L
Cả nhà ơi giúp em với!Vừa rồi em đã làm biên bản giải trình và điều chỉnh giảm thuế GTGT vì lập lại Hóa đơn Tài chính GTGT mới tháng 10, mà hóa đơn cũ là tháng 05.Vậy các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hóa đơn cũ trong tháng 05 đấy em có cần phải chỉnh sửa lại cho đúng không hay vẫn giữ như cũ ah?chẳng hạn như T05 em định khoản số thuế GTGT phải nộp tháng 05 là 4.547.567đ. Vậy bây giờ em có cần sửa lại sổ sách trong tháng 5 là Số thuế GTGT phải nộp là 1.867.567đ không ah?Em cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!:yo yo (6):