Xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định

  • Thread starter nguyenha10
  • Ngày gửi
N

nguyenha10

Sơ cấp
11/10/09
17
0
0
30
hải phòng
#1
mọi người có thể giúp em định khoản vấn đề này được không ạ : xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định hữu hình,giá xuất kho 14 triệu,thuế GTGT10%. Tài sản đưộc tài trợ từ quỹ đầu tư phát triển
thanks mọi người nhìu
 
D

dtmai

Sơ cấp
23/9/09
12
0
0
da nang
#2
mọi người có thể giúp em định khoản vấn đề này được không ạ : xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định hữu hình,giá xuất kho 14 triệu,thuế GTGT10%. Tài sản đưộc tài trợ từ quỹ đầu tư phát triển
thanks mọi người nhìu
bạn ơi hàng hóa gì mà lại chuyển thành TSCD được vậy
 
D

dtmai

Sơ cấp
23/9/09
12
0
0
da nang
#3
mọi người có thể giúp em định khoản vấn đề này được không ạ : xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định hữu hình,giá xuất kho 14 triệu,thuế GTGT10%. Tài sản đưộc tài trợ từ quỹ đầu tư phát triển
thanks mọi người nhìu
nếu tài sản đó thỏa mãn là TSCDHH thì bạn định khoản như sau:
a, Nợ TK 211
Có TK 156
b, Nợ TK 411
Có TK 414
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
#4
nếu tài sản đó thỏa mãn là TSCDHH thì bạn định khoản như sau:
a, Nợ TK 211
Có TK 156
b, Nợ TK 411
Có TK 414
cái này có cần xuất HĐ hok bạn? Tiền thuế không hoạch toán lun sao? hay xuất ntn? thanks
 
loboglory

loboglory

Thành viên thân thiết
17/12/04
286
2
18
35
Ha noi
#5
cái này có cần xuất HĐ hok bạn? Tiền thuế không hoạch toán lun sao? hay xuất ntn? thanks
Theo TT 129 thì có phải xuất bạn ạ, theo phần B, mục 1.3!

Theo mình sẽ hạch toán như sau:
a,
Nợ TK 211
Có TK 333
Có TK 511

Nợ TK 632
Có TK 156

b, (bạn dtmai hạch toán ngược!!!)
Nợ TK 414
Có TK 411

Mọi người cho ý kiến nhé!
 
V

Vuhanh19

Sơ cấp
30/7/07
37
0
6
35
Đồng Nai
#6
Mình thấy cách của bạn Loboglory vậy là ok lắm rùi các bạn ah
 
Sửa lần cuối:
bendoihiuquanh

bendoihiuquanh

Trung cấp
10/7/08
238
0
0
TP. HCM
#7
Theo TT 129 thì có phải xuất bạn ạ, theo phần B, mục 1.3!

Theo mình sẽ hạch toán như sau:
a,
Nợ TK 211
Có TK 333
Có TK 511

Nợ TK 632
Có TK 156

b, (bạn dtmai hạch toán ngược!!!)
Nợ TK 414
Có TK 411

Mọi người cho ý kiến nhé!
Theo mình Có TK 512
 
N

nguyenha10

Sơ cấp
11/10/09
17
0
0
30
hải phòng
#9
em cảm ơn mọi người
h thì em biết định khoản ra sao rồi
iu mọi người lắm
em định khoản như thế này có được ko ah
Bút toán 1 : xuất kho:
Nợ TK 632 : 14
Có TK 156 : 14
Bút toán 2 : TSCĐ tăng:
Nợ TK 211 : 15.4
Có TK 512 : 14
Có TK 333.1 : 1.4
Bút toán 3 : kết chuyển nguồn vốn
Nợ TK 414 : 14
Có TK 411 : 14
 
Sửa lần cuối:
H

hoakiemtoan

Thành viên thân thiết
16/2/09
122
0
0
36
quang binh
#10
em cảm ơn mọi người
h thì em biết định khoản ra sao rồi
iu mọi người lắm
em định khoản như thế này có được ko ah
Bút toán 1 : xuất kho:
Nợ TK 632 : 14
Có TK 156 : 14
Bút toán 2 : TSCĐ tăng:
Nợ TK 211 : 15.4
Có TK 512 : 14
Có TK 333.1 : 1.4
Bút toán 3 : kết chuyển nguồn vốn
Nợ TK 414 : 14
Có TK 411 : 14
Bạn ghi tăng nguyên giá tài sản cố định thêm 1.4 rồi thuế GTGT được khấu trừ thì làm sao gh tăng nguyên giá được, trong khi TSCD dùng vào sản xuất thì bạn phải Nợ 133 để khấu trừ nếu bạn xuất hóa đơn có thuế.
Theo mình trường hợp này tiêu dùng nội bộ cho sản xuất bạn chỉ cần phiếu xuất kho thôi hoặc hóa đơn phần thuế bỏ trống, phần này mình có thể giải trình bên thuế một cách dể dàng mà.
bạn nên bỏ bút toán Có 3331 : 1.4
Thân
 
Sửa lần cuối:
N

nguyenha10

Sơ cấp
11/10/09
17
0
0
30
hải phòng
#11
Bạn ghi tăng nguyên giá tài sản cố định thêm 1.4 rồi thuế GTGT được khấu trừ thì làm sao gh tăng nguyên giá được, trong khi TSCD dùng vào sản xuất thì bạn phải Nợ 133 để khấu trừ nếu bạn xuất hóa đơn có thuế.
Theo mình trường hợp này tiêu dùng nội bộ cho sản xuất bạn chỉ cần phiếu xuất kho thôi hoặc hóa đơn phần thuế bỏ trống, phần này mình có thể giải trình bên thuế một cách dể dàng mà.
bạn nên bỏ bút toán Có 3331 : 1.4
Thân
như vậy thì cụ thể viết các bút toán như thế nào,bạn giúp mình luôn nha
thanks bạn nhìu lắm
 
T

tuyetvothan

Sơ cấp
14/8/09
40
1
8
Bà Rịa-Vũng tàu
#12
bạn ơi hàng hóa gì mà lại chuyển thành tscd được vậy
ko trả lời mà lại cứ hỏi vặn hòai thế này thì sao người ta hỏi để làm gì. Hàng hóa chuyển làm tscđ thì có mà đầy như: Máy vi tính có đủ tiêu chuẩn là tscđ, bàn ghế, tủ, két, ôtô,xe máy, tủ lạnh, tivi,điều hòa nhiệt độ. Cứ đủ tiêu chuẩn là tacđ là được rùi. Hơi bị tò mò và bất lịch sự tí xíu nha.sorry
 
N

nguyen lam ngoc

Thành viên thân thiết
#13
mình nghĩ làm như bạn tổng kết lại là đúng đấy. nếu đây được coi như bán hàng nội bộ thì mình phải làm thuế đầu ra 3331, còn 133 mình được khấu trừ khi mua rồi có điều khi kê hóa đơn thì dòng thuế mình cũng không hiểu ghi tn(hay đây chỉ áp dụng khi trả lương hoặc thưởng cho nv bằng sản phẩm), theo TT129.
"2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:
a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo."

nice day
 
Sửa lần cuối:
N

nguyenha10

Sơ cấp
11/10/09
17
0
0
30
hải phòng
#14
thanks mọi người nhìu lắm
ah,em còn 1 vấn đề này nữa: xuất kho gửi bán lô hàng giá thực tế 180 triệu,hoá đơn GTGT. Giá bán chưa thuế 200,thuế suất thuế GTGT 10% ,chi phí vận chuyển thuê ngoài DN chịu,hoá đơn GTGT : giá chưa thuế 3.6 triệu,thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt
mọi người giúp em nha
thanks mọi người nhìu lắm. iu mọi người nhất:1luvu:
 
N

nguyen lam ngoc

Thành viên thân thiết
#15
mới là "gửi bán" thì chưa thể ghi nhận doanh thu được. nên mình nghĩ chắc chỉ ghi
Nợ tk 157: 180
Có tk 155; 180
còn chi phí vận chuyển thì cho vào 641.

còn nghiệp vụ trên thì ko cho thuế vào khi định khoản bạn ạ. nếu đây là TSCĐ xuất dùng cho SXKD mà chịu thuế
 
N

nguyenha10

Sơ cấp
11/10/09
17
0
0
30
hải phòng
#16
oh
thanks bạn nhìu
nếu TH trên ko cho thuế vào thì chỉ ghi N 211/ C 156 thôi đúng ko?
hay vẫn phải ghi nhận doanh thu nội bộ,tức là ghi xuất kho N 632/ C156
rùi ghi nhận tăng TSCĐ : N 211/ C 512
 
N

nguyen lam ngoc

Thành viên thân thiết
#17
bạn vẫn phải ghi nhận giá vốn và cho nó vào phần "tiêu dùng nội bộ"
Nợ tk 632
có tk 156
Nợ 211
Có 512
bạn tham khảo thêm quyển sách này nhé" kế toán doanh nghiệp, lý thuyết và bài tập"_2008 do thầy Nguyễn Văn Công trường đại học KTQD, viết rõ ràng và dễ hiểu lắm
nice day!:015:
 
N

nguyenha10

Sơ cấp
11/10/09
17
0
0
30
hải phòng
#19
tớ vẫn còn 1 vấn đề muốn hỏi
tớ có 1 bài như thế này:
câu 4: xuất kho gửi bán 1 lô hàng giá thực tế 180,hoá đơn GTGT. Giá bán chưa thuế 200,thuế GTGT 10% chi phí vận chuyển thuê ngoài doanh nghiệp chịu,hoá đơn GTGT : giá chưa thuế 3,6 triệu,thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt
câu 6:nhận được thông báo của ngân hàng bên mua thanh toán đủ tiền hàng ở nghiệp vụ 4

theo như đề bài trên thì ở câu 4 tớ đã phải ghi nhận doanh thu chưa? hay chỉ ghi xuất kho rùi đến c6 mới ghi nhận doanh thu
tớ mới làm như thế này, các bạn giúp tớ nha:
c4:
N 632: 180
C 156 : 180
chi phí vận chuyển
N 641 : 3.6
N 133: 0.18
C 111: 3.78
c6:
N 112 : 220
C 511 : 200
C 333.1 : 20

giúp t nốt lấn này nhé,bọn tớ đang học nguyên lý kế toán mà cô thì nghỉ suốt,thế nên toàn bọn tớ tự mày mò mà học thui
tớ sẽ mua quyển sách mà Nguyen Lam Ngoc bảo
thanks bạn nhìu nha
 
bendoihiuquanh

bendoihiuquanh

Trung cấp
10/7/08
238
0
0
TP. HCM
#20
tớ vẫn còn 1 vấn đề muốn hỏi
tớ có 1 bài như thế này:
câu 4: xuất kho gửi bán 1 lô hàng giá thực tế 180,hoá đơn GTGT. Giá bán chưa thuế 200,thuế GTGT 10% chi phí vận chuyển thuê ngoài doanh nghiệp chịu,hoá đơn GTGT : giá chưa thuế 3,6 triệu,thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt
câu 6:nhận được thông báo của ngân hàng bên mua thanh toán đủ tiền hàng ở nghiệp vụ 4

theo như đề bài trên thì ở câu 4 tớ đã phải ghi nhận doanh thu chưa? hay chỉ ghi xuất kho rùi đến c6 mới ghi nhận doanh thu
tớ mới làm như thế này, các bạn giúp tớ nha:
c4:
N 632: 180
C 156 : 180
chi phí vận chuyển
N 641 : 3.6
N 133: 0.18
C 111: 3.78
c6:
N 112 : 220
C 511 : 200
C 333.1 : 20

giúp t nốt lấn này nhé,bọn tớ đang học nguyên lý kế toán mà cô thì nghỉ suốt,thế nên toàn bọn tớ tự mày mò mà học thui
tớ sẽ mua quyển sách mà Nguyen Lam Ngoc bảo
thanks bạn nhìu nha
xuất kho gửi bán 1 lô hàng giá thực tế 180,hoá đơn GTGT. Đề bài ghi hóa đơn GTGT, tức là đã lập hóa đơn rồi cho nên bạn phải ghi nhận doanh thu ở c4.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều