D
Chào các anh chị, em có vướng mắc này mong các anh chị giúp đỡ:
Công ty em năm 2008 mua một TSCĐ dùng cho sản xuất(cả vat 5%)là 3.150.000.000đ và em đăng ký KH theo PP đường thẳng(10năm)
hết năm 2009 em trích khấu hao được 300.000.000đ vào chi phí sx. Sang năm 2010 tài sản này chỉ hoạt động trong tháng 01/2010 em đã trích KH là 25.000.000 đ.
Từ 2/2010 đến 31/7/2010 TSCĐ này không hoạt động do không có việc nhưng em vẫn trích khấu hao 6 tháng là 150.000.000 đ.
Bây giờ Công ty em nhượng bán TSCĐ này với gía(vat 10%) là 3.410.000.000 đ, em định khoản thế này có đúng không a:
BT1
No 214: 375.000.000
No 811: 2.625.000.000
Co 211: 3.000.000.000
BT2:
No 131: 3.410.000.000
Co 711: 3.100.000.000
Co 333: 310.000.000
[B]Các anh chị cho em hỏi là phần KH em đã trích trong thời gian TSCĐ này không hoạt động( 150.000.000 đ) phải sử lý như thế nào a. Vì khi em trích KH em ĐK như sau: No 142/ có 214 = 150.000.000đ.
em đang cần gấp các anh chị giup đỡ em với![/B]
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Công ty em năm 2008 mua một TSCĐ dùng cho sản xuất(cả vat 5%)là 3.150.000.000đ và em đăng ký KH theo PP đường thẳng(10năm)
hết năm 2009 em trích khấu hao được 300.000.000đ vào chi phí sx. Sang năm 2010 tài sản này chỉ hoạt động trong tháng 01/2010 em đã trích KH là 25.000.000 đ.
Từ 2/2010 đến 31/7/2010 TSCĐ này không hoạt động do không có việc nhưng em vẫn trích khấu hao 6 tháng là 150.000.000 đ.
Bây giờ Công ty em nhượng bán TSCĐ này với gía(vat 10%) là 3.410.000.000 đ, em định khoản thế này có đúng không a:
BT1
No 214: 375.000.000
No 811: 2.625.000.000
Co 211: 3.000.000.000
BT2:
No 131: 3.410.000.000
Co 711: 3.100.000.000
Co 333: 310.000.000
[B]Các anh chị cho em hỏi là phần KH em đã trích trong thời gian TSCĐ này không hoạt động( 150.000.000 đ) phải sử lý như thế nào a. Vì khi em trích KH em ĐK như sau: No 142/ có 214 = 150.000.000đ.
em đang cần gấp các anh chị giup đỡ em với![/B]
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall: