Lại là vẫn đề hạch toán chi nhánh

  • Thread starter buonringric
  • Ngày gửi
B

buonringric

Sơ cấp
4/4/08
44
0
6
Ha Noi
#1
Em đọc tất cả các bài về hoạch toán chi nhánh và công ty mẹ nhưng cứ như là tẩu hoả nhập ma ấy, vẫn cư lơ tơ tơ con gà mờ vậy nên em lên đây hỏi các anh chị cao tay có kinh nghiệm đã và đang thực hiện tốt việc hạch toán chi nhánh để giúp em với nhé.
- Công ty em hiện ở Hà nội, đang hoạt động bt nhưng vì xưởng sản xuất quá nhỏ nên quyết định dẹp xưởng Hà nội và chuyển về Hưng Yên để xây nhà máy. Nhà máy này đã được đăng ký là chi nhánh hạch toán phụ thuộc, có con dẫu, mst, tài khoản riêng.
- Nhà máy sản xuất cũng có bán hàng cho vùng lân cận, tuy nhiên công ty trên Hà nội mới là nơi tiêu thụ chính.
Vấn đề em hỏi :có hai trường hợp:
1. Khi nhà máy chuyển hàng cho công ty thì dùng phiếu xuát kho kiêm vận chuyển nội bộ ạ? Cuối tháng tổng kết lượng chuyển lên có phải xuất hoá đơn GTGT trên đó là tổng SL của các phiếu VCNB?Hạch toán Nợ có thế nào?
2. Bán trực tiếp - Em có hỏi cán bộ thuế thì họ nói : Tốt nhất là em dùng tất hoá đơn chi nhánh để bán hàng còn coi như Hà nội chỉ là văn phòng giao dịch.Vậy khi ấy trên HN các hoá đơn về chi phí quản lý, điện nước mang tên công ty thì phải báo cáo thuế GTGT tại Hà Nội, trong khi không có đầu ra thì đầu vào ấy cứ tăng lên xử lý ra sao?
Khi chọn cách này thì gần như chi nhánh là chính cty là phụ vậy việc hạch toán giá thành, rồi ra kết quả kinh doanh thế nào?
Ôi em cứ thấy nó lung tung beng. Bác nào tốt bụng cho em một caí quy trình và cách hạch toán hoặc cho em xin cái nick yahoo để em hỏi cái. Em cảm ơn ạ !!!
 
xuan84

xuan84

Thành viên thân thiết
23/7/08
253
0
16
34
Hà Nội
#2
Em đọc tất cả các bài về hoạch toán chi nhánh và công ty mẹ nhưng cứ như là tẩu hoả nhập ma ấy, vẫn cư lơ tơ tơ con gà mờ vậy nên em lên đây hỏi các anh chị cao tay có kinh nghiệm đã và đang thực hiện tốt việc hạch toán chi nhánh để giúp em với nhé.
- Công ty em hiện ở Hà nội, đang hoạt động bt nhưng vì xưởng sản xuất quá nhỏ nên quyết định dẹp xưởng Hà nội và chuyển về Hưng Yên để xây nhà máy. Nhà máy này đã được đăng ký là chi nhánh hạch toán phụ thuộc, có con dẫu, mst, tài khoản riêng.
- Nhà máy sản xuất cũng có bán hàng cho vùng lân cận, tuy nhiên công ty trên Hà nội mới là nơi tiêu thụ chính.
Vấn đề em hỏi :có hai trường hợp:
1. Khi nhà máy chuyển hàng cho công ty thì dùng phiếu xuát kho kiêm vận chuyển nội bộ ạ? Cuối tháng tổng kết lượng chuyển lên có phải xuất hoá đơn GTGT trên đó là tổng SL của các phiếu VCNB?Hạch toán Nợ có thế nào?
2. Bán trực tiếp - Em có hỏi cán bộ thuế thì họ nói : Tốt nhất là em dùng tất hoá đơn chi nhánh để bán hàng còn coi như Hà nội chỉ là văn phòng giao dịch.Vậy khi ấy trên HN các hoá đơn về chi phí quản lý, điện nước mang tên công ty thì phải báo cáo thuế GTGT tại Hà Nội, trong khi không có đầu ra thì đầu vào ấy cứ tăng lên xử lý ra sao?
Khi chọn cách này thì gần như chi nhánh là chính cty là phụ vậy việc hạch toán giá thành, rồi ra kết quả kinh doanh thế nào?
Ôi em cứ thấy nó lung tung beng. Bác nào tốt bụng cho em một caí quy trình và cách hạch toán hoặc cho em xin cái nick yahoo để em hỏi cái. Em cảm ơn ạ !!!
Theo mình nghĩ thì có 2 cách:
Cách thứ nhất: khi hàng dưới nhà máy xuất lên thì bạn viết phiếu xuất bình thường, cuối tháng tổng hopự lại và viết hóa đơn GTGT cho văn phòng tại HN. việc hạch toán tại 2 nơi về chi tiết sẽ là độc lập nhưng tổng quát thì sẽ sát nhập lại cũng cty tại Hà Nội. Cái này hơi phức tạp và lòng vòng chút.
Cách thứ 2: theo mình cũng hợp lý hơn, giống như thuế nói đó. Vì TH này thì giống 1 cty mình làm, nghĩa là nhà máy sx tại một tỉnh khác còn văn phòng giao dịch tại HN. Khi đó tất cả chứng từ ở dươí nhà máy sẽ được xử lý một phần, sau đó tổng hợp hết lên văn phòng, và bạn hạch toán phân bổ bình thường như 1 cty thôi, con việc nộp thuế thì theo DT từng nơi rồi, chi phí thfi phân bổ ra cho đồng đều.
 

Thành viên trực tuyến

  • Phan Huyền Ngọc
  • prokhong5




Xem nhiều