P
Công ty mình là doanh nghiệp xây lắp, có những công cụ, nguyên vật liêu mua về xuất dùng để hình thành một SP tời, (sản phẩm tời này dùng cho xây lắp công trình mình hạch toán vào Nợ TK154). khi hình thành xong mình muốn phân bổ giá trị của sản phẩm này thì làm thế nào ? có được hạch toán vào tài khoản 142 không?
Hãy giúp mình với cả nhà. Cảm ơn!
Hãy giúp mình với cả nhà. Cảm ơn!