Moi nguoi oi, tham khao cong van 630/TCT-PCCS ngay 6/2/2007 di, tai cong van nay quy dinh rat ro ve viec xuat hoa don sau khi xuat hang do. Trong truong hop cua Khoqua75 thi co quan thue se khong chap nhan so hang do nhap trong nam 2007 dau, cong ty minh cung da quyet toan nam 2007 va cung bi 1 hoa don nhu vay do.
Chuc cac ban thanh cong!!!!
DN mình sản xuất chế biến gỗ. do mấy năm trc kế toán ko theo dõi hàng tồn kho chi tiết nên năm nay khi mình làm thì phát hiện nhiều trường hợp xuất HD bán mà kho hết hàng. âm hàng trong kho ah! mình xử lý là làm vài cái hợp đồng mua ngoài hàng ko có HD. không biết làm thế có sao không và khi cơ quan thuế kiểm tra có bị phạt ko? ai làm ơn giúp mình với
bn nói rõ dc ko ?Trước mắt thì làm như vậy để khỏi bị âm kho thôi bạn, nhưng khi quyết toán thì phần giá vốn hàng bán sẽ bị loại ra vì hàng hóa mua vào không có HĐ theo quy định tại Điểm 1 mục III phần B thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007
bn nói rõ dc ko ?
Bạn hạch toán như sau:
Nợ TK 156
Có TK 335
Khi nhận hoá đơn
Nợ TK 335
Nợ TK 133
Có TK 111
Chào
Anh chị ơi! E có trường hợp thế này mong anh chị giúp đỡ! Công ty em tháng 1 đã hết hàng! tháng 2 ko nhập hàng ,do vài lí do nên vẫn xuất kho để bán! bây giờ tháng 3 em làm như các anh chị nói là hàng về trước HĐ về sau có đc ko?( ý em là hóa đơn ghi tháng 3 !( nhưng trường hợp này ko đc vì người bán sẽ bị phạt phải ko ah)? ( thực chất là tại bên em ko nhập hàng chứ ko phải bên bán xuất HĐ chậm) giúp em cách giải quyết trường hợp này với! và nếu bị phạt thì phạt như thế nào vậy ạ! Thân!:015:
công ty em có một trường hợp như thế này, mong các anh chị giúp em với.
Tháng 3 thì hàng về em đã hạch toán như sau: N156/C331, hóa đơn người bán chưa xuất nhưng cty em đã thanh toán qua ngân hàng theo từng đợt em dịnh khoản như sau: N331/ C112, nhưng đến tháng 5 thì hóa đơn mới về thì em lại định khoản: N133/ C112.
Vậy theo các anh (chị) em định khoản như vậy có ổn chưa, nếu chưa ổn mong các anh chị giúp em với. Em cám ơn nhiều.