Phản ánh Doanh thu thẻ trong công ty TAXI

  • Thread starter thumper
  • Ngày gửi
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,407
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
#1
Thẻ : là hình thức ghi nợ của khách hàng, khách hàng đi bao nhiêu thì ký vào thẻ có số tiền đi của cuốc đó, Cuối tháng kế toán tổng hợp để thu tiền của khách hàng.

Vấn đề như sau. ( hạch toán nội bộ)

Khi khách hàng đi chuyến Vĩnh Yên - HN ghi thẻ số tiên 300.000đ. LX mang 1 liên về nộp cho kế toán. Kế toán xuất tiền mặt trả cho LX số tiền 300.000đ.( quy đinh đối với xe Cổ phần).

Hạch toán : khi cầm thẻ để hạch toán

Nợ 131- KH----------------300.000
Có 511- Doanh thu xe-------------300.000

Khi Kế toán trả tiền lại cho LX

Nợ ....
Có 111


Vấn đề chính là Nợ "...." là nợ TK khoản nào bây giờ? Cả nhà giúp em nhé, nhất là pác nào làm kế toán taxi cho em xin ý kiên về hạch toán nội bộ nhá ....:dance2:
 
ketoankinhcan

ketoankinhcan

Thành viên thân thiết
24/1/07
501
9
18
TP.HCM
#2
Theo mình thì thế này, khi kế tóan cầm thẻ định khỏan như sau:
Nợ 131
Có 511
-Khi chi tiền cho lái xe: Nợ 641 / có 111
- Cuối tháng khi thu tiền khách: Nợ 111/Có 131
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,407
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
#3
Theo mình thì thế này, khi kế tóan cầm thẻ định khỏan như sau:
Nợ 131
Có 511
-Khi chi tiền cho lái xe: Nợ 641 / có 111
- Cuối tháng khi thu tiền khách: Nợ 111/Có 131
Cám ơn bạn nhưng tớ thấy về bản chất đây ko phải là khoản chi phí ....nên ko thể cho vào 641 dược bạn ạ.....
Nói là nội bộ nhưng là căn cứ để làm báo cáo quản trị nên....hạch toán vào chi phí khoản này ko ổn
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,407
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
#4
Hic có pác nào giúp em không vậy
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#5
Thẻ : là hình thức ghi nợ của khách hàng, khách hàng đi bao nhiêu thì ký vào thẻ có số tiền đi của cuốc đó, Cuối tháng kế toán tổng hợp để thu tiền của khách hàng.

Vấn đề như sau. ( hạch toán nội bộ)

Khi khách hàng đi chuyến Vĩnh Yên - HN ghi thẻ số tiên 300.000đ. LX mang 1 liên về nộp cho kế toán. Kế toán xuất tiền mặt trả cho LX số tiền 300.000đ.( quy đinh đối với xe Cổ phần).

Hạch toán : khi cầm thẻ để hạch toán

Nợ 131- KH----------------300.000
Có 511- Doanh thu xe-------------300.000

Khi Kế toán trả tiền lại cho LX

Nợ ....
Có 111


Vấn đề chính là Nợ "...." là nợ TK khoản nào bây giờ? Cả nhà giúp em nhé, nhất là pác nào làm kế toán taxi cho em xin ý kiên về hạch toán nội bộ nhá ....:dance2:
Nếu trả tiền cho lái xe thì phải trả trên chứng từ. Vì Công ty cổ phần nhưng tiền thu vào chi ra vẫn đúng theo chế độ kế toán.
Chính vì thế lúc này lái xe thanh toán tiền thì phải có chứng từ VD như xăng xe, vé cầu phà..........( tất cả các khảon này sẽ chi vào TK đối ứng như TK 154)
Có 1 vấn đề mà em nói c chưa rõ ; Thu 300k trả lái xe cả 300k. Thế khoản khấu hao để hạch toán vô giá vốn sẽ làm thế nào?
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,407
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
#6
Nếu trả tiền cho lái xe thì phải trả trên chứng từ.
Chứng từ của em chính là "Thẻ, ghi số tiền"


Vì Công ty cổ phần nhưng tiền thu vào chi ra vẫn đúng theo chế độ kế toán.
Chính vì thế lúc này lái xe thanh toán tiền thì phải có chứng từ VD như xăng xe, vé cầu phà..........( tất cả các khảon này sẽ chi vào TK đối ứng như TK 154)
Đây là XE CỔ PHẦN ạ....thực tế xe cổ phần là hình thức bán xe của công ty, chỉ thu phí đàm và lãi gôc thôi chị ạ. Nhưng ở đây em ko đề cập tới phần này.

Có 1 vấn đề mà em nói c chưa rõ ; Thu 300k trả lái xe cả 300k. Thế khoản khấu hao để hạch toán vô giá vốn sẽ làm thế nào?
Vì xe cổ phần ko phải xe công ty nên số thẻ do khách hàng đi công ty em phải trả lại cho xe cổ phẩn.

300 này theo thẻ thì nó là khoản doanh thu của công ty với khách hàng đi thẻ

CÒn với LX cổ phần thì chỉ là khoản thu hộ .....

hic em vướng chỗ này đó chị, em ko biết nên hạch toán thế nào....hiện tại kế toán đang hạch toán thế này :

Khi lái xe nộp thẻ , thì hạch toán như sau:

Thẻ :
Nợ 131- khách hàng
Có 511

Trả tiền lại cho lái xe
Nợ 511
Có 111


Nếu như trên thì em thấy ko hợp lý.
Đây là hạch toán nội bộ, Chị Bong tư vấn giúp em với
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#7
Chứng từ của em chính là "Thẻ, ghi số tiền"




Đây là XE CỔ PHẦN ạ....thực tế xe cổ phần là hình thức bán xe của công ty, chỉ thu phí đàm và lãi gôc thôi chị ạ. Nhưng ở đây em ko đề cập tới phần này.



Vì xe cổ phần ko phải xe công ty nên số thẻ do khách hàng đi công ty em phải trả lại cho xe cổ phẩn.

300 này theo thẻ thì nó là khoản doanh thu của công ty với khách hàng đi thẻ

CÒn với LX cổ phần thì chỉ là khoản thu hộ .....

hic em vướng chỗ này đó chị, em ko biết nên hạch toán thế nào....hiện tại kế toán đang hạch toán thế này :

Khi lái xe nộp thẻ , thì hạch toán như sau:

Thẻ :
Nợ 131- khách hàng
Có 511

Trả tiền lại cho lái xe
Nợ 511
Có 111


Nếu như trên thì em thấy ko hợp lý.
Đây là hạch toán nội bộ, Chị Bong tư vấn giúp em với
Ghi như kế toán của Cty em thì không ổn rồi!
Tuy nhiên xe taxi của Cty cổ phần c hiểu. Cho c hỏi thêm:
Xe đó mang tên Cty hay thế nào?
Nghĩa là xe mang biển số Cty em đó : Giấy phép lái xe mang tên Cty hay mang tên cá nhân cổ phần.
Phải gỡ được nút này c sẽ nói phần tiếp theo. Qua Sky nói chuyện sẽ rõ hơn bàn ở đây phạm luật.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều