P
Cả nhà xem giúp mình với nhé:
1)Tháng 10 mình xuất hoá đơn VAT và ghi nhận DT như sau:
Nợ 131 :32.127.900
Có 511 :30.598.000
Có 333.1:1.529.900
2)Khi khách hàng chuyển thanh toán =TGNH mình ghi:
Nợ 112 :31.916.543
Có 131:31.916.543
3)Số chênh lệch phải thu khách hàng trừ luôn không thanh toán do hàng bị lỗi(Hàng lỗi ít nên không có hoá đơn hay biên bản trả hàng lỗi) .C.ty mình chuyên gia công hàng may mặc .Mình định khoản như sau:
Nợ 531 : 201.292
Nợ 333.1 :10.065
Có 131 :211.357
4)Cuối kỳ KC
Nợ 511,có 531:221.357
Như vậy có đúng không cả nhà ơi?Giúp mình nhé.Mình cảm ơn nhiều
1)Tháng 10 mình xuất hoá đơn VAT và ghi nhận DT như sau:
Nợ 131 :32.127.900
Có 511 :30.598.000
Có 333.1:1.529.900
2)Khi khách hàng chuyển thanh toán =TGNH mình ghi:
Nợ 112 :31.916.543
Có 131:31.916.543
3)Số chênh lệch phải thu khách hàng trừ luôn không thanh toán do hàng bị lỗi(Hàng lỗi ít nên không có hoá đơn hay biên bản trả hàng lỗi) .C.ty mình chuyên gia công hàng may mặc .Mình định khoản như sau:
Nợ 531 : 201.292
Nợ 333.1 :10.065
Có 131 :211.357
4)Cuối kỳ KC
Nợ 511,có 531:221.357
Như vậy có đúng không cả nhà ơi?Giúp mình nhé.Mình cảm ơn nhiều