bạn ơi hàng hóa gì mà lại chuyển thành TSCD được vậymọi người có thể giúp em định khoản vấn đề này được không ạ : xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định hữu hình,giá xuất kho 14 triệu,thuế GTGT10%. Tài sản đưộc tài trợ từ quỹ đầu tư phát triển
thanks mọi người nhìu
nếu tài sản đó thỏa mãn là TSCDHH thì bạn định khoản như sau:mọi người có thể giúp em định khoản vấn đề này được không ạ : xuất kho hàng hóa làm tài sản cố định hữu hình,giá xuất kho 14 triệu,thuế GTGT10%. Tài sản đưộc tài trợ từ quỹ đầu tư phát triển
thanks mọi người nhìu
nếu tài sản đó thỏa mãn là TSCDHH thì bạn định khoản như sau:
a, Nợ TK 211
Có TK 156
b, Nợ TK 411
Có TK 414
cái này có cần xuất HĐ hok bạn? Tiền thuế không hoạch toán lun sao? hay xuất ntn? thanks
Theo TT 129 thì có phải xuất bạn ạ, theo phần B, mục 1.3!
Theo mình sẽ hạch toán như sau:
a,
Nợ TK 211
Có TK 333
Có TK 511
Nợ TK 632
Có TK 156
b, (bạn dtmai hạch toán ngược!!!)
Nợ TK 414
Có TK 411
Mọi người cho ý kiến nhé!
Bạn ghi tăng nguyên giá tài sản cố định thêm 1.4 rồi thuế GTGT được khấu trừ thì làm sao gh tăng nguyên giá được, trong khi TSCD dùng vào sản xuất thì bạn phải Nợ 133 để khấu trừ nếu bạn xuất hóa đơn có thuế.em cảm ơn mọi người
h thì em biết định khoản ra sao rồi
iu mọi người lắm
em định khoản như thế này có được ko ah
Bút toán 1 : xuất kho:
Nợ TK 632 : 14
Có TK 156 : 14
Bút toán 2 : TSCĐ tăng:
Nợ TK 211 : 15.4
Có TK 512 : 14
Có TK 333.1 : 1.4
Bút toán 3 : kết chuyển nguồn vốn
Nợ TK 414 : 14
Có TK 411 : 14
Bạn ghi tăng nguyên giá tài sản cố định thêm 1.4 rồi thuế GTGT được khấu trừ thì làm sao gh tăng nguyên giá được, trong khi TSCD dùng vào sản xuất thì bạn phải Nợ 133 để khấu trừ nếu bạn xuất hóa đơn có thuế.
Theo mình trường hợp này tiêu dùng nội bộ cho sản xuất bạn chỉ cần phiếu xuất kho thôi hoặc hóa đơn phần thuế bỏ trống, phần này mình có thể giải trình bên thuế một cách dể dàng mà.
bạn nên bỏ bút toán Có 3331 : 1.4
Thân
ko trả lời mà lại cứ hỏi vặn hòai thế này thì sao người ta hỏi để làm gì. Hàng hóa chuyển làm tscđ thì có mà đầy như: Máy vi tính có đủ tiêu chuẩn là tscđ, bàn ghế, tủ, két, ôtô,xe máy, tủ lạnh, tivi,điều hòa nhiệt độ. Cứ đủ tiêu chuẩn là tacđ là được rùi. Hơi bị tò mò và bất lịch sự tí xíu nha.sorrybạn ơi hàng hóa gì mà lại chuyển thành tscd được vậy
Chính xác ! Đây là trường hợp tiêu dùng nội bộ.Theo mình Có TK 512
xuất kho gửi bán 1 lô hàng giá thực tế 180,hoá đơn GTGT. Đề bài ghi hóa đơn GTGT, tức là đã lập hóa đơn rồi cho nên bạn phải ghi nhận doanh thu ở c4.tớ vẫn còn 1 vấn đề muốn hỏi
tớ có 1 bài như thế này:
câu 4: xuất kho gửi bán 1 lô hàng giá thực tế 180,hoá đơn GTGT. Giá bán chưa thuế 200,thuế GTGT 10% chi phí vận chuyển thuê ngoài doanh nghiệp chịu,hoá đơn GTGT : giá chưa thuế 3,6 triệu,thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt
câu 6:nhận được thông báo của ngân hàng bên mua thanh toán đủ tiền hàng ở nghiệp vụ 4
theo như đề bài trên thì ở câu 4 tớ đã phải ghi nhận doanh thu chưa? hay chỉ ghi xuất kho rùi đến c6 mới ghi nhận doanh thu
tớ mới làm như thế này, các bạn giúp tớ nha:
c4:
N 632: 180
C 156 : 180
chi phí vận chuyển
N 641 : 3.6
N 133: 0.18
C 111: 3.78
c6:
N 112 : 220
C 511 : 200
C 333.1 : 20
giúp t nốt lấn này nhé,bọn tớ đang học nguyên lý kế toán mà cô thì nghỉ suốt,thế nên toàn bọn tớ tự mày mò mà học thui
tớ sẽ mua quyển sách mà Nguyen Lam Ngoc bảo
thanks bạn nhìu nha