Các phương pháp hạch toán tiền mặt và TGNH

  • Thread starter Harridan
  • Ngày gửi
T

tranxuanthien

Guest
27/3/05
99
0
0
Tam Ky
Cong ty em cung cap dich vu bao hiem. Nam 2007 phat sinh doanh thu va khach hang no phi chua tra. Nam 2008 khach hang tra tien. Nam 2007 ty le hoa hong thap hon 2008. Xin hoi khi tien ve thanh toan hoa hong cho khach hang thi theo ty le nam 2007 hay 2008? Thank you.

Tất nhiên là phải trả theo tỷ lệ 2007 bạn à. Trưởng hợp này, năm 2008 chỉ là thời điểm người ta trả nợ cho bạn (lẽ ra trừ tiền thanh toán chậm nữa ấy chứ - nếu có điều khoản này trong hợp đồng)

Nói thêm: sao lại gõ không dấu vậy bạn, có ngày các mod cho vào thùng rác đó
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nhodoan

Sơ cấp
18/10/04
9
0
1
43
AnGiang
Hạch toán chiết khấu bộ chứng từ

Chào các bác em đang không biết hạch toán chiết khấu bộ chứng từ như thế nào cho hợp lý: vì khi ngân hàng chuyển tiền ngày 20/03/2008 cho em em hạch toán
112/131 hay 311 : 30.000 usd
Khi tiền về ngày 20/04/2008 họ không báo có cho em mà cho cái báo nợ phí triết khấu tính như sau : 30.000 usd * 30 ngày * 0.65% phí triết khấu
Các bác giúp em hạch toán với
 
M

manhhung192003

Guest
21/8/08
1
0
0
40
TPHCM
Nếu bạn muốn hạch tóan tiền mặt và tiền gởi ngân hàng. Thì bạn phải biết hạch tóan.Nói chung muốn hạch tóan được thì bạn nên học 1 lớp kế tóan đại cương rất nhanh và nắm định khỏan rất nhanh.Mong bạn thành công
 
L

lethibinh

Guest
2/4/08
38
0
0
TP.HCM
Nếu Cty làm theo QD 15 thì dùng 641
Nếu Cty làm theo QD 48 thì dùng 6421
Thân!!!
sao lại vậy? làm biển cty sao lại đưa vào 641 được? Nó phải là chi phí quản lý chứ.:wall::wall:
 
M

minhhud6

Guest
19/6/07
20
0
0
Ha noi
Khi e tạm ứng 50% thì ghi
Nợ TK 331 ( chi tiết cho cty làm biển đó):
Có TK 111,112
Khi Thanh toán bạn hạch toán như sau: Vì là biển công ty, có giá trị trên 10 triệu và đủ thoả mãn các tiêu chuẩn TSCĐ nên hạch toán như sau:
Nợ TK 211
Nợ TK 1332
Có TK 331
Khi trả tiền Nợ 331 50% ( chi tiết cho cty đó)
Có Tk 111,112
Hàng tháng bạn phải trích khấu hao cho TS đó.
 
D

dohuonggiang

Guest
23/8/08
1
0
0
khuongdinhhanoi
Các bạn ơi cho mình hỏi nha công ty mình nhân viên tạm ứng mua vật tư sản xuất về nhập kho nhưng hóa đơn chưa về và xuất kho đưa vào sử dụng luôn nhưng đến tháng 8 hóa đơn VAT về và nhân viên đó mơi làm thủ tục hoàn ứng và thanh toán vây phải tính chi phí vật tư vào tháng mấy và định khoản như thế nào bảo minh vơi nha. xin cảm ơn nha.
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Các bạn ơi cho mình hỏi nha công ty mình nhân viên tạm ứng mua vật tư sản xuất về nhập kho nhưng hóa đơn chưa về và xuất kho đưa vào sử dụng luôn nhưng đến tháng 8 hóa đơn VAT về và nhân viên đó mơi làm thủ tục hoàn ứng và thanh toán vây phải tính chi phí vật tư vào tháng mấy và định khoản như thế nào bảo minh vơi nha. xin cảm ơn nha.
Khi hàng về nhập kho chưa có hóa đơn bạn làm thủ tục hàng tạm nhập kho. Khi hóa đơn về nhân viên thanh toán thì bạn thanh toán tạm ứng bình thường thui.
Nợ TK152, 153, 156...
có TK 141
 
M

MeoMeo35

Sơ cấp
23/12/07
6
0
1
HCM
Làm kế toán bạn phải nghĩ cách nào đơn giản nhất thì làm, phai "uốn lượn" 1 chút:
Theo mình đơn giản nhất là, đối với 50% số tiền thanh toán lần 1 bạn cho 1 nhân viên đứng ra tạm ứng để trả cho NCC: Hạch toán N141,C112,111.
50% còn lại khi nhận được hóa đơn hạch toán: N242,N133; C141,(50% lần 1) C111,112(lần 2). Như vậy theo dõi đơn giản hơn, khai thuế cung không vấn đề.
40 triệu có thể là lớn, nhưng trường hợp này không đủ Đkiện đưa vô 211
 
D

daotac08

Sơ cấp
10/9/08
6
0
0
38
tp hcm
nếu theo như bạn thì sau khi hoan` thành và nghiệm thu nó trở thành TSCD à . Cũng có lý vì nó được gắn trên cái cổng của công ty , nhưng nó lại phục vụ cho việc quảng cáo kinh doanh vậy thì phải haïch toán nó vào TK 641 chứ
???
 
M

MeoMeo35

Sơ cấp
23/12/07
6
0
1
HCM
Số tiền 40 triệu là tuong đối lớn, không nên đưa thẳng vô 641,
đưa vô 242, chứ đâu phải là 241, do đó ý mình không phải là TSCD.
:046:
đưa vô 242
Hàng tháng trích ra 641
 
C

cucarot1080

Guest
12/12/07
14
0
1
Hà Nội
Theo mình bạn không thể đưa chi phí này vào TSCĐ được. Vì nó vi phạm tiêu chuẩn thứ nhất trong 4 tiêu chuẩn để ghi TSCĐ. Giá trị nó lớn thì bạn đưa nó qua 142 hoặc 242 để phân bổ dần chứ không thể và không nên đưa vào TSCĐ.
 
T

trunghuong

Guest
16/5/08
12
0
1
41
Hà tây
Chào các bạn,
Mình có một nghiệp vụ đang vướng mắc, rất mong được các bạn giúp

Đơn vi mình hạch toán phụ thuộc, và phát sinh nghiệp vụ như sau:
Mình mua hàng của nhà cung cấp A có giá trị là 30tr sau đó Cty chuyển khoản trả nhà cung cấp đó,. vậy định khoản như thế nào, các bạn giúp mình với!
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Chào các bạn,
Mình có một nghiệp vụ đang vướng mắc, rất mong được các bạn giúp

Đơn vi mình hạch toán phụ thuộc, và phát sinh nghiệp vụ như sau:
Mình mua hàng của nhà cung cấp A có giá trị là 30tr sau đó Cty chuyển khoản trả nhà cung cấp đó,. vậy định khoản như thế nào, các bạn giúp mình với!
Hic! Cái này là nguyên lý kế toán cơ bản sao phải hỏi nhỉ? Bạn mở lại sách ra đọc lại sẽ cảm nhận đc hay hơn là đi hỏi thế này! Chúc bạn thành công!
 
D

Duong Quynh

Guest
22/10/08
1
0
0
41
Cao thang-TP.HCM
Các bạn cho mình hỏi hạch toán theo QĐ 15/ hay 48 có phải đăng ký với cơ quan thuế ko? hay mình tự hạch toán thôi. trả lời giúp mình nhé, cảm ơn các bạn nhiều!

Công ty mình có những nghiệp vụ phát sinh chuyển khoản, nhưng mình không hạch toán vào TK 112, mà chỉ hạch toán vào tài khoản 111 thôi? mình làm như vậy có bị phạt ko các bạn? giúp mình với.Thanks!
:025:
 
T

thuyhan

Guest
1/8/08
64
0
0
Thái Bình
chào bạn !theo mình bạn hạch toán như sau :
làm biển công ty trị giá ts=40triệu (cho vào TSCĐ)
nợ 211=40T
có 331=20t
có131=20t
khi thanh toán tiền hàng
nợ 331=20t

có 111,112=20t
 
D

daibangxanhntd2

Sơ cấp
25/4/08
9
0
1
Nam Dinh
cac pac oi cho em hoi van de don gian ti nha ma em khong hieu ra
Van de la khi di nop thue GTGT, TNDN. Khi nop cac bang ke khai cho kho bac va nop tien thue bang tien GNH. Vay minh co phai co chung tu gi voi co quan thue hay khong, hay chi nop cac bang ke va bao nop bang tien gui NH? Khi nop cac bang ke roi co phai lay giay bien nhan khong?
Neu nop thue ngay bang tien mat thi nop truc tiep cho co quan thue ah?
Xin cam on
 
H

huongkt

Guest
3/11/06
67
0
0
Hải Dương
cac pac oi cho em hoi van de don gian ti nha ma em khong hieu ra
Van de la khi di nop thue GTGT, TNDN. Khi nop cac bang ke khai cho kho bac va nop tien thue bang tien GNH. Vay minh co phai co chung tu gi voi co quan thue hay khong, hay chi nop cac bang ke va bao nop bang tien gui NH? Khi nop cac bang ke roi co phai lay giay bien nhan khong?
Neu nop thue ngay bang tien mat thi nop truc tiep cho co quan thue ah?
Xin cam on

Nộp thuế không nộp bằng TM đâu bạn ạ, bạn phải ra kho bạc để nộp thuế. Khi nộp thuế mình sẽ được giữ một liên của giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước để làm cơ sở cho việc nộp thuế của cty bạn!
 
C

coccu

Guest
15/2/09
24
0
0
hanoi
Trời đất ơi,tờ khai thuế thì nộp cho CQ thuế chứ nộp cho ai zậy.Khi nộp tờ khai ,bạn ráng đưa thêm 01 bản cho CQ thuế xác nhận rồi lận lưng là ổn thôi
 
Jonicute

Jonicute

Guest
21/3/08
495
1
0
Hanoi
Khi tạm ứng 50%
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
Khi nghiệm thu xong
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
Nếu như làm biển quảng cáo thì:
N641 GT hợp đồng.
C331
Thân chào!!!

Bạn ơi, sao trong QĐ48 không thấy có tài khoản này nhỉ? Nếu làm theo QĐ48 dùng 6421 có ổn không?

Thank you!

P/S: Sorry các bạn ko cần trả lời nữa, mình chưa đọc hết đã hỏi.hiii
 
Jonicute

Jonicute

Guest
21/3/08
495
1
0
Hanoi
Vậy là TSCD rồi, bạn hạch toán:
Khi tạm ứng 50%
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
Khi nghiệm thu xong
N 331: 50% GT Hd
C 111, 112
N 211
N133
C331
Lưu ý là N331=C331
Thân chào!!!

Sao cái hạch toán sau khi nghiệm thu của Bekis khó hỉu nhỉ? Mình làm lại, các bạn check giúp mình nhé (Mình đang kế toán tập sự, có gì hỏi ngớ ngẩn các bạn cố gắng kiên nhẫn giải thích giúp)

* Khi tạm ứng

N142: 20tr (trả trước nhà cung cấp)
C111,112: 20tr (tiền tạm ứng)

* Khi nghiệm thu xong

N331: 20tr (phải trả nhà cung cấp)
C111,112: 20tr (tiền trả nhà cung cấp)

* Hạch toán vào tài sản cố định

N2111: 40*(1-thuế suất VAT)
N1332: 40* thuế suất VAT
C142: 20tr
C331: 20tr

Cho mình hỏi tại sao thuế VAT không hạch toán luôn cùng 142, và 331 nhỉ? Có phải là VAT phải đi cùng với doanh thu hoặc tài sản không?

Thank you.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA