Y
Các bạn cho mình hỏi
XN mình xây dựng khu nhà ở. Chủ đầu tư vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp vật tư thép.
Năm 2009 quí 1 mình nhập thép là 110triệu (có HĐTC 10%VAT) đã hạch toán Nợ 152, có 3311. Sang quí 4/09 mình ko dùng hết thép trả lại 22triệu xuất HĐTC (cả 10%VAT).
Thường thì mình đối trừ công nợ ghi cóTK331(tiền mua thép)với ghi nợTK131(doanh thu bán hàng)
Trong trường hợp xuất trả lại này mình có phải ghi nhận vào TK doanh thu không? Và cách HT như thế nào?
Mình hạch toán như thế này các bạn xem có đúng ko:
Khi nhập:
ghi nợ 152:100
ghi nợ133:10
ghi có 331:110
Khi xuất dùng:
ghi có 152:80
Ghi nợ 621:80
Khi xuất trả lại(xuất HĐTC trả lại)
Ghi nợ131:22 đồng thời ghi có 131:22và ghi nợ 331:22
ghi có 511:20 đồng thời ghi nợ 632
ghi có 3331:2
Các bạn cho ý kiến về vấn đề này nhé. Cảm ơn các bạn
XN mình xây dựng khu nhà ở. Chủ đầu tư vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp vật tư thép.
Năm 2009 quí 1 mình nhập thép là 110triệu (có HĐTC 10%VAT) đã hạch toán Nợ 152, có 3311. Sang quí 4/09 mình ko dùng hết thép trả lại 22triệu xuất HĐTC (cả 10%VAT).
Thường thì mình đối trừ công nợ ghi cóTK331(tiền mua thép)với ghi nợTK131(doanh thu bán hàng)
Trong trường hợp xuất trả lại này mình có phải ghi nhận vào TK doanh thu không? Và cách HT như thế nào?
Mình hạch toán như thế này các bạn xem có đúng ko:
Khi nhập:
ghi nợ 152:100
ghi nợ133:10
ghi có 331:110
Khi xuất dùng:
ghi có 152:80
Ghi nợ 621:80
Khi xuất trả lại(xuất HĐTC trả lại)
Ghi nợ131:22 đồng thời ghi có 131:22và ghi nợ 331:22
ghi có 511:20 đồng thời ghi nợ 632
ghi có 3331:2
Các bạn cho ý kiến về vấn đề này nhé. Cảm ơn các bạn