T
thuylinh0779
Guest
Tài sản của DNTN không có hoá đơn đầu vào nay chuyển sang thành lập công ty TNHH muốn đưa vào TSCĐ của công ty có được không ? nếu được phải làm như thế nào ?
Cty tôi vừa nhận được 1 HĐ GTGT do 1 cty làm trần nhựa cho nhà xưởng cty tôi.Giá trị của công trình đó là khoảng hơn 50 tr. Theo các bác cty tôi nên hạch toán nó vào chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hay là cho vào TSCĐ?Thanks
Cty tôi vừa nhận được 1 HĐ GTGT do 1 cty làm trần nhựa cho nhà xưởng cty tôi.Giá trị của công trình đó là khoảng hơn 50 tr. Theo các bác cty tôi nên hạch toán nó vào chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hay là cho vào TSCĐ?Thanks
cho em hỏi luôn các bác thế này ạ
Chỗ em làm là 2 cty riêng biệt nhau . Nhưng khi dùng TSCĐ thì lại dùng chung nhau ( 2 cty nằm cùng một địa điểm ). Cty em làm thì mới thành lập năm 2007 . Vậy các bác bảo em phải hạch toán TSCĐ ntn ạ
Bạn nên cụ thể hơn. Nhưng nói chung là nếu là TSCĐ thì phải có chứng từ xác nhận sở hửu và bạn căn cứ vào đó để hạch toán vào các TK bạn ạ!
Nếu là sở hữu cty bạn thì hạch toán vào TK 211, còn nếu là của cty bên kia mà cty bạn đang sử dụng thì đó là đang thuê TS và làm cái hợp đồng cuối tháng trả tiền là xong./.
Cái này có lẽ còn tùy quy mô cty của bạn. Nhưng sửa chữa lớn tài sản cố định là khoản chi phí phát sinh liên quan đến nhiều kỳ sản xuất nên theo mình bạn nên ghi nhận tăng TSCĐ để KH vào chi phí nhiều kỳ thì hợp lý hơn và không bị bên thuế kiểm tra.cám ơn ban toong truongsoi nha. như vậy có nghĩa là cty chúng tôi vẫn phải hạch toán vào TSCĐ và tính khấu hao ạ. Có thể cho ngay vào chi phí kinh doanh kỳ này ko ạ?
Không hiểu bạn đang nói gì lắm nhưng không có ai trả lời bạn nên mình trả lời đại. Nhưng nếu là cty này đang sử dụng tài sản của cty kia thì phải làm hợp đồng cho thuê tài sản (nếu không có quan hệ gì đặc biệt), cuối tháng bên cho thuê xuất hóa đơn theo hợp đồng và bên thuê trả tiền thì chẳng có gì là không hợp lý cả.Nếu vậy mình tính nó vào chi phí hợp lý đó ạ và bên thuế có hỏi giấy tờ của bên kia không ạ (VD như mình thuê TSCĐ của bên kia thì bên đó phải có giấy cho thuê TSCĐ và phải tính tăng LN cho thuê TSCĐ à) vì em làm kế toán cả hai bên mà
:talk:
Bạn có thể nói rõ tài sản đó là tài sản loại gì không? nếu là bất động sản hay các tài sản không cần sang tên đổi chủ thì chỉ có biên bản bàn giao và biên bản thẩm định giá là được, có thể yêu cầu DNTN cũ xuất hóa đơn GTGT cho tài sản đó được không (nội dung ghi rõ xuất nội bộ và không phản ánh thuế GTGT). Nếu là tài sản cần sang tên đổi chủ thì bắt buộc phải có hóa đơn để đăng ký trước bạ. Đó là ý kiến riêng của tôi, mong các bạn khác tham gia.
Cái này theo mình nghỉ còn tùy thuộc vào ngày xuất háo đơn trước hay sau ngày kê khai hóa đơn của bạn. Nếu ngày sau ngày kê khai hóa đơn thì bạn nên lập bảng 01/KHBS điều chỉnh rồi sau đó kê khai lại.TSCĐ ĐÃ KÊ KHAI THUẾ NHƯNG THIẾU HOÁ ĐƠN vat GIƠ BỔ XUNG CÓ DC KO Ạ?
Nếu đã đứng tên của xếp bạn thì không thể đưa vào chi phí hợp lý của cty đc rồi. Trước tiên bạn nên xem lại hơp đồng xem xếp bạn có đại diện cho cty ký hợp đồng ko. Nếu không thì bạn lại phải lập hợp đồng mua lại của xếp hoặc làm góp thêm vốn cho cty. Bạn có thể cụ thể hơn.Em có 1 việc như thế này mong đc các bác ở Web tư vấn cho em:
Công ty em là Cty TNHH văn phòng giao dịch ở khách sạn, văn phòng đó trước đây là của một công ty nước ngoài họ ko làm ở đó nữa và những thiết bị công cụ dụng cụ họ nhượng lại hết cho công ty em và chỉ có hợp đồng ký giữa sếp em và công ty đó và những thiết bị CCDC đó thuộc quyền sở hữu của sếp em. Bây giờ sếp muốn đưa thiết bị CCDC đó vào để hạch toán chi phí hợp lý cho công ty. Các bác xem các thiết bị CCDC đó có thể được đưa vào chi phí hợp lý không ah. Và để hợp lý nó thì phải làm sao ah.
Mong có hồi âm sớm
Em cảm ơn
Bạn nên cụ thể hơn. Nhưng nói chung là nếu là TSCĐ thì phải có chứng từ xác nhận sở hửu và bạn căn cứ vào đó để hạch toán vào các TK bạn ạ!
Nếu là sở hữu cty bạn thì hạch toán vào TK 211, còn nếu là của cty bên kia mà cty bạn đang sử dụng thì đó là đang thuê TS và làm cái hợp đồng cuối tháng trả tiền là xong./.