07
56
0
0
ha noi
Khấu hao tài sản cố định

Em có một vấn đề này nhờ anh chị giúp đỡ, cty em là Cty TNHH 2 thành viên gồm chồng - vợ, ngôi nhà là của vợ, nhưng các năm trước em lại thấy đưa vào KHTSCĐ, mà gt của ngôi nhà tầm hơn 1tỷ, nhưng vốn điều lệ của cty chỉ có 300 triêu, a chị cho em hỏi việc đưa ngôi nhà vào KH như thế có đúng ko? và để hợp lý thì em nên làm như thế nào?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA