M
Cả nhà giúp em điều chỉnh lại với
cty em tháng 12/08 có bán hàng, em đã định khỏan sai là :
N1111: 11tr
N1331: 1tr
C5112: 10tr
Nhưng sau đó em mới biết thực tế t12/08 khách hàng chưa trả tiền, qua t1/09 khách hàng trả bằng tngh 11tr.
vì cty quá nhỏ, tất cả việc thanh tóan tiền hay thu tiền đều do GĐ làm, cái sai của em là ko đòi phiếu chi, với lại khi ký hđồng thì ghi thanh tóan bằng TM nhưng do trục trặc sao đó nên t1 mới chuyển tiền vào TK cty em,
vậy t1/09 em điều chỉnh bút tóan như vậy đúng hay sai: N131 / C1111: 10tr hay 11tr vì thuế đó đã khấu trừ vào t11/08 rồi,
diễn giải ghi làm sao và định khỏan lại ntn, em rối quá, các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với, vì em chưa làm bao giờ
:wall::wall::wall::wall::wall:
cty em tháng 12/08 có bán hàng, em đã định khỏan sai là :
N1111: 11tr
N1331: 1tr
C5112: 10tr
Nhưng sau đó em mới biết thực tế t12/08 khách hàng chưa trả tiền, qua t1/09 khách hàng trả bằng tngh 11tr.
vì cty quá nhỏ, tất cả việc thanh tóan tiền hay thu tiền đều do GĐ làm, cái sai của em là ko đòi phiếu chi, với lại khi ký hđồng thì ghi thanh tóan bằng TM nhưng do trục trặc sao đó nên t1 mới chuyển tiền vào TK cty em,
vậy t1/09 em điều chỉnh bút tóan như vậy đúng hay sai: N131 / C1111: 10tr hay 11tr vì thuế đó đã khấu trừ vào t11/08 rồi,
diễn giải ghi làm sao và định khỏan lại ntn, em rối quá, các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với, vì em chưa làm bao giờ
:wall::wall::wall::wall::wall: