Mỗi tuần một chuyên đề

Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn

  • Thread starter meomun19
  • Ngày gửi
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Anh chị cho em hỏi cái này.
Em lỡ xuất hóa đơn 55.000.000 mà khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt rồi, giờ em huỷ tờ đó xuất lại 3 tờ hđ khác được không ạ, khách hàng không chịu chuyển khoản?
Ai biết giúp em với.huhu
Bút sa gà vô nồi, khách hàng không chịu thì thôi xuất lại HĐ không được đâu đó
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Nếu bạn và cty KH chưa kê khai thuế tờ hóa đơn đó, thì bạn hủy hóa đơn 55.000.000 đi, lập biên bản hủy đi KH kí , rồi xuất lại hóa đơn khác

Bạn kêu họ xuất lại tháng 10 cũng được mà, kê khai thuế tháng 10 luôn
Bày tầm bậy lý do Huỷ HĐ ? coi chừng xuất sau này bị tính doanh thu thêm 1 lần nữa đó
 
1

1989lanphuong

Guest
17/8/13
108
0
16
Long An
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Bày tầm bậy lý do Huỷ HĐ ? coi chừng xuất sau này bị tính doanh thu thêm 1 lần nữa đó

Cám ơn a, vậy trong trường hợp này theo a nên xử lý sao??
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Cám ơn a, vậy trong trường hợp này theo a nên xử lý sao??
Khi đã xuất HĐ là đã ghi nhận doanh thu nghiệp vụ kinh tế đã hoàn thành, nếu bên mua hàng không đồng ý chuyển khoản thỉ bảo bên mua hàng lập UNC 55 tr và giấy nộp tiền 55 tr, bạn mang tiền cty mình đi xuông ngân hàng làm thủ tục nộp vào rồi chuyển , về làm phiếu chi tiền mặt là xong
ĐK 131/5111-3331, 111/131 55tr, 112/131 55tr, 131/111 55tr
 
O

oanhhuynhtlqn

Trung cấp
4/1/12
97
1
16
hcm
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Vào ngân hàng đó nhưng chi nhánh khác được không anh, hay phải chi nhánh cty đó mở tk ạ
 
N

nguyenthuydao

Trung cấp
27/8/13
58
1
0
tp.sơnla
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Làm lệch số hóa đơn báo cáo trên thuế thì phải giải trình bổ xung thôi, không sao đâu nếu mình không giải trình bổ xung sau thuế họ kiểm tra sẽ bị phạt đấy
 
T

tomatominh

Trung cấp
7/4/11
98
3
18
35
da nang
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

3 cái hóa đơn điện thoại VNPT tháng 9 của công ty tớ bị họ ghi sai địa chỉ, tháng trước cũng ghi sai rồi họ xuất lại rồi, tháng này họ lại xuất sai tiếp ( họ xuất địa chỉ cũ, đã đổi cách đây 1 năm), ngày 30/9 tớ mới nhận được hóa đơn này và phát hiện sai địa chỉ, giờ sang tháng 10 rồi họ không xuất tháng 9 được, cho t hỏi giờ phải làm sao xử lý hóa đơn này để được khấu trừ thuế đầu vào ?
bạn yêu cầu họ hủy hóa đơn sai, xuất lại cho đúng, xuất sang tháng 10 cũng được, khấu trừ thuế đầu vào bình thường mà bạn.
 
N

nguyenthuydao

Trung cấp
27/8/13
58
1
0
tp.sơnla
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Các bạn ơi! Tại sao mình không đăng được bài mới vậy

Làm lệch số hóa đơn báo cáo trên thuế thì phải giải trình bổ xung thôi, không sao đâu nếu mình không giải trình bổ xung sau thuế họ kiểm tra sẽ bị phạt đấy
 
lammyphuong

lammyphuong

Sơ cấp
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hóa đơn cty mình in gồm 20 quyển. Đã sử dụng đến quyển số 15. Sau đó do sơ suất, GĐ lấy quyển số 20 ra viết hết.. mới phát hiện còn thừa 04 quyển 16 -> 19. Bây giờ đến hạn nộp bc sử dụng hóa đơn quý 3 mình phải làm sao? Báo hủy số tờ hóa đơn (200 tờ) được ko? Thuế có phạt không? Anh/chị nào có văn bản hướng dẫn việc này thì trích luôn giùm mình nha.
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hóa đơn cty mình in gồm 20 quyển. Đã sử dụng đến quyển số 15. Sau đó do sơ suất, GĐ lấy quyển số 20 ra viết hết.. mới phát hiện còn thừa 04 quyển 16 -> 19. Bây giờ đến hạn nộp bc sử dụng hóa đơn quý 3 mình phải làm sao? Báo hủy số tờ hóa đơn (200 tờ) được ko? Thuế có phạt không? Anh/chị nào có văn bản hướng dẫn việc này thì trích luôn giùm mình nha.
Nghi định Số: 51/2010/NĐ-CP
Điều 33. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đủ các nội dung in sẵn khi lập hóa đơn, hoặc ghi không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:
a) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua;
b) Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định này.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:
a) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;
b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định.
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
 
B

bobinbon

Sơ cấp
13/9/13
15
0
0
bac ninh
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hóa đơn cty mình in gồm 20 quyển. Đã sử dụng đến quyển số 15. Sau đó do sơ suất, GĐ lấy quyển số 20 ra viết hết.. mới phát hiện còn thừa 04 quyển 16 -> 19. Bây giờ đến hạn nộp bc sử dụng hóa đơn quý 3 mình phải làm sao? Báo hủy số tờ hóa đơn (200 tờ) được ko? Thuế có phạt không? Anh/chị nào có văn bản hướng dẫn việc này thì trích luôn giùm mình nha.

Trường hợp của bạn đơn giản thôi, nó quy định tại NĐ51/2010
Theo mình bạn nên làm 1 số việc sau và phải làm ngay khi phát hiện ra sự việc đó (không quá 5 ngày khi phát hiện bạn nhé)
- Niêm phong và tổ chức Cắt góc 4 quyển HĐ đã bỏ qua : từ quyển 16-19
- Lập biên bản hủy những số hóa đơn đó ghi rõ: từ quyển 16 đến 19, từ số đến số, nội dung biên bản phải ghi rõ: loại và hình thức hóa đơn, mẫu hóa đơn..... và gửi lên CQ thuế quản lý
- Nội dung biên bản phải cam kết những nội dung trên là đúng và chịu trách nhiệm trc phát luật sau này nếu xảy ra sai sót
- gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (quý) cũng phải có nội dung hủy 4 quyển này, nêu rõ lý do và gửi kèm BB hủy
- Bên bạn có thể bị phạt về lỗi sử dụng sai quy trình sử dụng hóa đơn bằng hình thức cảnh cáo thôi
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:
a) Không hủy các hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;
b) Không nộp báo cáo hoá đơn đã sử dụng theo quy định.

Khoản này nếu bị phạt bên bạn sẽ bị phạt 6tr bình quân của bé đến lớn


Như thế là xong, bên bạn ko phải lo lắng nhé
Thắc mắc gì liên hệ mình sẽ tư vấn cho : 0942528882 thân ái

Anh chị cho em hỏi cái này.
Em lỡ xuất hóa đơn 55.000.000 mà khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt rồi, giờ em huỷ tờ đó xuất lại 3 tờ hđ khác được không ạ, khách hàng không chịu chuyển khoản?
Ai biết giúp em với.huhu

Hủy để xuất lại đc: nếu Hóa đơn đó bạn chưa xé liên 2 giao cho khách hàng thì bạn chỉ cần gạch chéo và ghi chữ hủy là OK
Còn trường hợp đã xé ra nhưng chưa giao cho khách hàng thi bạn kẹp cùng lập biên bản Hủy, còn nếu đã giao cho khách hàng rồi thì lập biên bản giữa 2 bên về việc hủy HĐ đó nêu rõ lý do, số HĐ, loại HĐ, tổng số tiền, ngày lập..v..v...
Nhưng theo Mình: Bạn ko phải làm thế vì theo quy định là khi viết hóa đơn trên 2otr phải có chứng từ ttoán qua ngân hàng mới đc khấu trừ thuế, như vậy bên mua hàng chuyển khoản cho bên bạn có ủy nhiệm chi của NH thì bên họ mới đc khấu trừ thuế của HĐ trên 20tr đó chứ còn bên bạn là bên bán ko ảnh hưởng gì cả đâu nhé, mà chỉ có bên họ mua mới bị thiệt khi ktra thôi
Nên bạn yên tâm không phải lo và ko phải lập lại, tuy nhiên hủy và lập lại đc thì tốt nhất nhưng khi lập lại xuất thành 3 HĐ bắt buộc bạn phải xuất khác ngày xuất của 3 HĐ đó, vì nếu xuất trong 1 ngày nhiều hóa đơn cho 1 bên mà tổng những lần xuất đó trên 20tr cũng phải có chứng từ thanh toán qua NH mới đúng quy định bạn nhé
Thân Ái! cần gì mình sẽ tư vấn cho nhé : 0942528882 chào bạn
 
Sửa lần cuối:
lammyphuong

lammyphuong

Sơ cấp
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

- gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (quý) cũng phải có nội dung hủy 4 quyển này, nêu rõ lý do và gửi kèm BB hủy
- Bên bạn có thể bị phạt về lỗi sử dụng sai quy trình sử dụng hóa đơn bằng hình thức cảnh cáo thôi
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:
a) Không hủy các hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;
b) Không nộp báo cáo hoá đơn đã sử dụng theo quy định.

Khoản này nếu bị phạt bên bạn sẽ bị phạt 6tr bình quân của bé đến lớn
Cám ơn bạn đã tư vấn giùm mình. Mình thắc mắc tiếp 1 chút nha:
1 - Gửi BC tình hình sử dụng hóa đơn kèm BB hủy:
Báo cáo tình hình sử dụng hd thì hàng quý mình vẫn làm, ko có vấn đề gì. Mình dùng HTKK 3.1.7 vậy thì gửi kèm BB hủy bằng cách nào hả bạn? Thiệt tình, là "chuối" vấn đề này lắm. :(
2 - Khoản này nếu bị phạt bên bạn sẽ bị phạt 6tr bình quân của bé đến lớn.
-> Vậy là bị phạt tổng cộng 6tr cho 4 quyển hóa đơn này hả bạn? Hay mỗi quyển là 6tr?
Khi mình phát hiện ra hóa đơn viết nhầm thì... muộn rồi, đã chậm 10 ngày rồi. Vì mình làm bc thuế ngoài giờ cho cty thôi nên ko theo sát hoạt động xuất hóa đơn của cty dc.
 
congbang

congbang

Trung cấp
6/2/04
113
12
18
đồng tháp
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Tôi đã bị trường hợp viết nhầm như trên và bị phạt 9 triệu, lấy mức bình quân 3+15/2, nhưng sau đó thì sử dụng tiếp như bình thường
 
X

xuanhoahoa

Trung cấp
19/12/08
96
0
0
ha noi
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Bạn ơi theo qui định bán hàng thì phải xuất hóa đơn nhưng nếu khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì sao
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Bạn ơi theo qui định bán hàng thì phải xuất hóa đơn nhưng nếu khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì sao
Những hàng hóa đó lúc bạn mua vào thì đều có hóa đơn đầu vào phải ko ?, do đó khi xuất bán hàng mặc dù khách hàng ko lấy hóa đơn nhưng bạn vẫn phải xuất hóa đơn đầu ra để làm chứng từ kế toán trừ kho đi, nếu ko xuất hóa đơn thì sau này mặc dù hàng hóa trong kho đã hết nhưng trên sổ sách cứ còn hòai.
Còn đối với những hàng hóa mua vào ko có hóa đơn đầu vào thì bạn ko được xuất hóa đơn đầu ra nha.
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Bạn ơi theo qui định bán hàng thì phải xuất hóa đơn nhưng nếu khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì sao
Khong lấy cũng phải xuất lưu tại cùi
Thông tư 64 15/05/2013 của BTC
b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
 
M

MrNobody

Sơ cấp
7/8/13
49
2
8
Ha Noi
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Cho e hỏi là trong tháng 8 e có nộp tờ khai VAT và kê khai thiếu mất 1 đồng so với hóa đơn ở khoản mục VAT được khấu trừ. Tháng 9 này e làm kê khai bổ sung cho tháng 8 làm giảm số VAT được khấu trừ của tháng 8 đi bằng với số sai. ĐỒng thơi e kê khai số hóa đơn đúng vào VAT được khấu trừ tháng 9. Và e kê khai vào mục 37 trong bảng kê khai VAT tháng 9 bằng với số tiền kê khai sai tháng 8. Như vậy có được không ah.
Liệu công ty mình có phải nộp khoản phạt nào ko? TRong trường hợp sai 1 đồng kia có thể loại bỏ đi và ko cần kê khai bổ sung tháng 8 cũng như điều chỉnh tháng 9 được ko ah. Mong cả nhà giúp mình :)
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Cho e hỏi là trong tháng 8 e có nộp tờ khai VAT và kê khai thiếu mất 1 đồng so với hóa đơn ở khoản mục VAT được khấu trừ. Tháng 9 này e làm kê khai bổ sung cho tháng 8 làm giảm số VAT được khấu trừ của tháng 8 đi bằng với số sai. ĐỒng thơi e kê khai số hóa đơn đúng vào VAT được khấu trừ tháng 9. Và e kê khai vào mục 37 trong bảng kê khai VAT tháng 9 bằng với số tiền kê khai sai tháng 8. Như vậy có được không ah.
Liệu công ty mình có phải nộp khoản phạt nào ko? TRong trường hợp sai 1 đồng kia có thể loại bỏ đi và ko cần kê khai bổ sung tháng 8 cũng như điều chỉnh tháng 9 được ko ah. Mong cả nhà giúp mình :)
Sai 1 đồng không cần khai bổ sung điều chỉnh đâu bạn hiền :))
 
M

minhhuedh

Trung cấp
19/11/10
51
1
6
34
tp hồ chí minh
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Mọi người ơi cho em hỏi xíu ạ.
Em có xuất 1 hóa đơn cho khách, nhưng khách không lấy hóa đơn, cái này e vẫn chưa xé ra khỏi quyển Hóa đơn.
Nhưng giờ khai thuế mới phát hiện e viết sai như sau.
Số tiền : 20.666.965
Em viết bằng chữ : Hai mươi triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn chín trăm sáu mươi lăm ngàn đồng
Em bị dư chữ ngàn". Đây là HĐ trong tháng 9. e cũng đã xuất HĐ trong tháng 10 rồi. Jo tính sao ạ?
Em k có kinh nghiệm nên thấy lo lắm ạ
Mong mọi người chỉ giúp em
 
P

phucdinh2013

Sơ cấp
15/10/13
8
0
0
Việt Nam
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 18, Chương III, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2010 của Bộ Tài Chính quy định về xử lý đối với hoá đơn đã lập như sau:"1.Trường hợp lập hoá đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hoá đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hoá đơn lập sai."
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA