T
Các bạn thân mến
Do có 1 vài hóa đơn đầu vào khách hàng giao cho cty quá trễ : hóa đơn từ tháng 12 năm 2006 , tháng 1 và 2 năm 2007 nên mình không thể khấu trừ thuế VAT.Thuế VAT đầu vào sẽ được đưa vào chi phí .Tuy nhiên mình không biết là những hóa đơn như thế có bắt buộc phải kê khai trên bảng kê 03 tháng này hay không ( cột doanh số bán chưa thuế sẽ ghi giá thanh toán của cả hóa đơn ) hay chỉ cần ghi vào số sách kế toán là được.Mong các bạn cho biết số văn bản để mình tham khảo nếu việc kê khai những hóa đơn trễ như thế này là bắt buộc .
Cám ơn các bạn
Do có 1 vài hóa đơn đầu vào khách hàng giao cho cty quá trễ : hóa đơn từ tháng 12 năm 2006 , tháng 1 và 2 năm 2007 nên mình không thể khấu trừ thuế VAT.Thuế VAT đầu vào sẽ được đưa vào chi phí .Tuy nhiên mình không biết là những hóa đơn như thế có bắt buộc phải kê khai trên bảng kê 03 tháng này hay không ( cột doanh số bán chưa thuế sẽ ghi giá thanh toán của cả hóa đơn ) hay chỉ cần ghi vào số sách kế toán là được.Mong các bạn cho biết số văn bản để mình tham khảo nếu việc kê khai những hóa đơn trễ như thế này là bắt buộc .
Cám ơn các bạn