Tất nhiên là không in được rùi, bạn phải bỏ đuôi "-1" ở MST đi, vì đó ko phải là MST mà là kí hiệu phương pháp hạch toán của đơn vị đó, mình thấy cán bộ hướng dẫn nói vậy, bạn thử xem nhé. Chúc thành công!Cả nhà ơi giúp em với! tháng 3 em kế vào phần mềm mới 1.3.0.1 nhưng em bị mắc vấn đề sau.
Trong tờ bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào em có kế phần mã số thuế của người bán nhưng toàn bị báo lỗi là sai VD như MST 0301215249-1 nhưng trên Hoá đơn MST của ĐV bán là thế mà. vì sai nên em ko in được làm thế nào đây các pac giúp em với!:wall::wall:
Tại sao quyển hướng dẫn nói là dùng font unicode mà mình dùng font này lại ko được nhỉ?
Không biết bác ở cục thuế nào, còn ở Quảng Ninh (Hạ Long) thì yêu cầu vẫn phải in ra nộp với dòng chữ "không có phát sinh" !Hôm nay mới biết tiến bộ mới của cơ quan thuế đấy . Thế thì chỉ cần nộp tờ khai mẫu 01/GTGT và tờ khai sử dụng hóa đơn trong tháng thôi nhỉ - bớt được 2 tờ mua vào bán ra :045::drummer:
ah, cho tớ hỏi với , trong bảng kê hoá đơn mua vào có hoá đơn ghi kèm dịch vụ chịu thuế 5% và 10% trên 1 tờ hoá đơn, không kê khai được, tớ phải làm thế nào? ghi 2 lần à? thanks!
Nhưng mà tháng nào mình cũng nhận hóa đơn như vậy, đây là hóa đơn của bên dịch vụ hàng nhập khẩu khi họ vận chuyển, xử lý và lưu kho hàng nhập khẩu.Vậy là người ta xuầt hòa đơn ko đúng rùi, bảo người ta xuất lại và xuất riêng ra bạn ơi!:067:
Thế bạn dùng Vietkey hay Unikey!
Không phải là unikey không được mà bạn cài mặc định trong HTKK là cái nào thì nên sử dụng chung cái ấy để khi bạn kết xuất nó không hiểu tùm lum thôi.:040:mình dùng Unikey ko được, mình phải cài lại Vietkey rùi, tại sao unikey lại ko được hả bạn?
cái nào cũng được, ko đc là do các bạn ko biềt chỉnh thôi. coi lại phần hướng dẫn sử dụng font chữ trong HTKK 1.3 đi nhé. nói ra dài dòng lắm...:dzo:mình dùng Unikey ko được, mình phải cài lại Vietkey rùi, tại sao unikey lại ko được hả bạn?
mình dùng Unikey ko được, mình phải cài lại Vietkey rùi, tại sao unikey lại ko được hả bạn?
Cái chổ thường viết tắt là -1 là sai hen! Đó là MST cũ cơ quan thuế "khuyến mại" thêm -1 để phân biệt đơn vị kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, -2;-3... là gì gì đó không cần quan tâm. Hiện tại, cứ thấy cái -1 là bỏ luôn -1 đi. Còn việc "củ chuối" hay không còn phải xem lại chứ thấy máy tớ vẫn cho nhập được 14 ký tự đấy! (Có máy thì nhập được 14 ký tự, máy thì chỉ nhập được 13 ký tự, cái này mới "chuối", may mà cấp miễn phí cho doanh nghiệp không thì...)Mã số thuế bao gồm loại 10 số dùng cho các đơn vị không có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Loại 13 số dùng cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Trong đó 10 chữ số đầu là mã số của đơn vị có chi nhánh 3 số dằng sau là của chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Nếu là chi nhánh thứ nhất là 001 (Thương viết tắt là -1). Do vậy khi bạn kê khai thì đánh mã số thuế của đơn vị chủ quản -xxx mã số phụ dành cho chi nhánh là OK! Ví dụ 0102072345-001 là đc. Chú ý: Tôi thấy có phần 2 mẫu số 01-2 GTGT ko cho phép 14 chữa số thì phải. Lúc đó phải bỏ dấu gạch đi nó mới nhận vì thêm dấu gạch thì vượt 13 ký tự PM báo lỗi đỏ. cái này do người lập trình chỉ cho là 13 ky tự. "Chuối ra phết"! Hi