D
:wall:Hi, Anh/chị!
- Trong tháng Cty mình mua CC-DC, NVL mình căn cứ vào hóa đơn định khoản:
Nợ TK152, 153
Nợ TK133
Có TK331, 111, 112
+ Nếu mình phân bổ hết vào chi phí trong kỳ mình định khoản như sau có được ko ạ?
Nợ TK627, 641, 642
Có TK152, 153
+ Nếu đó là CC-DC, NVL có giá trị lớn không phân bổ hết trong kỳ và khi xuất dùng mình định khoản.
Nợ TK142, 242
Có TK153
+ Khi phân bổ
Nợ TK627, 641, 642
Có TK142, 242
Mọi người đọc và cho mình nhận xét được không ạ?
Many thanks to all of you. :wall:
- Trong tháng Cty mình mua CC-DC, NVL mình căn cứ vào hóa đơn định khoản:
Nợ TK152, 153
Nợ TK133
Có TK331, 111, 112
+ Nếu mình phân bổ hết vào chi phí trong kỳ mình định khoản như sau có được ko ạ?
Nợ TK627, 641, 642
Có TK152, 153
+ Nếu đó là CC-DC, NVL có giá trị lớn không phân bổ hết trong kỳ và khi xuất dùng mình định khoản.
Nợ TK142, 242
Có TK153
+ Khi phân bổ
Nợ TK627, 641, 642
Có TK142, 242
Mọi người đọc và cho mình nhận xét được không ạ?
Many thanks to all of you. :wall: