C
Hi all,
Mình là nhân viên mới đang tìm hiểu về hệ thống kế toán của công ty. Mình muốn hỏi về cách hạch toán TK 141. Hàng tháng công ty (vận tải biển) có tạm ứng cho các tàu = USD - tỷ giá ngày chuyển tiền tạm ứng; 1 hoặc 2 tháng sau, khi nhận được bảng quyết toán của tàu gửi về (có cả những khoản chi bằng USD và VND) mình thấy chị kế toán cũ hạch toán tất cả = VND - tỷ giá lấy theo ngày tạm ứng - mình thấy không ổn, theo mình thì tạm ứng = USD thì khi hạch toán chi phí cũng phải = USD chứ, hơn nữa còn liên quan đến số dư ngoại tệ trên TK 141.... Xin pà kon cho ý kiến.
Thanks nhìu nhìu!!!!!!!
Mình là nhân viên mới đang tìm hiểu về hệ thống kế toán của công ty. Mình muốn hỏi về cách hạch toán TK 141. Hàng tháng công ty (vận tải biển) có tạm ứng cho các tàu = USD - tỷ giá ngày chuyển tiền tạm ứng; 1 hoặc 2 tháng sau, khi nhận được bảng quyết toán của tàu gửi về (có cả những khoản chi bằng USD và VND) mình thấy chị kế toán cũ hạch toán tất cả = VND - tỷ giá lấy theo ngày tạm ứng - mình thấy không ổn, theo mình thì tạm ứng = USD thì khi hạch toán chi phí cũng phải = USD chứ, hơn nữa còn liên quan đến số dư ngoại tệ trên TK 141.... Xin pà kon cho ý kiến.
Thanks nhìu nhìu!!!!!!!