Khấu hao tài sản cố định phục vụ cho việc mua hàng thế nào cho hợp lý

  • Thread starter traucondangyeu
  • Ngày gửi

1547 lượt xem

T

traucondangyeu

Sơ cấp
8/10/09
54
1
6
Miền Sông Nước
Em có vấn đề này xin nhờ anh chị giúp ạ
Cty em là công ty sản xuất, thu mua nguyên liệu rồi đem sản xuất.
Mua: cân treo
Mua : cần cẩu
để phục vụ cho việc mua hàng, vì thế khi trích khấu hao tài sản này nên đưa vào tài khoản nào hợp lý ạ, thông thường thì đưa vào 627 vì nó có liên quan đến sản xuất nhưng cty em có tháng sản xuất ,có tháng không sản xuất.
vậy trích khấu hao nên đua vào TK nào ạ, vì 627 không có số dư, anh chị giải đáp giúp em với, xin cám ơn
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,213
1,451
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em có vấn đề này xin nhờ anh chị giúp ạ
Cty em là công ty sản xuất, thu mua nguyên liệu rồi đem sản xuất.
Mua: cân treo
Mua : cần cẩu
để phục vụ cho việc mua hàng, vì thế khi trích khấu hao tài sản này nên đưa vào tài khoản nào hợp lý ạ, thông thường thì đưa vào 627 vì nó có liên quan đến sản xuất nhưng cty em có tháng sản xuất ,có tháng không sản xuất.
vậy trích khấu hao nên đua vào TK nào ạ, vì 627 không có số dư, anh chị giải đáp giúp em với, xin cám ơn
Theo nguyên tắc thì bạn trích khấu hao vào chi phí sản xuất. Tháng nào không sản xuất hoặc sản xuất ít thì kết chuyển phần Chi phí sản xuất chung cố định đó sang TK 632.

Một cách hạch toán đơn giản hơn có thể chấp nhận là trích khấu hao các TSCĐ đó vào TK 642 (coi như các TSCĐ dùng chung cho toàn doanh nghiệp)
 

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5
  • aduy1992

Xem nhiều