A
Các anh chị ơi cho em hỏi với.Công ty em chuyên về xây dựng dân dụng nhưng lại có một xưởng cơ khí chuyên làm cửa,giàn giáo,... cho công trình.Năm trước công ty em có làm giàn giáo cho 1 công trình, kế toán của năm trước hạch toán thế nào mà năm nay em vào thấy còn dư Nợ tk 154 (làm giàn giáo). Năm nay công ty em cũng có làm giàn giáo,em đã tập hợp được chi phí làm giàn giáo của năm nay rồi.Tập hợp xong em tiến hành nhập kho TSCĐ(Nợ TK 2117/ Có TK 154).Zậy các anh chị cho em hỏi chi phí còn lại của năm trước em phải hạch toán như thế nào đây.Em mới đi làm nên cũng chưa rành lắm.
Em cảm ơn mấy anh chị trước nhen.
Em cảm ơn mấy anh chị trước nhen.