nếu chỉ có số phát sinh các tài khoản 621, 627 mà không có 622........

  • Thread starter haiz
  • Ngày gửi
H

haiz

Sơ cấp
15/10/09
12
0
0
29
vietnam
#1
Cho mình hỏi:
nếu chỉ có số phát sinh các tài khoản 621, 627 mà không có 622 thì cuối kỳ chuyển số dư ở TK 621 và 627 vào đâu?:047:
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Thành viên thân thiết
16/6/05
589
21
18
Pleiku
#2
nếu chỉ có số phát sinh các tài khoản 621, 627 mà không có 622 thì cuối kỳ chuyển số dư ở TK 621 và 627 vào đâu?:047:
Sao lại không phát sinh chi phí nhân công trực tiếp mà chỉ có chi phí NVL trực tiếp thôi nhỉ?!

Thì theo nguyên tắc, Sau cuối mỗi kỳ kế toán thì kết chuyển toàn bộ số dư của các TK 621,622,627 sang TK 154 để tính giá thành sản phẩm.
 
H

haiz

Sơ cấp
15/10/09
12
0
0
29
vietnam
#3
vì đây là công ty xuất nhập khẩu nên không có ci phí nhân công trwcj tiếp
 
H

hong thinh

Sơ cấp
21/7/09
5
0
0
hai phong
#4
mình cũng thấy lạ vì nếu không có 622 thì sao không đưa chi phí vào 641, 642 mà lại đưa vào 627
 
R

RohanJP

Thành viên thân thiết
6/8/08
348
1
0
36
ha noi
#6
mô hình hoạt động công ty bạn ntn . chắc buôn lậu rồi.
 
H

huyngoc07

Sơ cấp
21/9/08
1
0
0
33
Ha noi
#7
Buôn lậu thì cũng phải có nhấn công chứ. Có lẽ công ty này sử dụng roboot để thực hiện sản xuất kg có bàn tay con người tác dụng vào.hihi
 
Q

quanghanh

Sơ cấp
22/8/08
1
0
0
binh duong
#8
Hi Mọi người, quan trong công ty này sử dụng quyết định 48 hay 15 để áp dụng. Từ đây sẽ có cách hạch toán chi phí, giá thành giá vốn và báo cáo tài chính. QD48 ko sử dụng TK 621,622,627, 641 ok!
 
duyvinh

duyvinh

Thành viên thân thiết
19/5/07
1,261
74
48
Hà Nội
#9
Cho mình hỏi:
nếu chỉ có số phát sinh các tài khoản 621, 627 mà không có 622 thì cuối kỳ chuyển số dư ở TK 621 và 627 vào đâu?:047:
vì đây là công ty xuất nhập khẩu nên không có ci phí nhân công trwcj tiế
Cty bạn kinh doanh xuất nhập khẩu thì nên sử dụng TK 156 -hàng hoá và TK 632 theo dõi giá vốn hàng hoá xuât nhập khẩu thôi. Mà vật liệu theo ý bạn (TK 621 là gì vậy?). Nói chung chi phí giao nhận, bốc xếp, vận chuyển hạch toán vào 156, khi xuất bán hạch toán sang 632. Các chi phí khác hạch toán vào 642, cuối kỳ kết chuyển về 911.
 
T

truongthinhung

Sơ cấp
30/11/10
35
0
0
TP HCM
#10
chi phí phát sinh

có anh chị nào giúp em với ! cty em chuyên làm bảng hiệu quảng cáo, cty có nhận làm bảng hiệu Viettel, nay đã làm xong hết rồi, nhưng phải bảo hành. Nay bảng hiệu bị hư cty phai mua thêm vật liệu để sữa, vậy khi phát sinh như thế, phải hoạch toán như thế nào cho phù hợp. cty sử dung theo QĐ 48.
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#11
có anh chị nào giúp em với ! cty em chuyên làm bảng hiệu quảng cáo, cty có nhận làm bảng hiệu Viettel, nay đã làm xong hết rồi, nhưng phải bảo hành. Nay bảng hiệu bị hư cty phai mua thêm vật liệu để sữa, vậy khi phát sinh như thế, phải hoạch toán như thế nào cho phù hợp. cty sử dung theo QĐ 48.
Nếu trước đây có trích dự phòng phải trả , ghi có 352 thì nay phát sinh
Ghi Nơ 154/ Có TK liên quan
và kết chuyển vào dự phòng
Nơ 352/ Có 154

Nếu trước đây, khi kết chuyển giá thành không trích dự phòng, nay phát sinh
Bạn hạch toán : Nơ 154_ Cp Bảo hành/ Có TK liên quan
Và kết chuyền: Nơ 632/ Có 154- CP Bảo hành
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều