Cách xác định số tiền cần điều chỉnh do chênh lệch tỷ giá!

  • Thread starter noblethought
  • Ngày gửi
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
- Mình có những nghiệm vụ lq đến ngoại tệ như sau, các bạn xem như thế nào nhé :
1) Khi cty mình mở tk tiền USD, cần nộp 300 usd , nhưng cty không có tiền USD , nên đã nộp 4992000 đ ( lấy 300 usd nhân với tỷ giá tại NH Vietcombank mà cty mình mở tk )
N1122/c1111 : 4992000
Bạn theo dõi qua 144 hoặc 244 : tiền ký quỹ.
2) ngày 26/8 một cty ở nước ngoài thanh toán tiền cho cty mình là 5000 usd qua tk ngân hàng
N1122/c131 : 5000 * tỷ giá ngày 26/8 tại NH Vietcombank
N007 : 5000 usd
Đúng.
3) Ngày 28/8 cty mình rút 5000 usd ra , nhận bằng tiền việt nên định khoản như sau :
N1111/c1122 : 82000000đ ( lấy 5000* tỷ giá hôm 28/8)
N635 : nếu lấy tỷ giá 28/8 - 26/8 < 0
N515 : nếu >0
Bạn ghi Có 1122 : tỷ giá ngày 26/8. Chênh lệch qua 515, 635.
- 4) cty mình có một hoá đơn đầu vào ghi giá trị tiền USD là 13500 usd
tỷ giá là 16630, nên quy đổi ra tiền Việt là :224505000 đ
cty đã thanh toán hoá đơn này làm 3 lần :
+ Lần 1 : : Trả 5021.05 usd , quy ra tiền việt là 83500000 đ ( lấy tỷ giá trên hoá đơn là 16630đ ) , định khoản như sau :
N331/c1111 : 835000000 đ
+ Lần 2 : : cũng trả 83500000đ
+ Lần 3: : lại trả bằng tiền USD là 3458 usd , không trả bằng tiền việt , định khoản như sau :
N331 / C1112 : 3458 usd * 16630 đ ( tỷ giá trên hoá đơn )
C007 : 3458 usd
Khi thanh toán nợ : ghi giảm 331 theo tỷ giá lúc nhận nợ, ghi giảm tiền ngoại tệ theo tỷ giá xuất, chênh lệch qua 515, 635.

có phải bút toán nào lq đến ngoại tệ cũng phải thêm định khoản : N007 hoặc C007 không
Khi nào bạn tăng hoặc giảm ngoại tệ bằng TM, TGNH mới ghi Nợ 007, Có 007.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
DHH

DHH

Cao cấp
23/11/06
359
0
16
ha noi
[Khi khách hàng bên nước ngoài trả tiền USD qua Ngân hàng cty tớ , đáng nhẽ là 5000 usd , nhưng trên giấy báo có của NH chỉ có 4970.5 usd , còn 29.5 usd thì là tiền phí chuyển tiền ( bên tớ phải chịu ) , vậy hạch toán như thế nào nhỉ ?( cái phí này không thể hiện trên giấy báo nợ của cty tớ )có phải hạch toán như sau :
- N6422 /C131 29.5*16630 = 488225 ( tỷ giá chuyển khoản ngày hôm đó )

- N004 488225
-C007 29.5 usd

Như vậy trên giấy báo có chỉ còn 4970.5 usd. Sau đó bên tớ lại chịu thêm một cái phí chuyển tiền nữa là 16.5 usd . Cái phí này thể hiện trên giấy báo nợ của tk cty tớ
Tớ sẽ hạch toán như sau :
N6422 15*16550 = 248250 ( tỷ giá chuyển khoản )
N1331 1.5 *16550 = 24825
C1122 273075

C007 16.5 usd

Các bạn tư vấn giùm mình xem mình đk thế đúng chưa ? và mình chưa rõ tỷ giá chuyển khoản dùng trong trường hợp nào nhỉ ( không phải tỷ giá bán ra hay tỷ giá mua vào )
 
Sửa lần cuối:
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Cty cử NV sang USA để đào tạo 3 tháng, vậy cty có dc phép bán VND mua USD tại NH để tạm ứng cho NV công tác fí k? và thủ tục ntn? tks
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Cty cử NV sang USA để đào tạo 3 tháng, vậy cty có dc phép bán VND mua USD tại NH để tạm ứng cho NV công tác fí k? và thủ tục ntn? tks
Bạn làm công văn đề nghị mua ngoại tệ kèm 01 bộ hồ sơ chứng minh là bạn đi Ctac nước ngoài là đc mua USD. Tuy nhiên mình nhớ ko nhầm là mỗi người đc mua có 10.000$ thui hay sao ấy! Hic hic! ko nhớ chính xác .
 
L

levanquynh

Guest
9/11/08
8
0
0
50
tp.hcm
ketoan4may tham khảo thêm thông tin ở ND 160 của NHNN, rất tiếc mình k lưu file ở máy để post cho bạn.Công ty hoặc NV có thể mua ngoại tệ tại NH để đi công tác, và xuất trình ít nhất các giấy tờ sau:

- Quyết định cử đi công tác của cơ quan
- Thư mời của phía cơ quan nước ngoài hoặc thư đăng ky tham dự hội thảo, hội nghị của cơ quan (nếu có).
- Giấy thông báo chi phí của cơ quan nước ngoài (nếu có).
- Vé máy bay (trường hợp đi bằng đường hàng không). - Bản chính
- Passport /visa (nếu có)
Về mức mua , căn cứ vào giấy thông báo chi phí hoặc dự toán của Công ty để NH xem xét mức bán hợp lý (số ngày đi, chi tiêu, quốc gia đến... )
và nếu mức mua >7000 USD (hoặc tương đương) (đây là mức k cần khai báo Hải quan) thì bạn phải có thêm xác nhận của NH về việc mang ngoại tệ (tiền mặt ) ra nước ngoài .
Tốt nhất chỉ nên mua <7000 USD để đỡ bớt các thủ tục NH và khai báo HQ.
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
[Khi khách hàng bên nước ngoài trả tiền USD qua Ngân hàng cty tớ , đáng nhẽ là 5000 usd , nhưng trên giấy báo có của NH chỉ có 4970.5 usd , còn 29.5 usd thì là tiền phí chuyển tiền ( bên tớ phải chịu ) , vậy hạch toán như thế nào nhỉ ?( cái phí này không thể hiện trên giấy báo nợ của cty tớ )có phải hạch toán như sau :
- N6422 /C131 29.5*16630 = 488225 ( tỷ giá chuyển khoản ngày hôm đó )

- N004 488225
-C007 29.5 usd

Như vậy trên giấy báo có chỉ còn 4970.5 usd. Sau đó bên tớ lại chịu thêm một cái phí chuyển tiền nữa là 16.5 usd . Cái phí này thể hiện trên giấy báo nợ của tk cty tớ
Tớ sẽ hạch toán như sau :
N6422 15*16550 = 248250 ( tỷ giá chuyển khoản )
N1331 1.5 *16550 = 24825
C1122 273075

C007 16.5 usd

Các bạn tư vấn giùm mình xem mình đk thế đúng chưa ? và mình chưa rõ tỷ giá chuyển khoản dùng trong trường hợp nào nhỉ ( không phải tỷ giá bán ra hay tỷ giá mua vào )
Không phải hạch toán như thế bạn nhé.
Khi nhận được giấy báo có của NH 4970.5 usd
Bạn hạch toán như sau.
Nợ 121 4970.5 usd tỉ giá tại liên ngân hàng tại thời điểm
Nợ 635 29.5/1.1 =26.82 usd
nợ 1331 29.5 - 26.82= 2.68 usd
Có 131 5000 usd (tỉ giá lúc ghi nhận nợ)
Lúc này có chênh lệch tỉ giá hạch toán
Nợ 121
Có 515 nếu là lãi
Còn lỗ thì
Nợ 635
Có 121
Đồng thời ghi đơn nợ 007 4970.5
Phải hạch toán như thế nhé.
 
Ng T Vân Nga

Ng T Vân Nga

Trung cấp
Trước tiên em xin lỗi các bác quản trị và các bác trên diễn đàn vì đã post bài vi phạm nội quy, em sẽ thận trọng hơn với các bài viết sau của mình! Em xin gửi lại nội dung bài viết hôm trước vì vẫn rất mong nhận được những ý kiến của các bác về vấn đề của em.
Công ty em có một hợp đồng mua tour du lịch, trong hợp đồng thoả thuận với nhau bằng tiền đô la. Ba lần ứng trước tiền cho bên bán mỗi lần là một tỉ giá khác nhau, em hạch toán và ghi chép đầy đủ trên chứng từ ngân hàng hay phiếu thu chi...Giờ đến lúc bên bán phải xuất hoá đơn cho bên em, nhưng họ lại viết tiền việt, (tổng số tiền việt của cả 3 lần ứng tiền kia) em yêu cầu họ phải thể hiện doanh thu tiền đô và tỉ giá trên hoá đơn sau đó quy đổi ra tiền việt, vì viết như vậy thì từ hoá đơn không thể xác định được doanh thu tiền đô theo như hợp đồng (vì hoá đơn viết có ngày tháng, viết tại một thời điểm mà số tiền việt trên hoá đơn là của 3 lần trả tiền tức là có 3 tỉ giá), còn nếu doanh thu tiền việt thì không đúng với hợp đồng đã thực hiện. Em nghĩ rằng sẽ rất mệt để giải trình với thuế sau này. Hơn nữa theo quy định hợp đồng tiền đô thì viết hoá đơn phải thể hiện được tiền đô,tỉ giá phát sinh tại thời điểm viết hoá đơn và quy đổi sang tiền việt.Nhưng bên bán trả lời là nếu viết như thế và quy đổi tiền việt trên hoá đơn thì không khớp với số tiền việt mà bên em đã gửi qua ngân hàng cho họ. Hix. Em đã giải thik là mọi chênh lệch đã có doanh thu và chi phí tài chính đế xử lý, quan trọng là thể hiện được doanh thu tiền đô và tỉ giá tại thời điểm giao dịch (thời điểm viết hoá đơn) để làm căn cứ điều chỉnh sau này. Họ trả lời họ là doanh nghiệp lớn, lâu năm làm với bao nhiêu đơn vị và bao nhiêu hợp đồng chả có nơi nào quy định thế cả. Và sếp em cùng trưởng phòng kinh doanh cứ thế chỉ trích em, cho rằng em thiếu kinh nghiệm kế toán, làm kiểu khác người. Hix. Mong các bác cho ý kiến, đây có lẽ là tình huống ko mới với nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngoại tệ nhưng mới đối với em,thực tế ko phải lúc nào cũng trơn tru như trong sách vở, em rất muốn tham khảo ý kiến của mọi người, trên thực tế các bác làm ntn?
 
M

meocon1986

Guest
14/1/09
2
0
0
38
khong biet
Công ty em thành lập được hơn 5 tháng rùi nhưng em vẫn chưa đăng ký sử dụng sổ sách theo hình thức nào mặc dù bây giờ em đang dùng hình thức NKC và phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Ko ĐK thì có làm sao ko? Các Bác giúp em với. Nếu bắt buộc phải ĐK thì thủ tục như thế nào?

:sick:
 
C

concuathangio88

Guest
6/1/09
6
0
0
35
ha noi
Các Bác ơi giúp e định khoản nghiệp vụ này với.
Nhập quỹ 10.000USD nhận của công ty M tham gia góp vốn liên doanh nghiệp.
 
thanhthao1605

thanhthao1605

Trung cấp
23/12/08
146
0
16
38
Quảng Nam
hào các thành viên trong Webketoan. Có lẽ cuối năm 2 cũng bận rộn cả, đối với anh chị kinh nghiệm nhiều thì không sao, nhưng những kế toán mới ra trường như em thật khó khăn.Vì vậy các bạn, anh chị bỏ ít thời gian lướt web nghiên cứu giúp em xem các NV em định khoản dưới này đúng không nhé, có gì sửa, bổ sung em với, em rất cần gấp vì đây là sổ tiền gửi ngân hàng ngoại tệ căn cứ vào sổ sách mà em chưa làm gì cả.

1. Ngày 27/10/08 mở tài khoản ngân hàng bằng USD: 200$ (không có mở TK ngân hàng VNĐ)
2. Ngày 31/10/08 Văn phòng điều hành nhận tiền được từ cty mẹ nước ngoài 150.000$ ( Số tiền này phục vụ cho chi phí sinh hoạt của dự án, không kinh doanh)
3. Cước phí chuyển tiền 150$
4. Ngày 31/10/08 Văn phòng(Vp) rút USD bán lấy VNĐ nhập quỹ số tiền: 70.000$
5. Ngày 17/11/08 Vp rút tiền gởi ngân hàng nhập quỹ số tiền 8.750$
6. Ngày 31/12/08 lãi suất ngân hàng 152,62$


1. Ngày 27/10/08 mở tài khoản ngân hàng bằng USD: 200$ (không có mở TK ngân hàng VNĐ)

Nợ TK 1122: 200$ x 16.847 = 3.369.400 VND (Tỷ giá Giao dịch)
Có TK 1112: 200$ x 16.509 = 3.301.800 VND (Tỷ giá ghi sổ)
Có TK515: 200$ x 338 = 67.600VNĐ (chênh lệch)
2. Ngày 31/10/08 Văn phòng điều hành nhận tiền được từ cty mẹ nước ngoài 150.000$ ( Số tiền này phục vụ cho chi phí sinh hoạt của dự án, không kinh doanh)
Nợ TK 1122: 150.000$ x 16.825 = 2.523.750.000 VNĐ ( Tỷ giá giao dịch)
Có TK 336: 150.000$ x 16.825 = 2.523.750.000 VNĐ ( Tỷ giá giao dịch)
Đồng thời Nợ TK 007: 150.000$
3. Ngày 31/10/08 Cước phí chuyển tiền 150.000$
Nợ TK 642: 150$ x 16.825 = 2.523.750 VNĐ ( Tỷ giá giao dịch)
Nợ TK 635: 150$ x 122 = 18.300 VNĐ chênh lệch tỷ giá
Có TK 1122: 150$ x 16.847 = 2.527.050 VNĐ ( Tỷ giá ghi sổ theo pp NT -XT)
Đồng thời có TK 007: 150$
4. Ngày 31/10/08 Văn phòng(Vp) rút USD bán lấy VNĐ nhập quỹ số tiền: 70.000$
Nợ TK 1111: 70.000 $ x 16.805 = 1.176.350.000 VNĐ(Tỷ giá giao dịch)
Nợ TK 635: 1.402.420 VNĐ (chênh lệch tỷ giá)
Có TK 1122: 110.02 x 16.847 + 69.889.98 x 16825 = 1.177.752.420 VNĐ(Tỷ giá ghi sổ PP NT-XT)
Đồng thời Có TK 007: 70.000$
5. Ngày 17/11/08 Vp rút tiền gởi ngân hàng nhập quỹ số tiền 8.750$
Nợ TK 1112: 8.750$ x 16.965 = 148.443.750(Tỷ giá giao dịch)
Có TK 1122: 8.750$ x 16.825 = 147.218.750(Tỷ giá ghi sổ theo PP NT - XT)
Có TK 515: 8750 x 14 = 122.500 chênh lệch tỷ giá
Đồng thời có TK 007: 8.750$

6. Ngày 31/12/08 lãi suất ngân hàng 152,62$
Nợ TK 1122: 152,62$ x 17.100 = 2.609.802VNĐ(Tỷ giá giao dịch)
Có TK 515: 152,62$ x 17.100 = 2.609.802VNĐ(Tỷ giá giao dịch)
Có TK 007: 152,62 $
Cuối năm đánh giá lại tỷ giá chênh lệch: Tỷ gia chênh lệch do liên ngân hàng NN VN công bố ngày 31/12/2008 là: 16.977đ/$ ?
To: anh ThanhGiong: Em gửi bài cho anh nhưng anh bận quá hay sao mà không thấy hồi âm, đọc bài này có gì xem giúp em với nha!
 
Phan Thị LệDung

Phan Thị LệDung

Cao cấp
23/8/06
284
3
18
Thành phố Quy Nhơn
Trường hợp 1: Năm 2008, Cty mình có nhập một số lô hàng theo giá CIF. Trên Hợp đồng thương mại và hoá đơn thương mại với phía nước ngoài ghi tồng giá trị lô hàng là : 10.000 USD. Trên tờ khai Hải quan ghi tỷ giá : 15.000/1USD. Hình thức thanh toán là: TTR qua ngân hàng.
Khi Công ty mình làm thủ tục Hải Quan và nhận hàng có mang theo 150.000.000 VNĐ để mua 10.000USD trả luôn cho người bán chứ không thanh toán qua ngân hàng gì hết.
Cty mình làm như vậy có hợp lý không?
Công ty mình không mua USD nhập quỹ nên không phải theo dõi USD trên sổ sách? cũng không theo dõi chênh lệch tỉ giá ...các vấn đề có liên quan đến tỷ giá ? TKhoản phải trả người bán chỉ theo dõi theo tiền VND chứ không có tính toán theo trị giá USD nhân với tỷ giá phải ko?
TRình tự hạch toán của mình như sau:
Lúc nhận hàng ở cảng và làm xong thủ tục Hải Quan (ở đây chưa nói đến lệ phí Hải Quan và các chi phí liên quan):
Nợ 151; Nợ 133/ Có 331: 150.000.000 đ,
Lúc chi 150.000.000 đ để mua 10.000 USD trả cho người bán , lấy hàng về thì ghi sổ như sau:
Nợ 331/ Có 1111: 150.000.000 đ
Mình làm như vậy có vi phạm nguyên tắc gì không?
 
Sửa lần cuối:
C

chichichi

Guest
5/9/08
1
0
0
40
TPHCM
Các bạn ơi! Cho mình hỏi: theo quy định mới bây giờ thì trên 20.000.000 phải thanh toán qua NH nhưng cty mình đã nhận lẻ nhiều lần bằng TM, bây giờ ngta đòi hóa đơn mình xuất hóa đơn thì có được k vậy, mong các bạn, các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp mình với. Xin cám ơn nhiều.
 
L

le thi tuoi

Guest
12/5/08
1
0
0
hai hau nam dinh
tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ

Ngày 24/6 mua USD 44.450USD bằng VNĐ, tỷ giá 16.616VNĐ
Ngày 25/6 khách hàng thanh toán tiền hàng 30.000USD
ngày 02/11 thanh toán tiền hàng cho khách nước ngoài 44.450USD
Ngày 06/11 thanh toán DP cho cty bán hàng bên nước ngoài 30.000USD
Các bác hạch toán giúp cho em với.
Mỗi người một cách hạch toán khác nhau, em càng thấy khó khăn hơn.
Help me.:deal:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Ngày 24/6 mua USD 44.450USD bằng VNĐ, tỷ giá 16.616VNĐ
Ngày 25/6 khách hàng thanh toán tiền hàng 30.000USD
ngày 02/11 thanh toán tiền hàng cho khách nước ngoài 44.450USD
Ngày 06/11 thanh toán DP cho cty bán hàng bên nước ngoài 30.000USD
Các bác hạch toán giúp cho em với.
Mỗi người một cách hạch toán khác nhau, em càng thấy khó khăn hơn.
Help me.:deal:

Ghi thế này thì định khoản bằng niềm tin và hy vọng roài

Bạn căn cứ theo tỷ giá thực tế của ngày mà hạch toán thu chi....đến cuối tháng cuối năm thì xem chêch lệch tỷ giá thế nào mà hạch toán sang 635 hoăc 515.....
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Trường hợp 1: Năm 2008, Cty mình có nhập một số lô hàng theo giá CIF. Trên Hợp đồng thương mại và hoá đơn thương mại với phía nước ngoài ghi tồng giá trị lô hàng là : 10.000 USD. Trên tờ khai Hải quan ghi tỷ giá : 15.000/1USD. Hình thức thanh toán là: TTR qua ngân hàng.
Khi Công ty mình làm thủ tục Hải Quan và nhận hàng có mang theo 150.000.000 VNĐ để mua 10.000USD trả luôn cho người bán chứ không thanh toán qua ngân hàng gì hết.
Cty mình làm như vậy có hợp lý không?
Công ty mình không mua USD nhập quỹ nên không phải theo dõi USD trên sổ sách? cũng không theo dõi chênh lệch tỉ giá ...các vấn đề có liên quan đến tỷ giá ? TKhoản phải trả người bán chỉ theo dõi theo tiền VND chứ không có tính toán theo trị giá USD nhân với tỷ giá phải ko?
TRình tự hạch toán của mình như sau:
Lúc nhận hàng ở cảng và làm xong thủ tục Hải Quan (ở đây chưa nói đến lệ phí Hải Quan và các chi phí liên quan):
Nợ 151; Nợ 133/ Có 331: 150.000.000 đ,
Lúc chi 150.000.000 đ để mua 10.000 USD trả cho người bán , lấy hàng về thì ghi sổ như sau:
Nợ 331/ Có 1111: 150.000.000 đ
Mình làm như vậy có vi phạm nguyên tắc gì không?

1- Theo em biết thì mọi khoản thanh toán cho đối tác nưứoc ngoài để nhập khẩu hàng hoá thì phải thanh toán qua Ngân hàng......

Chưa thấyTH của chị trả luôn bằng tiền như vậy

2- Chị đổi USD ngoài thị trường tự do thì bạn chỉ hạch toán khoản chênh lệch trong .....nội bộ mà thôi.

3- Tốt nhất làm như sau:
Căn cứ vào tờ khai hải quan.

Nợ 151/156.. 10.000x15000
Có 331

VAT hàng nhập khẩu
Nợ 1331
Có 33312

Thanh toán cho nhà cung cấp. ra Ngân hàng mua 10.000USD theo tỷ giá của ngân hàng (giả sử 16.000)

Nợ 112 16.000x10.000USD
Có 111

Chuyển khoản trả nhà cung cấp
Nợ 331 16.000x10.000USD
Có 112


Đến đây trên TK 331 sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá ...chị chỉ cần nhìn vào đó mà hạch toán lãi hay lỗ tỷ giá thui .....:045:
 
T

trankhacdai

Sơ cấp
16/10/08
16
0
1
37
tp.HCM
Các anh chị ơi giúp em với!

Làm thế nào để mình có thể xác định được số tiền cần phải điều chỉnh do chênh lệch tỉ giá ạ?
Bạn phải phân biệt dc chênh lệch tỷ giá trong kỳ và chênh lệch tỷ giá dc đánh giá lại vào cuối kỳ. mếu trong kỳ hạch toán vào TK 515 VÀ TK 635, cuối kỳ thì vào TK 413 bên nợ nếu lỗ, có nếu lãi. để biết nghiệp vụ đó có chênh lệch tỷ giá ko thì phải căn cứ vào 3 nguyên tắc hạch toán ngoại tệ:(3) các khoản vốn bằng tiền thì theo tỷ giá xuất ngoại tệ( pp bình quân gia quyền,...), (2) bên nợ phải trả và bên có phải thu hạch toán theo tỷ giá lúc ghi sổ, (1) các TK khác theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. good luck!:015:
 
T

trankhacdai

Sơ cấp
16/10/08
16
0
1
37
tp.HCM
1. Đơn vi ẹm có thanh toán tiền hàng bằng ngoại tệ... tuy nhiên em mua ngoại tệ ở TT tự do để thanh toán (thanh toán qua ngân hàng). Vậy khi mua ngoại tệ ở TT tự do để thanh toán thì có vấn đề gì không? và thủ tục hợp lý cho việc mua ngoại tệ ở TT tự do gồm những gì

Khi bạn mua ngoại tệ ở thị trường tự do bạn chỉ phải quan tâm dến vấn đề làm sao chứng minh dc số ngoại tệ bạn đã mua về phù hợp với số tiền mặt bạn đã bỏ ra( tức là chứng minh dc tỷ giá đó là phù hợp và khi ghi sổ bạn ghi theo tỷ giá nào( chợ đen hay tỷ giá của NHNN ban hành), có chênh lệch xử lý thế nào.

2. Khi thanh toán cho khách hàng thì tỷ giá của Hải quan (Tờ khai) và tỷ giá của ngân hàng chênh lệch thì số chênh lệch sẽ hạch toán thế nào và vào thời điểm nào....
3. Chênh lệch giữa tỷ giá của TT tự do và ngân hàng thì tính vào đâu?


theo mình nghĩ bạn phải hạch toán vào TK 515 hoặc TK 635 vì đây là giao dịch trong kỳ ko phải đánh giá lại TK vào cuối kỳ.

good luck!:015:
 
H

HUYBEOKT

Guest
17/4/08
46
0
0
40
Cầu Giấy - Hà Nội
Bạn hạch toán theo giá hạch toán, hay giá thực tế nhỉ về ngoại tệ ấy mà.
Khi vay :
Nợ TK 1112 50.000*16.500
Có TK 311-A 50.000*16.500
Vay công ty B :
Nợ TK 1112 50.000*17.000
Có TK 311-B 50.000*17.000
Trả cho công ty A:
Nợ TK 311-A 50.000*16.500
Nợ TK 635 50.000*(17.000-16.500)
Có TK 1112 50.000*17.000
Thân chào

Bạn Quên chưa đánh giá lại gốc ngoại tệ à!
NV: Nợ TK 1112 50.000*16500
Có TK 311-A 50.000*16500
sửa lại chút: 50.000*16000
Sau đó đánh giá vào cuối kỳ thì mới là 50.000*16500 Bạn nhé!
Chúc Bạn thành công hơn trong công việc...
 
M

muaxuantrongxanh

Sơ cấp
30/11/05
26
0
6
Ha Noi
Ngày 24/6 mua USD 44.450USD bằng VNĐ, tỷ giá 16.616VNĐ
Ngày 25/6 khách hàng thanh toán tiền hàng 30.000USD
ngày 02/11 thanh toán tiền hàng cho khách nước ngoài 44.450USD
Ngày 06/11 thanh toán DP cho cty bán hàng bên nước ngoài 30.000USD
1. Ngày 24/6
a) Nợ TK 1112 44.450$ x tỷ giá tính theo phương pháp (giá đích danh, bình quân gia quyền, NT-XT, NS-XT)
Nợ TK 635 / Có TK 515 Số tiền chênh lệch tỷ giá
Có TK 1111 44.450$ x 16616đ/$
b) Nợ TK 007-USD 44.450
2. Ngày 25/6
a) Nợ TK 1112 30.000$ x tỷ giá tính theo phương pháp (giá đích danh, bình quân gia quyền, NT-XT, NS-XT)
Nợ TK 635 / Có TK 515 Số tiền chênh lệch tỷ giá
Có TK 131 30.000$ x tỷ giá ghi sổ
b) Nợ TK 007-USD 30.000
3. Ngày 02/11
a) Nợ TK 331 44.450$ x tỷ giá ghi sổ
Nợ TK 635 / Có TK 515 Số tiền chênh lệch tỷ giá
Có TK 1112 44.450$ x tỷ giá tính theo phương pháp (giá đích danh, bình quân gia quyền, NT-XT, NS-XT)
b) Có TK 007-USD 44.450
4. Ngày 06/11
a) Nợ TK 415 30.000$ x tỷ giá ghi sổ
Nợ TK 635 / Có TK 515 Số tiền chênh lệch tỷ giá
Có TK 1112 30.000$ x tỷ giá tính theo phương pháp (giá đích danh, bình quân gia quyền, NT-XT, NS-XT)
b) Có TK 007-USD 30.000
 
Á

Ánh Tuyết

Guest
Trường hợp thế này thì sẽ hạch toán thế nào : Nhập khẩu hàng và thanh toán trước tiền hàng nhập khẩu rồi mới nhập hàng về. Lên Ngân hàng (VCB) mua USD, NH bảo không có USD, DN nhập khẩu tự lo lấy. Hình thức thanh toán TTR. NH hướng dẫn thêm : DN tự lo USD, song rồi đem bán lại cho NH theo tỷ giá mua của NH, rồi NH sẽ bán lại cho DN theo tỷ giá bán của NH, khoản chênh lệch nếu có do chênh lệch tỷ giá khi thực hiện bán mua giũa DN và NH, DN bù thêm nếu tỷ giá bán cao hơn mua. Phải thực hiện như thế thì mới thanh toán TTR qua NH được và phải làm như thế mới có USD để thanh toán. NH thật là "sung sướng", đã không chịu bán USD cho DN mà bắt DN tự lo USD rồi về bán lại họ, họ bán lại mình, tự dưng họ được hưởng một khoản doanh thu ngon lành. Bất công quá, VCB đó mọi người. Như trường hợp này thì mình sẽ hạch toán thế nào giữa việc mua ngoại tệ ngoài thị trường tự do ( tỷ giá cao ngất ngưởng, trên 18k), rồi về bán mua lại với NH và tất nhiên là có chênh lệch, rồi thanh toán cho nhà XK, phí NH nữa? huhu. Help với. Có ai biết có NH nào bán USD trong thời buổi này không, giới thiệu với, Tỷ gái TT tự do cao quá. DN lỗ mất.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA