T
Chào cả nhà,
MÌnh có một vấn đề liên quan tính đến tính khấu hao.Cụ thể như sau:
Mình có TSCĐ dùng cho viễn thông.Doanh thu ghi nhận dựa trên công suất của nó.Do cty mình mới thành lập nên công suất sử dụng thực tế thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế.Mình khai báo phương pháp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng.Cũng vì mới hoạt động và doanh thu chưa nhiều mà giá trị khấu hao của tài sản đó rất lớn.Nếu mình hạch toán toàn bộ vào chi phí thì sẽ ko phù hợp về mặt doanh thu và chi phí.Vì thế mình hạch toán treo phần tỷ lệ khấu hao tương ứng với phần công suất chưa sử dụng trên TK 242.Đợi khi nào doanh thu đạt công suất mình mới phân bổ 242.Khi kiểm toán vào họ yêu cầu đưa toàn bộ chi phí trên vào chi phí.MÌnh ko bít như thế nào mới đúng.Ban giám đốc thì cứ yêu cầu mình để trên 242.Còn kiểm toán thì yêu cầu đưa hết vào chi phí.
MOng các bạn giúp đỡ.MÌnh ko bít phải hạch toán sao.Nếu minh đang hạch toán sai thi ko bít dựa vào đầu để giải thích với ban giám đốc.??:wall:
MÌnh có một vấn đề liên quan tính đến tính khấu hao.Cụ thể như sau:
Mình có TSCĐ dùng cho viễn thông.Doanh thu ghi nhận dựa trên công suất của nó.Do cty mình mới thành lập nên công suất sử dụng thực tế thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế.Mình khai báo phương pháp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng.Cũng vì mới hoạt động và doanh thu chưa nhiều mà giá trị khấu hao của tài sản đó rất lớn.Nếu mình hạch toán toàn bộ vào chi phí thì sẽ ko phù hợp về mặt doanh thu và chi phí.Vì thế mình hạch toán treo phần tỷ lệ khấu hao tương ứng với phần công suất chưa sử dụng trên TK 242.Đợi khi nào doanh thu đạt công suất mình mới phân bổ 242.Khi kiểm toán vào họ yêu cầu đưa toàn bộ chi phí trên vào chi phí.MÌnh ko bít như thế nào mới đúng.Ban giám đốc thì cứ yêu cầu mình để trên 242.Còn kiểm toán thì yêu cầu đưa hết vào chi phí.
MOng các bạn giúp đỡ.MÌnh ko bít phải hạch toán sao.Nếu minh đang hạch toán sai thi ko bít dựa vào đầu để giải thích với ban giám đốc.??:wall: