tien khau hao TSCD de lam gi?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi conanta, 19 Tháng tám 2005.

4,223 lượt xem

  1. conanta

    conanta Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ho chi minh
    Các anh chị cho mình hỏi 1 câu hơi ngớ ngẩn là: sau khi khấu hao TSCD hết thì số tiền trong khấu hao mình để làm gì?
     
    #1
  2. LuongKhanhToan

    LuongKhanhToan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi của bạn đó: "khấu hao TSCĐ hết" thì phải dùng tiền khấu hao mua TSCĐ mới chứ.
     
    #2
  3. hat

    hat Đội ăn chơi

    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà nội
    Đọc câu này làm mình chợt nhớ tới câu:" Đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương", tiền nào mà chả giống nhau nhỉ.
    Chắc ở đây bạn muốn hỏi về nguồn vốn khấu hao, nó dùng để đầu tư mới hoặc mua sắm TSCĐ thay thế cho những TSCĐ đã trích khấu hao.
    Cheers,
     
    #3
  4. gbbrucelee80

    gbbrucelee80 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Viet Nam
    Tài khỏan ngoài bảng

    Các anh ơi! tiện đây cho em hỏi một cái:
    Các tài khỏan ngoài bảng kiểu kiểu 009... thì khi phát sinh nghiệp vụ thì sẽ phải lên các bút toán thí dụ N211 C009, đó thì đúng rồi nhưng mà đã là tài khỏan ngoài bảng thì sẽ không thể hiện trên CĐKT, vậy thì nó nằm ở chỗ nào nhỉ, để sau này có thể giải trình với cán bộ thuế về nguồn gốc của tài sản mua sắm bằng 009.
     
    #4
  5. LuongKhanhToan

    LuongKhanhToan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Bạn định khoản thế là sai rồi, TK ngoài bảng chỉ ghi bút toán đơn thôi. Nó vẫn thể hiện trên bảng cân đối kế toán đấy chứ, bạn xem lại xem.
     
    #5
  6. hat

    hat Đội ăn chơi

    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà nội
    Các tài khoản ngoài bảng CĐKT là các TK dùng để phản ánh những TS hiện có ở cty nhưng không thuộc sở hữu của cty; hoặc chỉ dùng phục vụ cho công việc quản lý. Chính vì vậy mà cty bạn không phải giải trình với cán bộ thuế và ngược lại cơ quan thế cũng không bao giờ hỏi về các TK loại này đâu.
    Vì là loại TK ghi "đơn" nên bạn không nên để như thế này, dễ làm cho người khác hiểu lầm lắm.
    Cheers,
     
    #6
  7. PHIHUNGVN

    PHIHUNGVN Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    HANOI
    Bảng cân đối kế toán ngoài phần chính ra còn có phần phụ. Phần phụ này để ghi chi tiết ngoài bảng cân đối KT : như vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, TS thuê ngoài, hàng hoá nhận ký gửi ....
    Căn cứ ghi là bên nợ các TK ngoài bảng.
     
    #7
  8. conanta

    conanta Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ho chi minh
    Cho minh hoi them neu sau khi khau hao TSCD het ma minh van ko dau tu mua sắm tài sản mới mà cho nó vào để tăng nguồn vốn điều lệ lên đuợc ko? và mình phải làm gì với TSCD đã khấu hao hết mới đúng theo luật ? Thật sự mình ko biết về phần náy mong các bạn chỉ giùm . Thanks .
     
    #8
  9. tommynguyen

    tommynguyen Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Хошимин город
    To Conanta:
    -Mục đích của việc trích khấu hao tài sản là để tái đầu tư đấy bạn à
    -Bạn dùng Nguồn vốn khấu hao để mua sắm, đầu tư Tài Sản mới.Còn NVKH này tạm thời nếu chưa dùng đến thì có thể dùng để tăng vốn điều lệ không à?
     
    #9

Chia sẻ trang này