Mỗi tuần một chuyên đề

Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng

  • Thread starter khanhdinh2007
  • Ngày gửi
A

apollohdd

Trung cấp
25/8/11
149
2
18
Ho Chi Minh city
Tờ khai thuế GTGT

Công ty em mới thành lập khai thuế được T6 và T7 rồi, chưa phát sinh doanh thu. Hình như những doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu là khai trên mẫu 02/GTGT. Như T6 và T7 em khai trên mẫu 01/GTGT có được không hay phải làm văn bản điều chỉnh. Anh chị giúp em với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketban

Cao cấp
27/6/06
235
1
0
Hoàng Mai, Hà Nội
Mẫu 01/GTGT: tờ khai thuế GTGT dành cho NNT khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Mẫu 02/GTGT: tờ khai thuế GTGT dành cho các dự án đầu tư
Nó đâu có liên quan đến phát sinh doanh thu hay chưa hả ban. Nếu bên bạn chưa phát sinh doanh thu thì phụ lục 1-01/GTGT thì bạn không kê khai thội
Tóm lại bạn phải xem doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp nào và khai thuế theo phương pháp nào để kê khai cho phù hơp.
 
A

apollohdd

Trung cấp
25/8/11
149
2
18
Ho Chi Minh city
Em mới đi học, thầy nói là mẫu 02/GTGT là dành cho doanh nghiệp Xây Dựng Cơ Bản chưa phát sinh doanh thu, chi phát sinh chi phí thôi. Có anh chị nào hiểu rõ hơn nữa k?
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Em mới đi học, thầy nói là mẫu 02/GTGT là dành cho doanh nghiệp Xây Dựng Cơ Bản chưa phát sinh doanh thu, chi phát sinh chi phí thôi. Có anh chị nào hiểu rõ hơn nữa k?

Tham khảo tại Thông tư 28/2011/Tt-BTC:

c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tưvới thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương, Ban Quản lý dự án có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế phụ thuộc thì Ban quản lý dự án được lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Riêng người nộp thuế là cơ sở kinh doanh hạch toán toàn ngành có dự án đầu tư bao gồm cả dự án đầu tư ở cùng tỉnh hay khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tưvới thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Đối với những trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý hoặc giao Bộ Tài chính hướng dẫn thì được thực hiện theo hướng dẫn riêng của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng của dự án đầu tư bao gồm:

- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này

...và hướng dẫn của Tổng Cục thuế trong phần mềm HTKK3.0

Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT
1. Đối tượng áp dụng

- Trường hợp NNT có dự án đầu tư mới phát sinh thuế GTGT đầu vào nhưng dự án chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra thì NNT lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư.

- Hồ sơ khai thuế GTGT tháng của dự án đầu tư bao gồm:

+ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư - mẫu số 02/GTGT (xem phụ lục 8);

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào - mẫu số 01-2/GTGT (xem phụ lục 3), dùng cho dự án đầu tư;

+ Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có).
 
N

nguyenhang90

Sơ cấp
16/9/11
19
0
0
33
Ninh binh
Kê khai thuế GTGT

anh chị cho e hỏi.Là công ty mới thành lập chưa có Doanh thu thì cũng dùng tờ khai Mẫu 02/GTGT ạ?
Thanks anh chị nhìu nhìu!
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
anh chị cho e hỏi.Là công ty mới thành lập chưa có Doanh thu thì cũng dùng tờ khai Mẫu 02/GTGT ạ?
Thanks anh chị nhìu nhìu!

Đọc kỹ nhé Bạn:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT
1. Đối tượng áp dụng

- Trường hợp NNT có dự án đầu tư mới phát sinh thuế GTGT đầu vào nhưng dự án chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra thì NNT lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư.

Cty mới thành lập thông thường vẫn dùng mẫu số 01/GTGT, xem thêm Thông tư 28/2011/TT-BTC.
 
N

nguyenhang90

Sơ cấp
16/9/11
19
0
0
33
Ninh binh
Vâng ,Em cảm ơn anh(chị)!
Anh chị có thể cho em xin nik Yahoo hoặc gmail được k?
e mới ra trường đi làm nên có rất nhìu thứ muốn hỏi các anh chị có kinh nghiệm chia sẻ cho e với ạ!
 
B

baochau2510

Sơ cấp
30/8/11
24
2
0
Ha Noi
Hoá đơn làm vỏ hộp có được kê khai vào BK mua vào?

Cả nhà giúp e với. Cty là cty thương mại về thuốc nhưng lại đặt hàng sx thuốc ở 1 cty và đặt làm vỏ hộp thuốc ở 1 cty khác. Bthg bên làm vỏ hộp thuốc không xuất hoá đơn làm vỏ hộp thuốc cho bên e. Tự nhiên tháng này ngta lại xuất cho bên e 1 hoá đơn làm vỏ hộp thuốc vậy e có được kê khai vào chi phí đầu vào không? Giúp e luôn nhé, mai là phải nộp tờ khai tháng rồi,huhu:wall:
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Chào bạn,
Có hóa đơn hợp lệ & phục vụ cho hoạt động kinh doanh của cty thì bạn được phép kê khai khấu trừ thuế đầu vào bình thường thôi.
Vì có lẽ trước đây họ chưa có hóa đơn, giờ thì do nhu cầu của khách hàng về hóa đơn nên họ đăng ký sử dụng hóa đơn để có hóa đơn xuất cho khách hàng & cty bạn là 1 trong những khách hàng đó. Chỉ lưu ý là khi có hóa đơn rồi thì lần sau cũng phải có thì nó mới hợp lý nhé. Chứ lần này thì xuất hóa đơn, rồi lần sau lại không có hóa đơn thì sẽ có thể phiền phức đấy
Good luck
 
S

shmily2588

Trung cấp
10/11/08
93
4
8
36
Mars
có gì thì bạn cứ đưa lên WKT rồi mọi người cùng đóng góp ý kiến, hoặc send private message trong hòm thư cá nhân ấy
 
B

Buinguyenminhngoc

Guest
Kê khai thuế vat

Công ty e có tờ hóa đơn đầu ra vào ngày 4 tháng 8 nhưng do kế toán viết sai số tiền bằng chữ nên e đã làm biên bản hủy hóa đơn và viết lai tờ hóa đơn mới vào ngày 5 tháng 8 nhưng vào ngày 19 tháng 9 e đi khai thuế về thì phát hiện ra trên tờ khai thuế trong mục kê khai thuế đầu ra e đã quên không kê khai tờ hóa đơn ngày 4 tháng 8 mà chỉ kê khai tờ hóa đơn ngày 5 tháng 8. vậy các anh chị có thể cho e hỏi bây giờ e phải làm sao ?
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Công ty e có tờ hóa đơn đầu ra vào ngày 4 tháng 8 nhưng do kế toán viết sai số tiền bằng chữ nên e đã làm biên bản hủy hóa đơn và viết lai tờ hóa đơn mới vào ngày 5 tháng 8 nhưng vào ngày 19 tháng 9 e đi khai thuế về thì phát hiện ra trên tờ khai thuế trong mục kê khai thuế đầu ra e đã quên không kê khai tờ hóa đơn ngày 4 tháng 8 mà chỉ kê khai tờ hóa đơn ngày 5 tháng 8. vậy các anh chị có thể cho e hỏi bây giờ e phải làm sao ?
Bạn làm đúng rồi mà. Vì hđ ngày 4/8 bạn đã hủy và thay bằng hđ ngày 5/8. Nếu bạn kê cả hai thì mới là sai đó. thân.
 
N

nguyenhang90

Sơ cấp
16/9/11
19
0
0
33
Ninh binh
Mã số thuế

các anh chị ui!
cho em hỏi:có mã vùng của MST nào là 250 k ạ?
cty e co 1 cái hoá đơn co MST 250..... e nhập vào HTKK thì báo lỗi
hay người xuất hoá đơn ghi sai MST
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
các anh chị ui!
cho em hỏi:có mã vùng của MST nào là 250 k ạ?
cty e co 1 cái hoá đơn co MST 250..... e nhập vào HTKK thì báo lỗi
hay người xuất hoá đơn ghi sai MST

MST: 25 .....: tỉnh Vĩnh Phúc.
 
T

thamcute

Sơ cấp
14/9/11
9
0
1
36
hà nội
theo tớ thì phải ghi 600k còn chỗ 5 k tiền phí thì mình ghi chỗ tổng tiền ý
 
N

nguyenhang90

Sơ cấp
16/9/11
19
0
0
33
Ninh binh
e cảm ơn a VTM! nhưng sao e nhập vào HTKK lại báo lỗi ạ?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
e cảm ơn a VTM! nhưng sao e nhập vào HTKK lại báo lỗi ạ?
Em nhập mã số thuế 10 số hoặc 13 số thôi, nhiều hay ít hơn thì nó báo lỗi. Một lỗi hay gặp nữa là tháng trước gõ rồi tháng sau gõ tiếp nhưng sai 1 số thì phần mềm cũng báo lỗi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA