Hạch toán nghiệp vụ phải thu, phải trả

  • Thread starter lethuthuy888
  • Ngày gửi
cfoinfo

cfoinfo

Trung cấp
30/7/08
189
0
16
Hà Tây nay còn đâu???
Mình viểt nhầm rùi, ý mình định hỏi là công ty mình bán hàng kô thu tiền ngay, sau 1 thang khách hàng mới thanh toán,khách hàng thanh toán cho cty mình bằng chuyển khoản mình hạch toán
Nợ 112/ có 131
Mình lấy báo có của ngân hàng làm chứng từ cho bút toán trên được kô và mình có lập phiều thu kèm theo kô

Cái màu xanh xanh thì OK roài, còn cái đỏ đỏ ấy lập làm gì? Có chăng bạn lập phiếu thu khi rút tiền về nhập quỹ tiền mặt nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hanhe

Guest
24/10/08
4
0
0
vinh phuc
các bạn ơi giúp mính với
mình làm đề tài tốt nghiệp về công nợ phải thu của khách hàng tại 1 công ty xây dựng. Công ty chủ yếu nhận thầu về làm.vì vậy sản phẩm chính của công ty là các hạng mục công trình, các thiết bị vật tư. Khách hàng chính là các chủ đầu tư, các hộ gia đình.bạn nào biết quy trình quản lý công nợ như thế nào không?mách mình với nhé!các chứng từ liên quan là gì? các nghiệp vụ chủ yếu là gì?lo wa cơ:wall:
thanks cả nhà
chúc cả nhà ngủ ngon
 
H

hanhe

Guest
24/10/08
4
0
0
vinh phuc
sao chẳng cóai trả lời giúp mình vậy. mình đang rất cần mà vì mình đang phải làm đồ án tốt nghiệp nhưng lại ko hỏi được ai cả. cả nhà cho mình hỏi tiếp nhé:Trường hợp hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, khi kết quả hợp đồng xây dựng được ước tính đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định
Nợ tk337
có tk 511
vậy mình hỏi chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành là chứng từ ji vậy?nếu bạn nào có mẫu thì cho mình xin luôn nhé
thanks n
vì chưa đi làm nên vẫn còn lơ tơ mơ nhìu. Mong các bạn chỉ giúp
 
D

duongnb

Guest
16/2/09
4
0
0
gia lam
- Bạn sai là cái chắc rồi, phải hạch toán vào chi phí chứ.
- Bạn chỉ như vậy trong trường hợp bạn ký hợp đồng trong thời hạn dài và tiền phải thanh toán hàng tháng. Trong trường hợp này bạn hạch toán như sau:
+ Khi ký hợp đồng bạn hạch toán:
Nợ 242, 133/Có 331
Sau đó, Cuối tháng, bạn phân bổ Nợ 642/có 242 phần chi phí duy trì cho 1 tháng
+ Khi trả tiền hàng tháng bạn mới ghi:
Nợ 331/có 111
Chúc bạn thành công
Thân:pepsi::pepsi::pepsi::pepsi:

Cho mình hỏi là: trong trường hợp mình sử dụng dịch vụ của cty khác vào tháng 3, nhưng tháng 4 mình mới thanh toán và nhận được hoá đơn. Như vậy, mình có được tính chi phí vào tháng 3 hay không? hay chỉ khi nào có hoá đơn mới được coi là chi phí?
 
banglangtim3888

banglangtim3888

Trung cấp
28/3/06
76
0
6
40
Q.9
Khi phát sinh trả tiền ngay: N642,133/c111
Khi phát sinh chưa trả tiền (nợ lại): N642,133/c331
Khi trả tiền món nợ này: N331/c111

em có đồng ý cách hạch toán như thế không, cũng giống trong giáo trình kế toán doanh nghiệp đấy chứ.


Theo mình định khoản như trên là hợp lý rồi.:020::020:
 
S

Sao xanh

Guest
Mình viểt nhầm rùi, ý mình định hỏi là công ty mình bán hàng kô thu tiền ngay, sau 1 thang khách hàng mới thanh toán,khách hàng thanh toán cho cty mình bằng chuyển khoản mình hạch toán
Nợ 112/ có 131
Mình lấy báo có của ngân hàng làm chứng từ cho bút toán trên được kô và mình có lập phiều thu kèm theo kô

bạn lấy báo có của ngân hàng làm chứng từ là đúng rùi, còn bạn không phải lập phiếu thu đâu trwf khi bạn rút tièn từ ngân hàng về nhập quỹ, chúc bạn thành công . Thân!

Cho mình hỏi là: trong trường hợp mình sử dụng dịch vụ của cty khác vào tháng 3, nhưng tháng 4 mình mới thanh toán và nhận được hoá đơn. Như vậy, mình có được tính chi phí vào tháng 3 hay không? hay chỉ khi nào có hoá đơn mới được coi là chi phí?

nếu tháng 4 bạn mới tt và nhận hoá đơn thì bạn phải hạch toán vào cp của tháng 4 chứ
 
Cho hỏi có ai có bài báo cáo thực tập các khoản phải thu phải trả hoặc bất cứ bài báo cáo thực tập đề tài nào cũng được.Mình đang phải đi thực tập mà không có bài mẫu nào hết và cũng chưa tìm được công ty nếu ai có bài báo cáo và biết công ty nào thì xin chỉ giùm mình, dia chỉ email cua mình là nhuyent@yahoo.com.vn[/email]
 
Sửa lần cuối:
D

DUNG BAOLOC

Guest
2/6/09
8
0
0
tphcm
tiền duy trì tên miền là do cty mình thôi bạn , cty muốn mua theo tháng, quý, năm j cũng được hết cả.
nếu đóng từng tháng mình nên đưa vào Nợ 642, 133/ có 111 là ok rồi phải hok mọi người.
 
quacai

quacai

ngây ngô nhất web
23/2/09
110
17
18
37
Hồ Tây Cty
Các bác giải quyết vụ này hộ em phát. Em là dân mới bập bẹ. hii
Ngày 4/11 khách hàng trả trước tiền hàng 60tr, sau đó cty rút TGNH về nhập quỹ TM=60 tr,đến ngày 25/11 xuất hóa đơn có giá trị là 59.181.818đ (VAT 10%=5.918.182đ),ngày 2/12 khách hàng thanh tóan số tiền còn lại =5.100.000đ. Có bác bảo em hạch toán như sau:
-Nợ 111/Có 112 = 60tr
-Nợ 111=5.100.000
Nợ 131=60.000.000
Có 511=59.181.818
Có333.1= 5.918.182
-Nợ 511/Có 911 = 59.181.818
-Nợ 333.1/Có 133 = 5.918.182
Ghi như vậy đã đúng chưa và còn phải ghi thêm bút tóan nào nữa ko?
 
K

Ke toan VIPVUON Cafe DaNang

Trung cấp
20/5/09
103
0
0
38
Da Nang City
Các bác giải quyết vụ này hộ em phát. Em là dân mới bập bẹ. hii
Ngày 4/11 khách hàng trả trước tiền hàng 60tr, sau đó cty rút TGNH về nhập quỹ TM=60 tr,đến ngày 25/11 xuất hóa đơn có giá trị là 59.181.818đ (VAT 10%=5.918.182đ),ngày 2/12 khách hàng thanh tóan số tiền còn lại =5.100.000đ. Có bác bảo em hạch toán như sau:
-Nợ 111/Có 112 = 60tr
-Nợ 111=5.100.000
Nợ 131=60.000.000
Có 511=59.181.818
Có333.1= 5.918.182
-Nợ 511/Có 911 = 59.181.818
-Nợ 333.1/Có 133 = 5.918.182
Ghi như vậy đã đúng chưa và còn phải ghi thêm bút tóan nào nữa ko?


Hehe, tình hình có vẻ câu hỏi của bạn quacai trình bày không rõ ràng lắm như vậy làm sao các anh em hướng dẫn cho bạn cụ thể được. Xin bạn nói rõ xem Công ty bạn giao hàng hóa cho Khách hàng vào ngày mấy (4/11 hay 25/11 hay 2/12). Câu hỏi của bạn đơn giản mà bạn làm khó quá. Động não lên 1 tý nhé. :cool2: :biggthump
 
quacai

quacai

ngây ngô nhất web
23/2/09
110
17
18
37
Hồ Tây Cty
bác ơi, ngày giao hàng là ngày xuất hoá đơn mà.còn ngày 4/11 và 2/12 là ngày khách hàng thanh toán tiền
 
P

phuclieunumber1

Guest
29/4/10
3
0
0
quang nam
Tiền duy trì tên miền là chi phí mình phải trả cho nhà cung cấp để sử dụng tên miền. Thường thì tiền duy trì tên miền 1 năm trả 1 lần chứ k trả hàng tháng đâu, vì vậy phải đưa qua TK142 để phân bổ dần vào CP hàng tháng.

tôi đồng ý với ý kiến này. tôi cũng nghĩ như vậy.
 
thanh nga 87

thanh nga 87

Thành viên ít truy cập
17/11/08
271
1
0
Dưới bầu trời bao la
anh chị cho em hỏi: Công ty em làm xuất nhập khẩu, khi mở LC hoặc TT em thường hạch toán: Nợ TK 144; Có TK 112. Nhưng hiện nay theo quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ lại bỏ đi TK 144 vậy em phải hạch toán số tiền mang đi mở LC hoặc TT vào đâu. mong anh chị giúp đỡ em!
Thank!

Nếu bạn bảo bỏ TK 144 (ký quỹ) đi, thế trong trường hợp DN vay ngân hàng để thanh toán ra nước ngoài bằng hình thức ký quỹ thì hạch toán ký quỹ đấy vào đâu:016:
 
myyen9999

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
30/3/10
203
3
18
TP Quy Nhơn
anh chị cho em hỏi: Công ty em làm xuất nhập khẩu, khi mở LC hoặc TT em thường hạch toán: Nợ TK 144; Có TK 112. Nhưng hiện nay theo quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ lại bỏ đi TK 144 vậy em phải hạch toán số tiền mang đi mở LC hoặc TT vào đâu. mong anh chị giúp đỡ em!
Thank!

Bên mình cũng làm bên xuất nhập khẩu, mình đinhj khoản là
khi mở LC: N331/C1121 (A)
Khi trả tiền thêm 1 lần nữa cũng vậy: N331/C112(B)
Khi nhập hàng thì N1561/C331 : Giá trên tờ khai
Chênh lệch: N635/C 331 (chênh lệch tỉ giá)
 
A

AudiQ8

Sơ cấp
10/2/09
8
0
0
Hà Nội
Mình thấy phí duy trì tên miền đúng là đóng 1 năm 1 lần và số tiền khá nhỏ (Khoảng hơn 1 triệu), chi phí này nhỏ hạch toán trực tiếp luôn, không cần phải treo để phân bổ hàng tháng làm gì cả.
 
A

aodaihn

Sơ cấp
6/10/09
33
0
0
hanoi
Bạn Phạm Phuc Huy trả lời rất chi tiết rồi bạn cứ làm theo đi, mình nói thêm là bạn chỉ cho vào nợ 331 khi bạn trả tiền cho người bán hàng mà bạn đặt tiền trước thôi, còn đây là chi phí trả trước nên phải cho vào 142 (242)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA